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每月都需要計(jì)提增值稅,城建稅,地方教育費(fèi)附加,教育費(fèi)附加,個(gè)人所得稅,印花稅嗎?計(jì)提的分錄怎么寫(xiě)?
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2019-02-19
小微企業(yè)未達(dá)到起征點(diǎn),享免征增值稅的,還需要計(jì)提附加稅嗎? 如果免征附加稅的需要計(jì)提附加稅嗎?
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2019-01-23
老師,每個(gè)月的工資和相關(guān)稅費(fèi)這些都應(yīng)該計(jì)提嗎?比如增值稅和附加稅這些是0的話還需要計(jì)提嗎?
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2018-12-17
我在申報(bào)增值稅,填寫(xiě)附表二的時(shí)候,彈出一個(gè)異常抵扣風(fēng)險(xiǎn)提醒的提示,這個(gè)是說(shuō)我的進(jìn)項(xiàng)有問(wèn)題嗎
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2019-07-03
老師,計(jì)提含增值稅的費(fèi)用,怎么寫(xiě)分錄,我要計(jì)提10.6萬(wàn)律師服務(wù)費(fèi), 已知條件,下個(gè)月 我會(huì)收到 10.6萬(wàn)的專票
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2022-12-12
一般納稅人增值稅申報(bào)表中附表三,表中數(shù)據(jù)是提取附表一的數(shù)據(jù)以后不用手填,還是提取過(guò)還得手填?
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2018-02-05
教育咨詢業(yè)是不是要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)/???是按增值稅的3%來(lái)計(jì)提嗎?廣告業(yè)呢,廣告業(yè)要計(jì)提這個(gè)費(fèi)嗎?
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2018-06-13
老師,您好!我們是小規(guī)模納稅人,2020年12月計(jì)提的增值稅給實(shí)繳(2021年01月)多0.04元,多計(jì)提的0.04如何處理?
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2021-02-04
增值稅申報(bào)提示本期開(kāi)票金額是5萬(wàn)多,實(shí)際開(kāi)票金額是3萬(wàn)多,是不是不要管提示,按實(shí)際金額申報(bào)?
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2019-01-17
什么是計(jì)提減值?
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2016-12-22
計(jì)提減值的,哪些可以轉(zhuǎn)回,哪些不可以轉(zhuǎn)回。
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2020-05-14
計(jì)提減值和回轉(zhuǎn)減值老師能解釋一下嗎 不太懂
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2020-02-18
哪些資產(chǎn)需要計(jì)提減值
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2019-02-21
老師,進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除的10%、這一部分記到營(yíng)業(yè)外收入,那么附加稅呢,是直接按照實(shí)際去計(jì)提就行了嗎?還是原來(lái)未扣除的增增值稅去計(jì)提?
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2020-06-13
預(yù)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-已交增值稅 這樣???感覺(jué)不對(duì)
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2017-07-31
臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)用固定資產(chǎn),取得增值稅專用發(fā) 票上注明價(jià)款為240000元,增值稅稅額為31200 元,款項(xiàng)已支付,安裝過(guò)程中支付安裝費(fèi),取得增 值稅普通發(fā)票上注明價(jià)款為80000元,增值稅稅額 為7200元。3月15日該項(xiàng)固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用 狀態(tài)。預(yù)計(jì)使用壽命為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為3000 元,按雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,當(dāng)年未計(jì)提減值 準(zhǔn)備。下列關(guān)于該項(xiàng)固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理中,表述 正確的有()。(答案四舍五入到整數(shù)) 3272005 A.固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值為元 B.2021年計(jì)提折舊金額為 981600 計(jì)提的折舊金額應(yīng)計(jì)入銷售費(fèi)用 D.2021年年末賬面價(jià)值為 229040π
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2022-07-16
一、開(kāi)外經(jīng)證,在外地交稅,大概在2%左右 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ????????????????????????? ?-教育附加 ?????????????????????? ?-地方教育附 貸:銀行存款. 二、公司計(jì)提稅費(fèi): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 三、本地申報(bào)時(shí)抵減增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅??抵減本地應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 老師這是對(duì)的嗎
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2024-08-21
我們公司是保安服務(wù)公司 營(yíng)改增后交增值稅不是不用再計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加了嗎?為什么我們公司會(huì)計(jì)還是照樣計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加?
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2016-06-22
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年1月1日購(gòu)入一臺(tái)不需安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè) 備,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為234萬(wàn)元,增值稅稅額為30.42萬(wàn)元,支付運(yùn)費(fèi)取得 增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為22萬(wàn)元,增值稅稅額為1.98萬(wàn)元,取得增值稅普通發(fā)票注明 包裝費(fèi)價(jià)稅合計(jì)2萬(wàn)元。甲公司對(duì)此設(shè)備釆用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%, 預(yù)計(jì)使用5年。則甲公司2021年該機(jī)器設(shè)備應(yīng)當(dāng)計(jì)提折舊的金額為()萬(wàn)元。
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2021-10-12
公司開(kāi)業(yè)購(gòu)金稅盤(pán),記入增值稅抵減稅額,月末需要轉(zhuǎn)入未交增值稅未交增值稅嗎?借:增值稅未交增值稅 貸:增值稅抵減稅額
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2018-01-02