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成本分?jǐn)偸侵笧榱苏_的計(jì)算各個(gè)會(huì)計(jì)期間的盈虧,將已經(jīng)發(fā)生的且能夠使各個(gè)會(huì)計(jì)期間受益的支出在其受益的會(huì)計(jì)期間進(jìn)行合理分配。如企業(yè)已經(jīng)支出,但應(yīng)由本期和以后各期負(fù)擔(dān)的預(yù)付款項(xiàng),應(yīng)借記“其他應(yīng)付款”等賬戶,貸記”銀行存款”等賬戶;在會(huì)計(jì)期末進(jìn)行賬項(xiàng)調(diào)整時(shí)借記”管理費(fèi)用”等項(xiàng)目,貸記”其他應(yīng)付款”等賬戶。 后面一句話怎么理解呢? 或者說我不理解為什么說企業(yè)已經(jīng)支出,但應(yīng)由本期或以后各期負(fù)擔(dān)的預(yù)付款項(xiàng)是借記”其他應(yīng)付款”等賬戶呢,而不是借記”預(yù)付款項(xiàng)”?
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2019-10-07
給員工買社保都是當(dāng)月買當(dāng)月,是不是不需要計(jì)提,我的分錄是 借 管理費(fèi)用-社保公司 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 貸 銀行存款 可以這樣嘛?
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2022-04-05
老師,公司與代賬公司簽訂代賬協(xié)議,從當(dāng)年5月開始到第二年5月結(jié)束,代賬費(fèi)是一次性支付一年的,而公司從當(dāng)年6月3號(hào)才一次性付款,同時(shí)在6月3日收到代賬公司的發(fā)票,按以下程序處理7200元發(fā)票和付款票據(jù)對(duì)嗎? 1、對(duì)于5月份的代賬費(fèi)分錄是:借:管理費(fèi)用-代賬費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款。 2、在6月3號(hào),代賬公司開發(fā)票,我們支付時(shí): 借:其他應(yīng)付款-5月代賬費(fèi) 借:待攤費(fèi)用-代賬費(fèi) 7200元-5月金額 貸:銀行存款 7200元 3、在以后月份(含6月)攤銷時(shí): 借:管理費(fèi)用-代賬費(fèi)-每月金額 貸:待攤費(fèi)用-代賬費(fèi)-每月金額
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2019-07-01
3月份社保銀行扣款,做付款憑證的時(shí)候,個(gè)人社保部分少了,現(xiàn)在要調(diào)整。3月繳納分錄是: 借:管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸:銀行存款 下個(gè)月怎么做分錄?
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2017-06-05
請(qǐng)問,10個(gè)員工報(bào)銷,然而是把所有報(bào)銷款匯款,打給一個(gè)人(甲),報(bào)銷40000元,錢已經(jīng)匯給那個(gè)人了,但后來發(fā)現(xiàn),有一筆退單10000元。請(qǐng)問,我在做賬時(shí),是這樣嗎?做10筆,借:費(fèi)用 1000,貸:銀行存款 1000,還是借:其他應(yīng)收--甲40000,貸:銀行存款。借:管理費(fèi)用1000,貸:其他應(yīng)收款--甲。
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2020-04-23
同樣是網(wǎng)上網(wǎng)友的提問,公司員工的報(bào)銷款,有貼發(fā)票,借方做管理費(fèi)用,貸方為什么做其他應(yīng)收款呢,不是銀行存款減少嗎,
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2017-06-29
老師,福利費(fèi)一定要走應(yīng)付職工薪酬嗎?如公司包員工的中餐費(fèi),公司付了員工中餐費(fèi)200元,然后報(bào)銷,做賬,借:管理費(fèi)用--福利費(fèi)200 貸:銀行存款--200,這樣可以嗎?
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2023-09-27
老師,如果我們公司要加入公會(huì),我們不單獨(dú)核算工會(huì)賬戶。那計(jì)提公會(huì)經(jīng)費(fèi)的時(shí)候是,借:管理費(fèi)用-工會(huì)費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)費(fèi),繳納的時(shí)候是借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)費(fèi),貸:銀行存款,那從員工工資扣下的工會(huì)會(huì)員費(fèi)怎么做賬啊?從員工扣下的會(huì)員費(fèi)也是上交總工會(huì)的嗎?
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2023-07-11
你好請(qǐng)問其他應(yīng)收款-社保費(fèi)(社保個(gè)人部分)這個(gè)科目期末能有余額嗎?12月新開張的企業(yè),當(dāng)月有員工,當(dāng)月買了社保,12月的工資一月份支付。我的處理是這樣的, 計(jì)提12月工資,借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:應(yīng)付工資 支付12月社保,借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 這樣的話其他應(yīng)收款-社保這個(gè)科目期末就有余額了,請(qǐng)問我這樣處理對(duì)嗎?這個(gè)科目可以有余額嗎?
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2020-01-15
現(xiàn)在計(jì)提營(yíng)業(yè)及附加,改成稅金及附加了嗎,我們公司之前的印花稅是先放到借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,等次月15號(hào)前繳稅款時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,貸:銀行存款,這樣處理可以嗎
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2017-12-01
老師好,我公司租了個(gè)房子,租期2年,所有發(fā)票一次性開出來了,但付款是半年付,而費(fèi)用是按月分?jǐn)?,假設(shè)每月10000元租金,那么沒付的部分我不知應(yīng)放在哪個(gè)科目做賬: 借:管理費(fèi)用-房租分?jǐn)?10000 預(yù)付賬款-房租費(fèi)用 50000 (沒付的部分不知放哪個(gè)科目)180000 貸:銀行存款 60000 其他應(yīng)付款 180000
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2024-01-25
高速公路車輛通行費(fèi)在會(huì)計(jì)科目上叫什么來著?比如管理費(fèi)用二級(jí)明細(xì)有辦公費(fèi),招待費(fèi)之類的
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2018-11-22
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷分錄怎么寫?借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷--裝修費(fèi)用 12 貸:銀行存款 12 本月開始分?jǐn)偅航? 管理費(fèi)用--裝修費(fèi)用 1 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷--裝修費(fèi)用 1 是這樣嗎?
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2018-11-04
老師好:本月交上月工資1萬,計(jì)提下月工資(增加一個(gè)人的話)1.5萬,那分錄是不是這樣做?借:應(yīng)付工資1萬,貸:銀行存款1萬,借:管理費(fèi)用-工資 1.5萬 貸:應(yīng)付工資1.5萬?但是這樣做之后,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付工資期末有0.5萬的余額,是不是多計(jì)提的原因?如果是錯(cuò)誤的,那正確的分錄是怎樣的?謝謝!
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2019-11-06
借:管理費(fèi)用-工資 90865.5 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 1765.8 貸:銀行存款 89099.7 ,您好老師,公司實(shí)際支付的工資是89099.7,管理費(fèi)用 90865.5,這個(gè)我想不明白
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2020-05-04
老師,24年補(bǔ)繳的社保(1月-9月)需要計(jì)提嗎?還是直接:借管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸銀行存款
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2024-12-12
因?yàn)橹Ц缎∮诎l(fā)票,上月做賬發(fā)票為:借備用金,貸銀行存款;借管理費(fèi)用,借進(jìn)項(xiàng)稅,待備用金;本月紅沖發(fā)票,借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù),貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,貸:備用金負(fù)數(shù);借:備用金負(fù)數(shù),貸:銀行存款負(fù)數(shù),怎么不對(duì)?本月紅沖備用金后,備用金應(yīng)有余額,怎么做平了?
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2020-06-04
老師,你好,請(qǐng)教一下,我們單位社保、公積金、個(gè)稅 都是由企業(yè)全部承擔(dān) 做賬的時(shí)候,要不要把社保,公積金這部分分開來做 借:管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-職工社保(個(gè)人承擔(dān)) 貸:銀行存款
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2019-12-17
老師2019年9月付了一筆19.5萬的設(shè)計(jì)費(fèi),但對(duì)方永遠(yuǎn)不給開發(fā)票,九月做3號(hào)憑證摘要付設(shè)計(jì)費(fèi)。借,管理費(fèi)用--開辦費(fèi)--設(shè)計(jì)費(fèi)19.5萬,貸,銀行存款19.5萬,十月份我又做九月3號(hào)憑證沖紅分錄,借,管理費(fèi)用--開辦費(fèi)--設(shè)計(jì)費(fèi) 負(fù)19.5萬,借,銀行存款 19.5萬,因?yàn)閷?duì)方永遠(yuǎn)不給我發(fā)票,我9月份的帳做錯(cuò)了,10月做了個(gè)紅沖分錄,又做了個(gè)別的分錄,10月做的紅沖和另一個(gè)分錄我截圖發(fā)過去了。借,其他應(yīng)收款--陳19.5萬,貸,銀行存款19.5萬,請(qǐng)問九月份3號(hào)憑證和10月份的沖紅分錄憑證,10月的其他應(yīng)收款憑證后面分別附什么附件資料
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2020-02-01
11月計(jì)算五險(xiǎn)一金的時(shí)候公司部份多計(jì)了1000,員工少計(jì)1000,請(qǐng)問12月應(yīng)該怎么做分錄? 11月的分錄是 借:管理費(fèi)用-社保 9000(實(shí)際是8000) 其他應(yīng)收款-員工 2000(實(shí)際是3000) 貸:銀行存款 11000
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2018-12-19