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老師,元旦春節(jié)發(fā)給職工的現(xiàn)金,分錄,借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬---福利費,發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬---福利費,貸:庫存現(xiàn)金,是這樣嗎?
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2020-01-11
社保和公積金個人承擔(dān)的部分沒有計入應(yīng)付職工薪酬 ,, 還有幾個月工資直接進費用,忘了通過應(yīng)付職工薪酬, 現(xiàn)在跨年了,如何處理呢
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2021-05-06
給職工購買的人身意外傷害保險,記到借:管理費用-職工福利費 貸:應(yīng)付賬款薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬福利費 貸銀行存款 可以嗎
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2022-03-31
老師您好,公司給員工購買了空調(diào)電視是先入固定資產(chǎn),在根據(jù)收益對象,借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸累計折舊嗎?
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2019-06-26
匯算清繳中,實發(fā)工資12800比計提申報個稅金額多出21000怎么填A(yù)104000期間費用明細表下的職工薪酬與A105050職工薪酬支出與納稅調(diào)整明細表
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2019-05-18
購買防暑降溫茶用于給員工取得專票,分錄是借應(yīng)付職工薪酬貸庫存現(xiàn)金 進項稅額轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn)借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬是嗎
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2017-08-06
借:管理費用——職工薪酬——工資 26195.60 管理費用——職工薪酬——社保費 2226.63(紅字) 貸:銀行存款 23969.00 借方金額合計23968.97,貸方金額合計23969.00 差了3分錢怎么配平
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2022-10-10
一直沒有給股東工資,但每月都有計提,年底時這應(yīng)付職工薪酬怎么處理呢?是自己做一個分錄借應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)付款—股東嗎?
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2022-01-19
本月沒有發(fā)生任何業(yè)務(wù)員工薪酬也不用發(fā),月末怎么做憑證
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2019-10-12
老師好,應(yīng)付職工薪酬的職工工資的期末賬面余額怎么填
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2019-05-10
管理費用工資為什么與應(yīng)付職工薪酬的工資金額不一致
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2021-01-18
你好老師,公司用500購買的購物卡,給員工做福利費,會計科目借:預(yù)付賬款500 貸:銀行存款500 借:應(yīng)付職工薪酬福利費500 貸:預(yù)付賬款500 假如該職工沒給500元錢的月薪5000元,現(xiàn)在需繳納15元個人所得,無社保公積金,借:管理費用5515 貸:應(yīng)付職工薪酬5515 借:應(yīng)付職工薪酬-個人所得稅15 應(yīng)付職工薪酬5000 貸:銀行存款5015 個人所得稅是否需要用其他應(yīng)付款
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2019-08-27
給員工的工傷賠款,計入職工薪酬福利費嗎,需要交個稅嗎
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2022-03-29
老師,臨時工是按工資薪金申報工資,還是按勞務(wù)報酬申報
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2021-11-24
老師,非全日制用工的清潔工是報工資薪金還是勞務(wù)報酬
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2020-01-09
計提工會經(jīng)費是按照 “應(yīng)付職工薪酬”*2% 還是 “應(yīng)付工資”*2%呢?
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2022-04-08
計提發(fā)放工資如何分錄?計提時,借:管理費用-工資46800,貸:應(yīng)付職工薪酬46800 發(fā)放時,借:應(yīng)付職工薪酬46800,貸:現(xiàn)金328519.94,貸:其他應(yīng)收款-員工保險 8280.06 這樣做分錄對嗎?
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2021-01-20
第三方公司幫我公司員工發(fā)工資 通過計提:借 管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款 付款:借其他應(yīng)付款 貸銀行存款這樣可以嗎
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2017-07-04
你好,我這邊是教育行業(yè),想把工資直接入到主營業(yè)務(wù)成本這個科目可以的嗎? 借:工主營業(yè)務(wù)成本_應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬_工資 可以這樣子做嗎
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2023-01-06
計提工資 工資53000,公司社保8116.24,員工代扣4029.27 做分錄為什么要做借:管理費用811.624,應(yīng)付職工薪酬4029.27貸:其他應(yīng)付款12145.51 計提不是要應(yīng)該貸記應(yīng)付職工薪酬嗎
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2016-11-06