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老師,我們公司是A公司,和B公司之前沒有業(yè)務(wù),但是有往來款,a.b公司是關(guān)聯(lián)公司,現(xiàn)在a公司的其他應(yīng)付款…~B公司是90000,但是最近a公司給b公司提供了服務(wù),票面金額是50000.老師這個(gè)5萬,嗯,一定要通過應(yīng)收賬款科目核算嗎?可以通過之前的其他應(yīng)付款,充抵一部分嗎?
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2019-07-05
為什么這里的房租的租金要記入其他應(yīng)收款,而不是預(yù)收賬款?
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2017-09-19
缺銀行回來暫掛,是計(jì)在應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)付款
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2019-01-17
您好老師,報(bào)關(guān)單海運(yùn)費(fèi)沒加開的貨款的發(fā)票,記賬的時(shí)候想把海運(yùn)費(fèi)體現(xiàn)出來,都借應(yīng)收賬款里,還是借應(yīng)收賬款貨款+借其他應(yīng)收款海運(yùn)費(fèi)
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2021-09-04
未開票的多筆收入,一直放在預(yù)收賬款里,后轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,現(xiàn)準(zhǔn)備分期交稅,直接做收入。 這樣操作有不妥嗎?
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2020-05-16
老師,我們公司的業(yè)務(wù)是收了客戶的錢,幫客戶在供應(yīng)商那里買東西,但是公司事先在供應(yīng)商那里預(yù)存了錢。 業(yè)務(wù)做賬基本是這樣: 預(yù)存錢在供應(yīng)商的賬戶中 借:預(yù)付賬款 貸:銀存 幫客戶在供應(yīng)商買東西 借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)付賬款 收到客戶付款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 做這三筆分錄后面應(yīng)該附什么原始憑證嗎? 因?yàn)樽詈蟀l(fā)票都是直接供應(yīng)商開給客戶了
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2016-11-02
我們以前的那個(gè)會(huì)計(jì) 把應(yīng)該寫成應(yīng)收賬款的(我們先給開了票,還未收款)都寫成了其他應(yīng)付款,而且這種錯(cuò)誤持續(xù)了3年,該怎么調(diào)整啊 本來是對(duì)方欠我們的錢 現(xiàn)在都變成我們欠對(duì)方的錢了
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2016-06-14
公司記賬借:預(yù)收賬款,貸:其他應(yīng)付款,不知道為什么這樣記賬
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2019-12-13
企業(yè)出租包裝物計(jì)入應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款?出租產(chǎn)品呢?
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2020-01-29
請(qǐng)問,企業(yè)詢證函中一個(gè)企業(yè)既有應(yīng)收賬款也有其他應(yīng)付款要怎么發(fā)函?
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2017-10-16
我想請(qǐng)教一下:我單位是施工企業(yè),甲方欠的工程款抵房,且不入公司的帳直接給單位領(lǐng)導(dǎo)或職工的賬務(wù)處理,要不要交稅。前期已經(jīng)開過發(fā)票,計(jì)入了收入。 借:(其他應(yīng)收款 ) 40萬,貸:應(yīng)收賬款-甲方 40萬,借方不知道走啥科目
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2020-10-29
之前有一筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)備轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn) 當(dāng)時(shí)還是意向 對(duì)方轉(zhuǎn)了一筆款 但是銀行轉(zhuǎn)帳摘要又寫了轉(zhuǎn)讓某不動(dòng)產(chǎn) 所以錢進(jìn)來做了預(yù)收賬款 但是現(xiàn)在改變了合作方式 不打算轉(zhuǎn)讓該不動(dòng)產(chǎn)了 想把預(yù)收款調(diào)整成負(fù)債 其他應(yīng)付款 請(qǐng)問需要什么作為附件
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2024-03-01
往來款中其他應(yīng)付款和應(yīng)付賬款怎么區(qū)分,比如裝修款我放在其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款。一項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)生我分不清掛其他應(yīng)付還是應(yīng)付
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2020-07-20
早上好,民間非營(yíng)利組織會(huì)費(fèi)2000掛賬,現(xiàn)要轉(zhuǎn)入投資款,分錄是不是這樣做: 借:其他應(yīng)收款2000 貸:預(yù)收賬款2000 借:非限定凈資產(chǎn)2000 貸:其他應(yīng)收款2000
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2021-01-14
一般就是收到貨款,借:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款,為什么有的會(huì)計(jì)做法是貸:預(yù)收賬款,預(yù)收賬款不是負(fù)債類科目嗎?在貸方表示增加,明明已經(jīng)收到款了,為什么貸方還要用預(yù)收
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2018-06-05
1、某旅游企業(yè)2021年6月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購(gòu)買商品20000元,用銀行存款支付10000元,余款暫欠。(2)銷售產(chǎn)品100000元,收到貨款50000元,存入銀行,余款尚未收到。 (3)支付第二季度房租3000元。 (4) 本月支付短期借款利息15000元, 其中已預(yù)提5000元。(5)本月分配的工資費(fèi)用與實(shí)際支付的工資均為100000元。(6)收回外單位前欠應(yīng)收賬款20000元。 (7)收到購(gòu)貨單位預(yù)付貨款40000元,下月交貨。 (8)收到自來水公司賬單,本月應(yīng)付水電費(fèi)400元,下月支付。要求:分別按照權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制原則核算該旅游企業(yè)2021年6月份的收入和費(fèi)用情況。
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2022-10-01
其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款分錄怎么做
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2018-06-13
老師好,發(fā)現(xiàn)去年10月有一張往來款憑證金額做錯(cuò)了,例如往來款實(shí)際是10000元,借方銀行存款,貸方其他應(yīng)付款,結(jié)果做賬是寫的金額為11000元,現(xiàn)在有什么補(bǔ)救措施嗎?還是說不改也沒事,謝謝。
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2020-01-23
請(qǐng)問出租廠房款項(xiàng)尚未收到,借方科目是其他應(yīng)收款還是應(yīng)收賬款?
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2022-03-28
(1)購(gòu)買商品20000元,用銀行存款支付10000元,余款暫欠。.(2)銷售產(chǎn)品10000元,收到貨款50000元,存入銀行,余款尚未收到。 (3)支付第二季度房租3000元。 (4)本月支付短期借款利息15000元,其中已預(yù)提5000元。(5)本月分配的工資費(fèi)用與實(shí)際支付的工資均為100000元。(6)收回外單位前欠應(yīng)收賬款20000元。 (7)收到購(gòu)貨單位預(yù)付貨款40000元,下月膠貨。 (8)收到自來水公司賬單,本月應(yīng)付水電費(fèi)400元,下月支付。要求:分別按照權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制原則核算該旅游企業(yè)2021年6月份的收入和費(fèi)用情況。
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2022-09-30