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企業(yè)是一般納稅人,專票認證過的抵扣聯(lián)丟失,會有什么后果?
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2018-12-29
老師我們公司2019年以前購入的固定資產(chǎn),當時滿足一次性扣除條件,以前沒有一次性扣除,2019年我們公司差費用,在2019年就一次性扣除可以嗎
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2020-04-01
老師,我不明白,為什么重置成本乘以成新度折扣率的評估價格,要算在扣除項目金額里呢?
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2019-09-25
你好個人所徐稅代扣代繳生產(chǎn)經(jīng)營所得需要交所得稅嗎
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2022-12-25
你好個人所徐稅代扣代繳生產(chǎn)經(jīng)營所得需要交所得稅嗎
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2023-03-02
企業(yè)在籌辦期間發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費、廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費如何在企業(yè)所得稅前扣除
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2020-07-19
百家華超市為增值稅一般納稅人,2020年12月為促銷舉辦“購貨滿100元返 還現(xiàn)金20元”活動。本期銷售額共計100萬元(含增值稅),共返還現(xiàn)金2萬元。假 設(shè)原價為100元的商品,成本為70元。另外,甲超市每銷售原價為100元的商 品,發(fā)生可在企業(yè)所得稅前扣除的工資和其他費用6元。假設(shè)不考慮城市維護 建設(shè)稅及教育費附加。 【工作要求】請對上述業(yè)務(wù)進行納稅籌劃
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2022-10-17
員工工作胸牌、工作服計入管理費用–福利費嗎?查賬征收的(不論小規(guī)模納稅人或一般納稅人)都要考慮福利費、工費、招待費、宣傳費等稅前扣除標準嗎?
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2017-01-12
會計上計提的壞賬準備 所得稅匯算清繳所得稅前扣除 需要向稅務(wù)局核準做情況說明嗎
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2020-09-29
】甲公司為居民企業(yè),2021年度有關(guān)財務(wù)收支情況如下(不 應(yīng)的考慮其他因素): 1銷售商品收入 5000萬元,出售一臺設(shè)備收入20萬元,轉(zhuǎn)讓一宗土 所得會地使用權(quán)收入300萬元,從其直接 投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益80萬元; (2)稅收滯納金5萬元,贊助支出30萬元,被沒收財物的損失10萬元, 環(huán)保罰款50萬元,合同違約金支 出20萬元; (3實際發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費70萬元; () 其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費用、稅金合計3500萬元。已 知:(略)。
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2023-05-12
老師,我公司向一個非關(guān)聯(lián)企業(yè)借款,結(jié)果本金利息都沒收回,債務(wù)單位破產(chǎn)了,問一下我公司沒收回的這部分資金損失可以企業(yè)所得稅前扣除嗎?及其相關(guān)政策是什么?我公司可以就這部分往來款計提壞賬準備嗎?如果能扣除,具體提供什么東西?
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2020-07-21
你好,我們公司的一些員工買的是商業(yè)保險,取得商業(yè)保險公司的增值稅專用發(fā)票,能抵扣進項稅嗎,能在企業(yè)所得稅前扣除嗎,做賬是計入管理費用-其他 嗎
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2020-11-06
老師,公司現(xiàn)在在申請高新技術(shù)企業(yè),要把18和19年的賬做調(diào)整,把之前的科目做到研發(fā)費用,該如何下手呢,直接把相關(guān)購進材料領(lǐng)用時計入研發(fā)費用,然后把部分人工計入研發(fā)費用嗎 ,那計入研發(fā)費用一資本化支出的部分,在沒有形成無形資產(chǎn)前,是不是不能結(jié)轉(zhuǎn)到成本,企業(yè)所得稅前扣除
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2020-04-06
老師:“應(yīng)付職工薪酬”的總賬包括工資、社保、職工福利費等明細科目的余額,那么職工福利費的扣除額是按“應(yīng)付職工薪酬”借方余額的14%所得稅前扣除,請問是按“應(yīng)付職工薪酬”的總賬還是明細賬作為扣除的依據(jù)?謝謝老師!
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2016-09-29
職工福利費的稅前扣除標準是應(yīng)付職工薪酬一級科目的的總額還是應(yīng)付職工薪酬~工資二級科目的總額?
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2020-05-09
老師,你好!我想請問一下建筑施工企業(yè)工地買菜沒有發(fā)票怎么辦?是不是沒有發(fā)票就不能在企業(yè)所得稅前扣除?
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2019-09-05
某公司為居民企業(yè),2021年度有關(guān)財務(wù)收支情況如下(不考慮其他因素) : (1)銷售商品收入5000萬元,出售一臺設(shè)各收入20萬元,轉(zhuǎn)讓一宗土地使用權(quán)收入300萬元,從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益80萬元; (2)稅收滯納金5萬元,贊助支出30萬元,被沒收財物的損失10萬元,環(huán)保罰款50萬元,合同違約金支出20萬元; (3)實際發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費70萬元; (4)其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費用、稅金合計3500萬元。 要求:算出該企業(yè)2021年度應(yīng)交多少企業(yè)所得稅?
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2021-12-16
公司職工工傷賠款,沒有賠付的部分應(yīng)該入哪個科目,這項費用可以稅前扣除嗎?
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2018-09-12
老師,孩子的早教費用10000多,如果單位給報銷,可以稅前扣除嗎?放在哪個科目里面?
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2018-11-19
不允許抵扣的增值稅可以在計算企業(yè)所得稅前扣除嗎
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2020-02-28