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增值稅專普票清卡失敗,原因F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未對比
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2021-10-06
給位我們公司是25份增值稅專用發(fā)票 但是這個月突然不夠用 是不是可以臨時增加幾份發(fā)票那?
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2016-12-23
f老師,請問登陸電子稅務(wù)局,點(diǎn)我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-按期應(yīng)申報(bào)。只顯示要申報(bào)的個稅(工資薪金所得),沒有顯示要申報(bào)增值稅和附加稅,是不是沒有開票就不用申報(bào)增值稅和附加稅?
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2020-06-15
本月應(yīng)開未開增值稅專用發(fā)票,在4月納稅申報(bào)時也未申報(bào)未開票收入,以后再開原稅率,是否按漏稅處理?
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2019-03-22
您好耿老師,對于在網(wǎng)上申請?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票代開,在稅務(wù)大廳代開發(fā)票并繳納稅務(wù)的,自己怎樣在網(wǎng)上申報(bào)?
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2019-11-09
增值稅專普票清卡失敗,原因F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未對比
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2022-07-04
公司是一般納稅人,經(jīng)營廠房租賃業(yè)務(wù),我司收取商戶租金,開具增值稅專票給他們,現(xiàn)在有個商戶要退租,我們退給給他們了,但是之前已經(jīng)開過全額發(fā)票了,那現(xiàn)在退租的款項(xiàng),能否開紅字發(fā)票?
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2018-11-09
期末有留抵稅額的申報(bào)表二和主表填寫與之前正常交稅的填寫哪里不一樣?
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2018-06-07
我售出商品一批開出增值稅專用發(fā)票 注明貨款金額為¥10,000元 開出增值稅普通發(fā)票 貨款金額為¥5000元 怎么計(jì)算銷項(xiàng)稅額?
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2023-06-30
A公司向B公司銷售一批商品。合同約定售價(jià)100萬元,增值稅稅率13%。雙方商議交貨后一年內(nèi)分兩次付款。合同簽訂日該批商品的售價(jià)為86萬元,現(xiàn)商品發(fā)出并已開具增值稅專用發(fā)票,銷項(xiàng)增值稅13萬元已收妥并存入銀行
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2022-04-17
從北京市博美物資貿(mào)易有限公司購物01材料800千克,單價(jià)75元;02材料600千克,單價(jià)50元增值稅專用發(fā)票列明價(jià)款九萬元增值稅稅額11700元合計(jì)101700元,此外,該批材料的運(yùn)費(fèi)為1800元,(含稅,取得增值稅普通發(fā)票按材料買價(jià)分配)款項(xiàng)尚未支付
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2022-12-09
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),2018年6月1日銷售A商品10 000件并開具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標(biāo)價(jià)為20元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為16%;每件商品的實(shí)際成本為12元;由于是成批銷售,甲公司給予購貨方10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;A商品于6月1日發(fā)出,符合銷售實(shí)現(xiàn)條件,購貨方于6月9日付款。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時考慮增值稅。?   (1)6月1日銷售實(shí)現(xiàn)時: (2)假定6月9日付款 (3)假定6月19日付款 (4)假定6月29日付款2020-05-21 18:15
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2020-05-22
售給某公司A產(chǎn)品一批,開具增值稅專用發(fā)票,價(jià)款250000元,增值稅稅率13%,稅額32500元,貨款收到存入銀行
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2022-02-20
美樂公司為增值稅一般計(jì)稅方法納稅人,適用增值稅率 13%。原材料核算采用實(shí)際成本法。23年3月,該公司有關(guān) 購銷情況如下:(1)購進(jìn)A材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià) 款為500000元,增值稅稅額為65000元,材料驗(yàn)收入庫,銀行 存款付清貨款。并用銀行存款支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā) 票上注明運(yùn)費(fèi)5000元,增值稅稅額為450元。(2)購進(jìn)B材料, 取得增值稅普通發(fā)票上注明價(jià)款為40000元,增值稅稅額為 5200元。材料驗(yàn)收入庫,銀行存款付清貨款。
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2023-11-19
某工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,采用簡易計(jì)稅方法,選擇按月申報(bào)繳納增值稅,適用征收率3%。本年3月取得銷售收入10.3萬元(含增值稅開具增值稅專用發(fā)票;購進(jìn)原材料,支付貨款3.09萬元(含增值稅,不允許抵扣稅額),請計(jì)算這個企業(yè)本年3月的應(yīng)納增值稅。
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2020-05-26
稅務(wù)局代開增值稅專用票是否要交增值稅
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2018-05-30
老師,個體經(jīng)營部,現(xiàn)在已有增值稅普通發(fā)票 3個點(diǎn)的(限額,不用申報(bào),去市場開)想問下能不能申請電子發(fā)票 ?
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2019-12-09
零申報(bào)的用戶也不開票,申報(bào)增值稅時提示說未抄報(bào),進(jìn)開票系統(tǒng)抄報(bào)時看到的是這樣,現(xiàn)在需要怎么操作啊?
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2019-08-02
地稅增值稅附加是月報(bào) 國稅增值稅是季報(bào) 4月開了一張發(fā)票。地稅增值稅附加是做0申報(bào)嘛?等到7月再把4、5、6開的票加起來做附加申報(bào)嘛?
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2017-05-11
上個月通過為未開票收入申報(bào)的增值稅這個月開票了如何申報(bào)
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2021-01-12