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我是一個(gè)小合作社企業(yè)本季度增值稅申報(bào),收購發(fā)票6750.00銷售發(fā)票19430,勉稅額是582.9。應(yīng)該怎么填寫增值稅納稅申報(bào)表
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2019-07-04
小規(guī)模納稅人,4月,5月開的是地稅發(fā)票,只有六月開的是增值稅普通發(fā)票,季度申報(bào)增值稅時(shí)怎么申報(bào),怎么填
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2016-07-11
您好,我想問下為什么增值稅申報(bào)系統(tǒng)提取的開票數(shù)據(jù)比實(shí)際開票數(shù)據(jù)少,導(dǎo)致申報(bào)增值稅比對不通過,怎么辦呀
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2021-12-13
您好,我們申報(bào)了上月的增值稅,但沒有繳款,想先去領(lǐng)發(fā)票,請問我們開出發(fā)票以后還可以改增值稅的申報(bào)表嗎?
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2019-12-03
請問老師,紅字信息表已經(jīng)申請,紅字發(fā)票怎么填開?
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2022-02-15
老師,企業(yè)每個(gè)月可以開多少增值稅專用發(fā)票,有申領(lǐng)張數(shù)限制嗎?還是根據(jù)業(yè)務(wù)量。超過申領(lǐng)數(shù)額可以再申領(lǐng)。
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2020-07-22
我使用A公司資質(zhì)與B公司簽署供煤合同,我采購煤炭發(fā)到B公司,由A公司向B公司開具增值稅發(fā)票,票貨相符,貨款由B公司結(jié)算給A公司,A公司扣除所有費(fèi)用11點(diǎn)后,把錢轉(zhuǎn)到控制人個(gè)人賬戶再轉(zhuǎn)給我,現(xiàn)在A公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票,請問我有沒有責(zé)任?
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2019-10-20
增值稅普通發(fā)票 18年開的銷售發(fā)票10000元稅率16%,現(xiàn)在客戶退回部分產(chǎn)品3000元,要求開紅字發(fā)票,現(xiàn)在稅率13% ,稅率不一樣紅字發(fā)票能開嗎?要怎么開?
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2019-10-21
9月份購買方開出的已抵扣的紅字信息表開錯(cuò)了,10月份又重新開了張紅字信息表,但報(bào)9月增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅已轉(zhuǎn)出是怎么回事
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2021-10-14
老師,個(gè)體經(jīng)營部,現(xiàn)在已有增值稅普通發(fā)票 3個(gè)點(diǎn)的(限額,不用申報(bào),去市場開)想問下能不能申請電子發(fā)票 ?
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2019-12-09
零申報(bào)的用戶也不開票,申報(bào)增值稅時(shí)提示說未抄報(bào),進(jìn)開票系統(tǒng)抄報(bào)時(shí)看到的是這樣,現(xiàn)在需要怎么操作?。?/span>
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2019-08-02
小規(guī)模納稅人,4月,5月開的是地稅發(fā)票,只有六月開的是增值稅普通發(fā)票,季度申報(bào)增值稅時(shí)怎么申報(bào),怎么填
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2016-07-11
2月增值稅申報(bào)還沒申報(bào),稅盤還沒清卡,手上有十幾分空白專票,這樣的情況,可以去自助機(jī)領(lǐng)取“增值稅普票”嗎?
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2019-02-13
請問老師;小微企業(yè)增值稅申報(bào),如果本季度收入不足萬元,而且沒有開據(jù)增值稅票發(fā)票的業(yè)務(wù),是否可以零申報(bào)呢
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2020-07-01
3、某公司為增值稅一般納稅人,2020年2月 發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷售商品一批,開具增值稅專用發(fā)票,不含稅收入200萬元,提貨單和發(fā)票已經(jīng)交給購買方,現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,n/30”,款項(xiàng)于20日內(nèi)收到; (2)收到客戶B公司轉(zhuǎn)來進(jìn)貨退出和索取折讓證明單,對上月銷售商品(不含稅售價(jià)500萬元,款項(xiàng)未收到)給予10%折讓,已開具紅字發(fā)票; (3)銷售商品一批,不含稅售價(jià)為500萬元,同時(shí)向運(yùn)輸公司支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額為20000元; (4)購入不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額80萬元,款項(xiàng)尚未支付;要求:做出上述業(yè)務(wù)賬務(wù)處理。
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2020-06-11
哪位老師能幫我解決一下,明明已經(jīng)勾選認(rèn)證成功,11月6號勾選的,為什么在申報(bào)10月份增值稅提交時(shí)出現(xiàn):當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是546751.92元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是69390.43元。
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2019-11-07
本月應(yīng)開未開增值稅專用發(fā)票,在4月納稅申報(bào)時(shí)也未申報(bào)未開票收入,以后再開原稅率,是否按漏稅處理?
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2019-03-22
您好耿老師,對于在網(wǎng)上申請?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票代開,在稅務(wù)大廳代開發(fā)票并繳納稅務(wù)的,自己怎樣在網(wǎng)上申報(bào)?
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2019-11-09
?你好老師 每年1月份都要申報(bào)營業(yè)賬簿的印花稅嗎?有增加報(bào)增加額,數(shù)字沒有增加,就0申報(bào)?
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2024-01-10
銷售舊汽車按照17%繳納增值稅 能開具增值稅專用發(fā)票嗎
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2016-03-04