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3月份社保銀行扣款,做付款憑證的時候,個人社保部分少了,現(xiàn)在要調整。3月繳納分錄是: 借:管理費用-社保 其他應收款-社保 貸:銀行存款 下個月怎么做分錄?
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2017-06-05
老師,你好,請教一下,我們單位社保、公積金、個稅 都是由企業(yè)全部承擔 做賬的時候,要不要把社保,公積金這部分分開來做 借:管理費用-社保 其他應收款-職工社保(個人承擔) 貸:銀行存款
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2019-12-17
老師2019年9月付了一筆19.5萬的設計費,但對方永遠不給開發(fā)票,九月做3號憑證摘要付設計費。借,管理費用--開辦費--設計費19.5萬,貸,銀行存款19.5萬,十月份我又做九月3號憑證沖紅分錄,借,管理費用--開辦費--設計費 負19.5萬,借,銀行存款 19.5萬,因為對方永遠不給我發(fā)票,我9月份的帳做錯了,10月做了個紅沖分錄,又做了個別的分錄,10月做的紅沖和另一個分錄我截圖發(fā)過去了。借,其他應收款--陳19.5萬,貸,銀行存款19.5萬,請問九月份3號憑證和10月份的沖紅分錄憑證,10月的其他應收款憑證后面分別附什么附件資料
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2020-02-01
11月計算五險一金的時候公司部份多計了1000,員工少計1000,請問12月應該怎么做分錄? 11月的分錄是 借:管理費用-社保 9000(實際是8000) 其他應收款-員工 2000(實際是3000) 貸:銀行存款 11000
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2018-12-19
月初扣當月醫(yī)社保:借:管理費用,其他應收款,貸:銀行存款,月末計提當月工資,管理就不再包括醫(yī)社保:
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2019-07-20
老師:請教一下,子公司的職員A來報銷業(yè)務招待費,而這個招待費實際是用于總公司的項目,子公司的職工負責進行跟進(因為總公司的項目在子公司所在地),相關的報銷費用是由子公司先行墊付;報銷時:借:管理費用-業(yè)務招待費 貸:銀行存款;那么如何可以把這筆費用掛在總公司名下的呢?賬務之間如何操作?謝謝
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2019-12-09
以銀行存款支付報刊費880元 報刊費屬于什么費用?管理費用還是其他應收款
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2020-01-05
老師,8月份老板墊了錢去買辦公用品,10月從銀行轉還給老板,10月份的摘要如何寫?8月分錄借:管理費用辦公費,貸:其他應付款,10月借:其他應付款,貸:銀行存款,但10月份的摘要不知寫什么?
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2020-11-07
個人墊付的報銷費用 借:管理費用 貸:銀行存款 ,還需要 加一個 其他應付款-個人 嗎
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2021-05-15
老師好。我公司本月工資還沒出來。我該預估計提嗎?計提數(shù)據(jù)和實際發(fā)工資時候的差額。做到哪個科目呢?計提時借:管理費用。貸:應付職工薪酬~短期薪酬工資。實際付款時。借:應付職工薪酬短期薪酬工資。貸:銀行存款
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2021-03-09
老師 稅局退回多交的殘疾人保障金 是不是應該先借管理費用 貸 其他應收款 再借 銀行存款 貸其他應收款
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2020-04-09
請問:辦公室房租攤銷,支付辦公室房租做賬為借:長期待攤費用-房租 207695.44元,貸:銀行存款 207695.44元。分六期攤銷,第一期攤銷時做賬為借:管理費用-房租 34615.91元,貸:長期待攤費用 34615.91元。請問老師支付和攤銷時是否是這樣做賬,攤銷時長期待攤費用是這樣還是寫在借方的負數(shù)?
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2019-12-31
老師,你好,我們單位購買的新車交納的車船稅,做分錄是 借:管理費用 帶:應交稅費-車船使用稅 再做帳筆 借:應交稅費-車船使用稅 貸:銀行存款 對嗎?
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2016-12-21
老師,單位食堂買菜,油,會計分錄,借:管理費用_職工福利費,貸:銀行存款,可以嗎?
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2022-04-01
老師,我勞務公司發(fā)生的職工福利費費計入借記工程施工合同成本工資職工福利費,貸記銀行存款可以吧?沒有其他操作了吧,我腦子里和管理費用職工福利費混了,管理費用職工福利費先確認后付款,兩筆分錄呢,我上邊就一筆,對嗎?我有點混亂了
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2020-04-24
10月份記賬 借:其他應收款保險公司1000元 貸:銀行存款1000元 11月份記賬 借:管理費用汽車費1200元,貸:其他應收款保險公司1200元。其他應收款保險公司 期末余額 貸200元,實際是管理費用汽車費1000元,發(fā)票看錯了。跨年了現(xiàn)在200元能不能直接做相反分錄?
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2020-04-22
分公司和總公司獨立核算,因為客戶要求開總公司的發(fā)票。支付給總公司管理費用和稅金一共是50000,用的是銀行轉賬。但是總公司不給分公司開這筆管理費用和稅金的發(fā)票50000,這筆分錄該怎么做?難道借方一直掛在其他應收款嘛??
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2017-05-22
員工拿票過來報銷是不是要做兩筆分錄:借管理費用貸其他應付款,借其他應付款貸銀行存款?
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2016-01-07
單位外聘的勞務人員,之前是給她發(fā)錢,她自己去稅務局繳個稅并把發(fā)票給我,但是現(xiàn)在說次數(shù)開夠了,就把8-12 月的一起開了。之前是借:管理費用-勞務費;貸:銀行存款,那么現(xiàn)在應該怎么做站務處理?能不能借管理費用-勞務費,貸 其他應付款-勞務費。然后每個月再做借其他應付款-勞務費,貸 銀行存款
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2018-08-13
如果投資款還沒到賬的情況下,已經(jīng)發(fā)生了一些費用,我是按正常記賬程序,還是先計入其他應付款,比如產(chǎn)生的印章費,借管理費用---開辦費 貸:銀行存款,還是其他應付款?銀行存款賬上余額是0
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2017-07-12