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這個(gè)月是籌建期 ,交了10萬(wàn)的房租了,但老板說(shuō)過(guò)幾個(gè)月再去開(kāi)發(fā)票,那這個(gè)月記帳這樣對(duì)嗎? 借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸:銀行存款 ,還是先 借:其他應(yīng)收款-房東 貸:銀行存款,等 發(fā)票來(lái)了再 借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),貸:其他應(yīng)收款
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2017-05-24
16年有一筆分錄為:借:銀行存款360元,貸:其他應(yīng)收款360元,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,正確的應(yīng)該是:借:銀行存款360元,貸:管理費(fèi)用-360元,現(xiàn)在這個(gè)如何去調(diào)賬?
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2017-07-08
未開(kāi)票收入的貨款打入了本公司公戶,回單上寫(xiě)了用途貨款,計(jì)入其他應(yīng)付款,沖銷(xiāo)其他應(yīng)付款可以1.通過(guò)外來(lái)報(bào)銷(xiāo)嗎?借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款2.是用現(xiàn)金沖銷(xiāo)還是用銀行存款沖銷(xiāo)?
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2017-06-02
分錄是這樣寫(xiě)嗎?本月計(jì)提借:管理費(fèi)用–開(kāi)辦費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 下月發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
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2021-03-21
老師:請(qǐng)問(wèn)一下,以前年度繳納的印花稅和土地使用稅,現(xiàn)在做帳是不是---借:管理費(fèi)用 1000元,貸:銀行存款1000元。借:以前年度調(diào)整損益1000元,貸:管理費(fèi)用 1000元。這樣做對(duì)嗎。
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2016-06-20
上月做憑證,借 管理費(fèi)用辦公費(fèi)800元 ;貸 其他應(yīng)付款400元,銀行存款400元,這月怎么沖啊?怎么沖一下,成正確的,求解答謝謝
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2019-11-08
老師我們?cè)诮ㄆ陂g,但是出地?cái)備N(xiāo)款記在管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)科目對(duì)的吧,銀行手續(xù)費(fèi)還是記財(cái)務(wù)費(fèi)用吧
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2019-07-08
老師你好有一筆分錄7月份是接:管理費(fèi)用 20萬(wàn) 貸:銀行存款20萬(wàn),但是這筆分錄有問(wèn)題,10月份的時(shí)候調(diào)賬了 正確的應(yīng)該是借:其他應(yīng)收款20萬(wàn),貸:銀行存款20萬(wàn);那我7月份錯(cuò)誤的分錄怎么寫(xiě),是寫(xiě)借:管理費(fèi)用-20貸:銀行存款-20么? 但是我的利潤(rùn)表管理費(fèi)用變成了負(fù)數(shù)這樣是不是錯(cuò)了
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2019-11-12
老師,稅控盤(pán)借管理費(fèi)用貸銀行存款,借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅,貸管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外收入。
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2021-11-26
老師,之前做的福利費(fèi)直接借管理費(fèi)用,貸銀行存款,現(xiàn)在補(bǔ)提怎么提 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)嗎
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2021-05-12
公司刻章費(fèi)算是開(kāi)辦費(fèi)嗎?小規(guī)模公司除了租用辦公室和辦公設(shè)備,沒(méi)有添置任何東西,那開(kāi)辦費(fèi)就記錄房租借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款,等營(yíng)業(yè)后,每月攤銷(xiāo)借:管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
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2021-12-16
請(qǐng)問(wèn)低值易耗品當(dāng)月入了有幾筆,在月底我一次性將它領(lǐng)用(一次性攤銷(xiāo))做到費(fèi)用的可以嗎,入時(shí):借:低值易耗品,貸:銀行存款,月底當(dāng)領(lǐng)用(一次性攤銷(xiāo))借管理費(fèi)用/制造費(fèi)用,貸:低值易耗品
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2019-11-01
老師,我們公司同一個(gè)月付了兩次社保費(fèi),金額一樣,下個(gè)月社保所才退回款,但是我社保發(fā)票才收到一張,是不是要做兩筆一樣的分錄,借:管理費(fèi)用一公司承擔(dān)社保,其他應(yīng)付款一個(gè)人承擔(dān)社保。,貸:銀行存款?
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2020-03-26
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司匯出款購(gòu)籌建期用的一些低值易耗品,這些材料是放到開(kāi)辦費(fèi)里面的,款匯出做分錄:借:在途物資 貸:銀行存款,材料回來(lái),可以直接做,借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),貸:在途物資 嗎?謝謝!
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2016-06-29
發(fā)生了幾筆招侍費(fèi),分錄合寫(xiě),借:管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)~500,管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)~200,管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)~171,貸:銀行存款~871,
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2018-08-11
單位每個(gè)月向銀行支付的借款利息和付款手續(xù)費(fèi)、賬戶管理費(fèi)等,銀行只給打印了銀行回單,沒(méi)給開(kāi)發(fā)票,能直接入賬嗎
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2017-03-09
請(qǐng)問(wèn)下 公司員工被隔離的住宿費(fèi)及餐費(fèi)應(yīng)該怎么做賬?" 借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸銀行存款 不做福利費(fèi)可以嗎,這個(gè)是因公導(dǎo)致的,公司全額承擔(dān)的費(fèi)用。
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2022-04-27
企業(yè)開(kāi)辦初轉(zhuǎn)給員工的備用金 借其他應(yīng)收款-張三-備用金 貸銀行存款 后期他拿著報(bào)銷(xiāo)票據(jù)來(lái) 借管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸其它應(yīng)收款-張三-備用金 是不
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2018-08-23
公司的社保不計(jì)提 發(fā)放的時(shí)候借管理費(fèi)用(單位部分) 其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分) 貸銀行存款 這樣做對(duì)嗎?
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2019-03-18
報(bào)銷(xiāo)聚餐費(fèi),借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利 借 應(yīng)付職工-職工福利 貸 銀行存款 ,中間為什么要走一遍應(yīng)付職工薪酬呢???
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2022-06-24