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16年有一筆分錄為:借:銀行存款360元,貸:其他應(yīng)收款360元,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做錯了,正確的應(yīng)該是:借:銀行存款360元,貸:管理費(fèi)用-360元,現(xiàn)在這個如何去調(diào)賬?
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2017-07-08
未開票收入的貨款打入了本公司公戶,回單上寫了用途貨款,計(jì)入其他應(yīng)付款,沖銷其他應(yīng)付款可以1.通過外來報(bào)銷嗎?借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款2.是用現(xiàn)金沖銷還是用銀行存款沖銷?
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2017-06-02
分錄是這樣寫嗎?本月計(jì)提借:管理費(fèi)用–開辦費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 下月發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
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2021-03-21
老師:請問一下,以前年度繳納的印花稅和土地使用稅,現(xiàn)在做帳是不是---借:管理費(fèi)用 1000元,貸:銀行存款1000元。借:以前年度調(diào)整損益1000元,貸:管理費(fèi)用 1000元。這樣做對嗎。
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2016-06-20
上月做憑證,借 管理費(fèi)用辦公費(fèi)800元 ;貸 其他應(yīng)付款400元,銀行存款400元,這月怎么沖啊?怎么沖一下,成正確的,求解答謝謝
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2019-11-08
老師我們在建期間,但是出地?cái)備N款記在管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷科目對的吧,銀行手續(xù)費(fèi)還是記財(cái)務(wù)費(fèi)用吧
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2019-07-08
老師你好有一筆分錄7月份是接:管理費(fèi)用 20萬 貸:銀行存款20萬,但是這筆分錄有問題,10月份的時候調(diào)賬了 正確的應(yīng)該是借:其他應(yīng)收款20萬,貸:銀行存款20萬;那我7月份錯誤的分錄怎么寫,是寫借:管理費(fèi)用-20貸:銀行存款-20么? 但是我的利潤表管理費(fèi)用變成了負(fù)數(shù)這樣是不是錯了
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2019-11-12
老師,稅控盤借管理費(fèi)用貸銀行存款,借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅,貸管理費(fèi)用還是營業(yè)外收入。
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2021-11-26
老師,之前做的福利費(fèi)直接借管理費(fèi)用,貸銀行存款,現(xiàn)在補(bǔ)提怎么提 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)嗎
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2021-05-12
公司刻章費(fèi)算是開辦費(fèi)嗎?小規(guī)模公司除了租用辦公室和辦公設(shè)備,沒有添置任何東西,那開辦費(fèi)就記錄房租借:長期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款,等營業(yè)后,每月攤銷借:管理費(fèi)用 貸長期待攤費(fèi)用
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2021-12-16
請問低值易耗品當(dāng)月入了有幾筆,在月底我一次性將它領(lǐng)用(一次性攤銷)做到費(fèi)用的可以嗎,入時:借:低值易耗品,貸:銀行存款,月底當(dāng)領(lǐng)用(一次性攤銷)借管理費(fèi)用/制造費(fèi)用,貸:低值易耗品
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2019-11-01
老師,我們公司同一個月付了兩次社保費(fèi),金額一樣,下個月社保所才退回款,但是我社保發(fā)票才收到一張,是不是要做兩筆一樣的分錄,借:管理費(fèi)用一公司承擔(dān)社保,其他應(yīng)付款一個人承擔(dān)社保。,貸:銀行存款?
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2020-03-26
老師您好,請問公司匯出款購籌建期用的一些低值易耗品,這些材料是放到開辦費(fèi)里面的,款匯出做分錄:借:在途物資 貸:銀行存款,材料回來,可以直接做,借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:在途物資 嗎?謝謝!
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2016-06-29
發(fā)生了幾筆招侍費(fèi),分錄合寫,借:管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)~500,管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)~200,管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)~171,貸:銀行存款~871,
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2018-08-11
單位每個月向銀行支付的借款利息和付款手續(xù)費(fèi)、賬戶管理費(fèi)等,銀行只給打印了銀行回單,沒給開發(fā)票,能直接入賬嗎
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2017-03-09
請問下 公司員工被隔離的住宿費(fèi)及餐費(fèi)應(yīng)該怎么做賬?" 借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸銀行存款 不做福利費(fèi)可以嗎,這個是因公導(dǎo)致的,公司全額承擔(dān)的費(fèi)用。
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2022-04-27
企業(yè)開辦初轉(zhuǎn)給員工的備用金 借其他應(yīng)收款-張三-備用金 貸銀行存款 后期他拿著報(bào)銷票據(jù)來 借管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸其它應(yīng)收款-張三-備用金 是不
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2018-08-23
公司的社保不計(jì)提 發(fā)放的時候借管理費(fèi)用(單位部分) 其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)部分) 貸銀行存款 這樣做對嗎?
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2019-03-18
報(bào)銷聚餐費(fèi),借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利 借 應(yīng)付職工-職工福利 貸 銀行存款 ,中間為什么要走一遍應(yīng)付職工薪酬呢???
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2022-06-24
資金帳簿會計(jì)分錄是這樣嗎?借:管理費(fèi)用-印花稅,貸:銀行存款, 江海提防費(fèi)每月是否需要計(jì)提,免征的部份是否歸入營業(yè)外收入
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2018-04-12