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您好老師:我們是2016年5月份營改增之前的房地產(chǎn)開發(fā)老項(xiàng)目,營改增之后,預(yù)交的增值稅按銷售額除1.05然后乘以5%,城建稅、教育附加、地方教育附加按增值稅額,分別乘上述三項(xiàng)的相關(guān)稅率;土地增值稅按、企業(yè)所得稅按銷售額除以1.05然后乘上述兩項(xiàng)的相關(guān)稅率,對(duì)嗎?預(yù)交的印花稅是按銷售額直接乘千分之.05還是除以1.05后再千分之0.5,請(qǐng)給予指導(dǎo).
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2017-07-31
根據(jù)達(dá)明公司損益類賬戶本期發(fā)生額如下表:以萬元為單位主營業(yè)務(wù)收入400000主營業(yè)務(wù)成本220000其他業(yè)務(wù)收入6000其他業(yè)務(wù)成本16000營業(yè)外收入7000營業(yè)稅金及附加750管理費(fèi)用13300銷售費(fèi)用8000財(cái)務(wù)費(fèi)用11100(1)求收入類貨方合計(jì)額;(2)求成本、費(fèi)用類借方合計(jì)額;(3)求本公司今年的利潤總額;(4)求本公司的所得稅費(fèi)用;(5)求本公司的凈利潤。
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2023-03-03
A 商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,位于市區(qū),產(chǎn)品適用的增值稅稅率13%,本年1月,有以下幾種進(jìn)貨方案可供選擇:一是從增值稅一般納稅人甲公司購買,每噸含稅價(jià)格12000元,可取得稅率13%的增值稅專用發(fā)票;二是從增值稅小規(guī)模納稅人乙公司購買,每噸含稅價(jià)格11000元,可取得稅率3%的增值稅專用發(fā)票;三是從增值稅小規(guī)模納稅人丙公司購買,每噸含稅價(jià)格10000元,可取得稅率3%的增值稅普通發(fā)票 A 商貿(mào)公司銷售其所購貨物的價(jià)格為每噸20000元(含增值稅),其他相關(guān)成本費(fèi)用2000元。 A 商貿(mào)公司適用的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7%,教育費(fèi)附加征收率為3%。假設(shè)本案例都為現(xiàn)銷,現(xiàn)購(非賒銷,賒購)。任務(wù)要求:.若以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金凈流量最大化為納稅等劃目標(biāo),請(qǐng)對(duì)本案例進(jìn)行納稅籌劃。
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2023-09-24
增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票開錯(cuò)了的處理方法各是什么?
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2017-11-28
#提問#應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)期末借方余額怎么辦
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2020-03-15
申報(bào)方式 增值稅(小規(guī)模)和增值稅(小規(guī)模)一表申報(bào)的區(qū)別,怎么選
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2019-07-10
增值稅教育費(fèi)附加和增值稅地方教育費(fèi)附加是在地稅申報(bào)的嗎
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2017-06-14
農(nóng)業(yè)合作社出售大米,對(duì)方要我開增值稅專用發(fā)票,我能開嗎?開增值稅專用發(fā)票我方能免稅嗎
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2021-08-04
什么情況下由買方開具增值稅紅字發(fā)票,還有買方開具了,那賣房還能開具增值稅紅字發(fā)票嗎,
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2019-11-21
老師一般納稅人增值稅余額是負(fù)的在貸方什么意思,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅余額在貸方啥意思
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2020-07-04
老師,三處綠色地方年底借方有余額,需要把這3個(gè)余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅嗎?
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2023-01-14
老師,合并方式下長投的入賬成本包括增值稅嗎? 右面是方老師寫的分錄,增值稅怎么沖溢價(jià)呢?
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2024-07-03
老師,您好,請(qǐng)您看一下這道題 房租出租時(shí)可扣除的稅費(fèi)不包含增值稅,增值稅不能扣,那就是說個(gè)稅應(yīng)納稅所得額中是包含增值稅的,可這道題的答案為D
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2019-04-05
老師,三處綠色地方年底借方有余額,需要把這3個(gè)余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅嗎?
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2023-01-14
接受境外企業(yè)提供的應(yīng)稅服務(wù),在對(duì)外付匯時(shí)按規(guī)定代扣代繳的增值稅營業(yè)稅改征增值稅后是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
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2017-06-14
你好,咨詢一下,我這邊要將已抵扣入賬的農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,改成農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除。。怎么操作?
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2022-10-24
老師,我把增值稅一般納稅人錯(cuò)將增值稅放在營業(yè)稅金及附加里核算怎么辦 現(xiàn)在要改一月份和二月份的賬,怎么調(diào)呢
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2021-03-07
一般納稅 在外地有施工項(xiàng)目,已備案,是簡(jiǎn)易計(jì)征 稅率是百分之三,給對(duì)方開票 借:銀行 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金-增值 稅 后面應(yīng)是哪個(gè)科目
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2018-07-16
酒店有銷售計(jì)生用品,已做免稅備案登記,這些計(jì)生用品的進(jìn)項(xiàng)稅,還能抵扣嗎?對(duì)方也給我們開了增值稅發(fā)票,如果不能抵扣,該怎么操作呢
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2019-01-18
7月2日,租入工地用復(fù)印機(jī)及打印機(jī)各2臺(tái)。每月支付租金1755元。收到對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票。這個(gè)分錄怎么計(jì),實(shí)操中的答案好像不對(duì)
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2016-10-16