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在這個(gè)月季度所得稅申報(bào)時(shí),利潤總額累計(jì)數(shù)是負(fù)數(shù),但是18年交了17年的所得稅,這個(gè)所得稅費(fèi)用是10,這個(gè)10往那里填啊
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2018-10-18
老師 企業(yè)所得稅季報(bào)有盈利 在填表時(shí)候是不是可以彌補(bǔ)以前損失 還是季度盈利先預(yù)交啊 會計(jì)上怎么分錄啊
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2020-10-23
我想問下A公司是總包有個(gè)1000萬的合同,最多可以分包給我(B公司)30%,我們簽訂300萬的合同,那么B公司在300萬合同盈利的情況下要正常繳納企業(yè)所得稅,那么對應(yīng)A公司來說他們簽訂的1000萬中分包給了我300萬,他們繳納所得稅的話是怎么繳納的啊,是按照剩下的70%的盈利繳納?
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2021-01-18
老師,就是企業(yè)所得稅年報(bào),去年?duì)I業(yè)利潤是負(fù)數(shù),怎么報(bào)呢?
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2019-05-14
我現(xiàn)在在填寫企業(yè)所得稅年報(bào),為什么這個(gè)工資億填寫上,最后會顯示要納稅調(diào)增,最后是盈利的還要交稅?是不是工資這可以直接填寫0就可以了,不用非得填寫做賬數(shù)?
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2021-03-25
企業(yè)所得稅季報(bào) 就是把三個(gè)月的利潤加起來嗎,報(bào)表上顯示的是年累計(jì)金額 實(shí)際填的話就是將456三個(gè)月的加起來就好 是嗎
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2018-07-16
老師,企業(yè)所得稅稅率最高是25%,按行業(yè)分還是安利潤去定
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2016-07-22
您好,想請教一下,1月份利潤總額100萬 2月份利潤總額-50萬 3月份利潤總額70萬 在有遞延所得稅的情況下1-3月份分別怎么計(jì)提所得稅?4月份繳納所得稅的時(shí)候怎么做分錄?
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2019-11-21
老師,A公司以公司的名義入股B公司,B公司當(dāng)年盈利,打算進(jìn)行分紅,問題:1、A公司收到的這一部分投資分紅不用繳納企業(yè)所得稅,是嗎? 問題2:如果企業(yè)A把收到的投資分紅在對股東進(jìn)行分紅,是不是股東要繳納個(gè)人所得稅20% ? 問題三:B公司盈利的部分必須先繳納企業(yè)所得稅,然后才能對A公司進(jìn)行分紅,對嗎?麻煩老師三個(gè)問題分開答疑一下,謝謝
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2021-07-01
老師,例如企業(yè)所得稅稅負(fù)要達(dá)到1.5%,怎么根據(jù)企業(yè)所得稅的稅負(fù)來倒推利潤,檢查有沒有低于稅負(fù)
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2016-04-18
老師,請問2016年所得稅匯算清繳時(shí),由于存在以前年度尚未彌補(bǔ)完的虧損,未彌補(bǔ)虧損額比2016年應(yīng)納稅所得額大很多,所以2016年不用交企業(yè)所得稅,但是如果稅務(wù)稽查2016年的業(yè)務(wù)時(shí),存在納稅調(diào)增事項(xiàng),是不是會針對調(diào)增的事項(xiàng)專門交所得稅,不會考慮還有未彌補(bǔ)完的虧損
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2019-05-27
5、個(gè)人所得按“勞務(wù)報(bào)酬所得”項(xiàng)目繳納個(gè)人所得稅的有( ) (2.5分) A.個(gè)人兼職收入 B.教師自辦培訓(xùn)班取得的收入 C.個(gè)人從事彩票代銷業(yè)務(wù)取得的收入 D.住校學(xué)生參加勤工儉學(xué)活動取得的收入
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2022-08-27
企業(yè)沒有會計(jì)事務(wù)所出具的企業(yè)所得稅匯算清繳審計(jì)報(bào)告,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
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2022-03-21
合伙企業(yè)轉(zhuǎn)讓限售股所得,自然人合伙人,應(yīng)該按照股息,紅利或者財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等繳納個(gè)人所得稅?還是按照經(jīng)營所得繳納個(gè)人所得稅?
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2020-01-09
所得稅,計(jì)算所得稅費(fèi)用時(shí),去年虧損2600已確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)650,今年利潤總額5000,計(jì)算所得稅費(fèi)用時(shí)用(5000-2600)?25%+650,為什么還要加650呢?
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2021-12-04
這里的已折明數(shù)為什么是6?5月份購入,10月份免稅條件消失,所以折舊月份不應(yīng)該是6.7.8.9.10這5個(gè)月份嗎?
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2021-10-14
老師,企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策”所得額不滿100萬元的部分減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅“,那么如果年凈利潤是15萬元,那么怎樣計(jì)算所得稅?
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2021-01-23
季度所得稅報(bào)表利潤二季度時(shí)間怎樣填寫
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2015-10-21
所得稅報(bào)表中,年初申報(bào)所得稅減免(農(nóng)業(yè)產(chǎn)品)60萬元,我們有相關(guān)備案。 現(xiàn)在正常做賬,9月利潤總額50萬。報(bào)表提交不上去顯示:利潤總額必須大于所得減免。 請教兩個(gè)問題 1,這種情況怎么辦,實(shí)際上利潤總額就是低于減免金額呀。 2,到明年所得減免60萬會清零嗎?還是金額會累積。
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2021-10-17
往年企業(yè)虧損,當(dāng)年第一季度有盈利,那么申報(bào)第一季度預(yù)繳所得稅時(shí)可以抵充往年的虧損嗎?但是在所得稅申報(bào)時(shí),虧損哪里為0。應(yīng)該怎么操作,可以填上往年的虧損?
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2022-04-13