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營(yíng)改增后房地產(chǎn)企業(yè)稅種及稅率
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2023-10-23
有些公司在營(yíng)改增之前所有稅種都在地稅 這是為什么呢怎么界定呢
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2017-06-23
如本月無(wú)銷項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng)。月末是不是借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9434·99貸:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)9434·99 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9434.99貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9434·99
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2021-05-21
2018年2月開(kāi)的發(fā)票貨物名稱有軟件,我在增值稅申報(bào)表里沒(méi)有把即征即退分開(kāi)填報(bào),稅款已扣繳,回來(lái)又更正申報(bào)又交了軟件集成電路稅,我在軟件產(chǎn)品增值稅即征即退申請(qǐng)表第10行當(dāng)期實(shí)際已繳納增值稅稅額填沒(méi)有把即征即退分開(kāi)填寫(xiě)已扣款的增值稅金額嗎
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2018-04-24
法人電話改了,工商局里不改影響大不大?
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2022-02-23
如果企業(yè)10年前涉嫌虛開(kāi)發(fā)票法人入獄,當(dāng)時(shí)企業(yè)未享受到雇傭殘疾人增值稅即征即退政策,現(xiàn)在可以申請(qǐng)退稅嗎?
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2018-07-09
老師我想咨詢一下這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)期初數(shù)可以更改為什么改了以后保存不了
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2020-02-03
這個(gè)是銷售固定資產(chǎn)的吧,那報(bào)廢固定資產(chǎn)取得的殘值收入也需要按3%征收率減按2%征收增值稅嗎?
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2019-10-11
老師,今年12月份成立的個(gè)體戶,本月開(kāi)具增值稅23萬(wàn)元,按季申報(bào),增值稅可以免征嗎?
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2019-12-28
核定征收的企業(yè)所得稅計(jì)算是不是=開(kāi)票總額(含增值稅)*25%,還是=開(kāi)票額(不含增值稅)*25%
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2017-11-17
小規(guī)模納稅人,計(jì)提了增值稅,但是繳納的時(shí)候是免稅,這部分免征的增值稅怎么做賬
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2019-12-25
老師好,小規(guī)模納稅人,享受免征增值稅的優(yōu)惠政策季末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫(xiě)
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2020-01-06
老師好,當(dāng)初稅局備案時(shí)釆用品種法核算成本,能改成加權(quán)平均法嗎,要去稅局改嗎,還是自已改
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2020-12-17
一次攤銷法已攤銷的低值易耗品現(xiàn)在要按半價(jià)處置,分錄改怎么做?
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2023-11-21
增值稅免稅項(xiàng)目:納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開(kāi)發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)免征增值稅 ,老師,這個(gè)意思是軟件公司自主研發(fā)的產(chǎn)品銷售以后針對(duì)這個(gè)產(chǎn)品產(chǎn)生的技術(shù)服務(wù)免征增值稅嗎?還是針對(duì)所有對(duì)其他企業(yè)產(chǎn)生的技術(shù)服務(wù)免征增值稅喲
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2022-08-05
我公司主要業(yè)務(wù)是購(gòu)買和建設(shè)充電樁,為市民提供充電服務(wù)的行業(yè),由小桔平臺(tái)代收電費(fèi)和服務(wù)費(fèi),他公司每月扣除10%的服務(wù)費(fèi)后全部返還我公司,我公司將電費(fèi)全部交供電局,請(qǐng)問(wèn)收入怎么做賬務(wù)處理?電費(fèi)支出怎么做會(huì)計(jì)分錄?因?yàn)槠脚_(tái)代收的費(fèi)用已含稅,對(duì)方只開(kāi)扣除服務(wù)費(fèi)的發(fā)票給我司,請(qǐng)問(wèn)增值稅和稅局怎么申報(bào)?
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2019-11-08
個(gè)體工商戶從查賬征收改為核定征收怎么辦理?是否要收取費(fèi)用
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2021-03-23
小規(guī)模季度報(bào)稅的,是不是只要在季度內(nèi)開(kāi)票不超過(guò)9萬(wàn)元就免征增值稅?還是說(shuō)規(guī)定每個(gè)月都必須不超過(guò)3萬(wàn)元,才能免征增值稅?
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2017-10-17
(2019年10月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:稅局端系統(tǒng)返回錯(cuò)誤信息,請(qǐng)聯(lián)系局端運(yùn)維![F50006]核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
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2019-11-15
建筑企業(yè)一般計(jì)稅,異地預(yù)繳增值稅時(shí)按照差額的2%,但實(shí)際繳納的增值稅,不能按照差額計(jì)征對(duì)吧? 只有簡(jiǎn)易計(jì)稅才可以差額計(jì)征
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2020-01-10