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請(qǐng)問(wèn)老師,合伙企業(yè)計(jì)提的經(jīng)營(yíng)所得稅在利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用里面填寫(xiě)嗎
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2025-01-07
非居民企業(yè)在我國(guó)證券交易所購(gòu)入股票取得的股息紅利交企業(yè)所得稅嗎
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2023-03-15
企業(yè)所得稅以前年度都是虧損的,比如說(shuō)3月份盈利了,需要繳納所得稅嗎?
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2017-02-24
老師,個(gè)體工商戶(hù),交了經(jīng)營(yíng)所得的稅,分配利潤(rùn)還要不要再交分配所得的稅
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2023-08-16
老師,請(qǐng)問(wèn)2016年所得稅匯算清繳時(shí),由于存在以前年度尚未彌補(bǔ)完的虧損,未彌補(bǔ)虧損額比2016年應(yīng)納稅所得額大很多,所以2016年不用交企業(yè)所得稅,但是如果稅務(wù)稽查2016年的業(yè)務(wù)時(shí),存在納稅調(diào)增事項(xiàng),是不是會(huì)針對(duì)調(diào)增的事項(xiàng)專(zhuān)門(mén)交所得稅,不會(huì)考慮還有未彌補(bǔ)完的虧損
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2019-05-27
老師,公益一類(lèi)事業(yè)單位怎么申報(bào)企業(yè)所得稅呢?是把財(cái)政撥款收入和事業(yè)收入都放到不征稅收入中嗎?
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2019-04-11
一般人企業(yè) 給一個(gè)員工發(fā)工資15000元 申報(bào)時(shí)有個(gè)減免事項(xiàng)附表 中個(gè)人所得稅減免事項(xiàng)報(bào)告表怎么填寫(xiě)
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2020-02-05
個(gè)稅稿酬所得申報(bào)時(shí)要填一個(gè)免稅收入的減免事項(xiàng)附表,怎么填, 這個(gè)月填報(bào),突然多了這個(gè)怎么回事?
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2020-02-21
老師,企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策”所得額不滿(mǎn)100萬(wàn)元的部分減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅“,那么如果年凈利潤(rùn)是15萬(wàn)元,那么怎樣計(jì)算所得稅?
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2021-01-23
月末,計(jì)提所得稅費(fèi)用:借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)補(bǔ)虧:借本年利潤(rùn) 貸所得稅費(fèi)用 現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅科目下有余額,應(yīng)該怎么改分錄啊
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2021-11-06
所得稅我做了以下分錄:然后導(dǎo)致報(bào)表不平衡 借:所得稅費(fèi)用 3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 3借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 3貸:銀行存款 3結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅哪里做錯(cuò)了嗎?
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2018-08-30
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),分錄要計(jì)提嗎,借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,支付時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用
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2020-06-16
企業(yè)沒(méi)有會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的企業(yè)所得稅匯算清繳審計(jì)報(bào)告,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
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2022-03-21
這里的已折明數(shù)為什么是6?5月份購(gòu)入,10月份免稅條件消失,所以折舊月份不應(yīng)該是6.7.8.9.10這5個(gè)月份嗎?
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2021-10-14
季度所得稅報(bào)表利潤(rùn)二季度時(shí)間怎樣填寫(xiě)
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2015-10-21
所得稅報(bào)表中,年初申報(bào)所得稅減免(農(nóng)業(yè)產(chǎn)品)60萬(wàn)元,我們有相關(guān)備案。 現(xiàn)在正常做賬,9月利潤(rùn)總額50萬(wàn)。報(bào)表提交不上去顯示:利潤(rùn)總額必須大于所得減免。 請(qǐng)教兩個(gè)問(wèn)題 1,這種情況怎么辦,實(shí)際上利潤(rùn)總額就是低于減免金額呀。 2,到明年所得減免60萬(wàn)會(huì)清零嗎?還是金額會(huì)累積。
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2021-10-17
往年企業(yè)虧損,當(dāng)年第一季度有盈利,那么申報(bào)第一季度預(yù)繳所得稅時(shí)可以抵充往年的虧損嗎?但是在所得稅申報(bào)時(shí),虧損哪里為0。應(yīng)該怎么操作,可以填上往年的虧損?
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2022-04-13
公司中秋節(jié)發(fā)的現(xiàn)金福利費(fèi),是要和工資合并申報(bào)個(gè)人所得稅吧??
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2021-10-13
老師好,我告訴前三季度都是虧損,第四季度是盈利,盈利38033.58元,我該如何申報(bào)第四季度所得稅報(bào)表
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2022-01-12
你好老師,如果我們做的福利費(fèi),沒(méi)有代扣個(gè)人所得稅會(huì)有什么后果
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2020-05-16