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老師一般納稅人增值稅余額是負的在貸方什么意思,應(yīng)交稅費未交增值稅余額在貸方啥意思
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2020-07-04
老師,三處綠色地方年底借方有余額,需要把這3個余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅嗎?
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2023-01-14
老師,合并方式下長投的入賬成本包括增值稅嗎? 右面是方老師寫的分錄,增值稅怎么沖溢價呢?
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2024-07-03
農(nóng)業(yè)合作社出售大米,對方要我開增值稅專用發(fā)票,我能開嗎?開增值稅專用發(fā)票我方能免稅嗎
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2021-08-04
什么情況下由買方開具增值稅紅字發(fā)票,還有買方開具了,那賣房還能開具增值稅紅字發(fā)票嗎,
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2019-11-21
老師,您好,請您看一下這道題 房租出租時可扣除的稅費不包含增值稅,增值稅不能扣,那就是說個稅應(yīng)納稅所得額中是包含增值稅的,可這道題的答案為D
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2019-04-05
根據(jù)達明公司損益類賬戶本期發(fā)生額如下表:以萬元為單位主營業(yè)務(wù)收入400000主營業(yè)務(wù)成本220000其他業(yè)務(wù)收入6000其他業(yè)務(wù)成本16000營業(yè)外收入7000營業(yè)稅金及附加750管理費用13300銷售費用8000財務(wù)費用11100(1)求收入類貨方合計額;(2)求成本、費用類借方合計額;(3)求本公司今年的利潤總額;(4)求本公司的所得稅費用;(5)求本公司的凈利潤。
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2023-03-03
這個被替換部分的賬面原值之前沒有計入原價成本,是另外算的嗎?56、某公司(增值稅一般納稅人)對一條生產(chǎn)線進行改建,原價為200萬元,已提折舊為60萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出30萬元(符合固定資產(chǎn)確認條件),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.9萬元,發(fā)生安裝費10萬元,增值稅稅額為0.09萬元;被替換部分的賬面原值為20萬元,計提折舊比例與總體相同。該生產(chǎn)線改建后的成本為(?。┤f元。
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2021-02-14
小規(guī)模銷售額改為月10萬免增值稅了。那個體呢。個體享受這個政策嗎?
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2019-02-12
3老師,修改的4月份增值稅報表,本月補交了20.88的稅。應(yīng)該怎么做分錄?
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2021-08-23
增值稅發(fā)票抵扣 我在未完成全部勾選的時候點了確認申報 還能改嗎
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2019-04-30
前期進項稅額多轉(zhuǎn)出了一部分,怎么下期修改,在增值稅表里哪里體現(xiàn)
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2019-10-19
上個月把小規(guī)模改為一般納稅人,這個月申報增值稅要去大廳申報嗎
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2018-06-06
老師,我報增值稅之前,是不是認證進項稅的金額和張數(shù)可以多次修改
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2022-01-11
增值稅小規(guī)模,納稅申報手誤,顯示已申報,但是申報錯誤了可以修改嗎?
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2019-01-13
開具增值稅專用發(fā)票 紅字發(fā)票,發(fā)票的收款人可以修改成另一個人嗎?
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2019-05-10
那個填制采購入庫單生成的憑證不對需要改嗎?缺少增值稅要添加嗎
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2023-06-09
一般納稅 在外地有施工項目,已備案,是簡易計征 稅率是百分之三,給對方開票 借:銀行 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金-增值 稅 后面應(yīng)是哪個科目
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2018-07-16
酒店有銷售計生用品,已做免稅備案登記,這些計生用品的進項稅,還能抵扣嗎?對方也給我們開了增值稅發(fā)票,如果不能抵扣,該怎么操作呢
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2019-01-18
7月2日,租入工地用復(fù)印機及打印機各2臺。每月支付租金1755元。收到對方開具的增值稅專用發(fā)票。這個分錄怎么計,實操中的答案好像不對
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2016-10-16