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老師好,我在下半年暫估了3萬(wàn)的成本,掛的是個(gè)人往來(lái)款,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,我現(xiàn)在成本票開(kāi)不回來(lái),我要沖回暫估的成本繳納企稅,我應(yīng)該怎么樣做賬務(wù)處理勒,以前年度的是調(diào)整以前年度損益,那本年度的怎么處理勒?
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2021-01-10
老師,我們是混凝土公司,有時(shí)候當(dāng)月購(gòu)進(jìn)材料,暫估了,好幾個(gè)月后才收到發(fā)票,然后主辦就按收到發(fā)票上的數(shù)字來(lái)紅沖,這樣合理嗎??那如果發(fā)票上的數(shù)字大于之前暫估的數(shù)字?這樣紅沖的數(shù)字就不準(zhǔn)了吧??怎么賬務(wù)處理才正確??感謝
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2020-03-07
估價(jià)會(huì)不會(huì)太大?
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2016-06-20
收入可以暫估嗎
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2019-04-08
什么叫暫估成本
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2018-03-05
什么是暫估入庫(kù)
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2019-02-25
費(fèi)用可以暫估嗎
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2016-12-16
籌備期的預(yù)付工程款賬務(wù)處理方法 以后用攤銷(xiāo)嗎,經(jīng)營(yíng)租賃形成不了固定資產(chǎn),分錄怎么做
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2019-01-07
老師您好,?給施工人員以工資表形式發(fā)五千塊錢(qián)可以嗎,不用開(kāi)勞務(wù)發(fā)票吧?賬務(wù)怎么處理呢
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2022-12-12
5月專(zhuān)票開(kāi)票項(xiàng)目錯(cuò)誤,技術(shù)服務(wù)開(kāi)成了無(wú)形資產(chǎn),對(duì)方已抵扣,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在有什么處理辦法呢?
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2021-09-30
上個(gè)月入賬了4500的無(wú)形資產(chǎn)。上個(gè)月沒(méi)攤銷(xiāo)。這個(gè)月進(jìn)行兩個(gè)月的攤銷(xiāo)處理。是做兩次分錄嗎?
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2018-07-04
存貨計(jì)量是以成本與可變形凈值相比較,成本這里是指賬面價(jià)值還是賬面余額呢?怎么理解
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2020-05-29
支付的加盟費(fèi)是不是這樣寫(xiě)分錄 借無(wú)形資產(chǎn) 貸 銀行存款 每月攤銷(xiāo)借 管理費(fèi)用 貸 累計(jì)攤銷(xiāo)
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2019-02-18
老師您好,研發(fā)費(fèi)用形成無(wú)形資產(chǎn)的加計(jì)扣除的,比如2021年1月形成無(wú)形資產(chǎn)是120萬(wàn),2021年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)是按照120*75%計(jì)算研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,還是按照120/10年*75%加計(jì)扣除呢
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2022-04-06
研發(fā)加計(jì)扣除如果能夠形成無(wú)形資產(chǎn)是否要一定要經(jīng)過(guò)費(fèi)用化和資本化兩個(gè)階段,假如是委托研發(fā),支付一次費(fèi)用后就形成無(wú)形資產(chǎn)了,這種情況是否直接計(jì)入資本化支出?
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2025-07-21
老師好,我們?nèi)ツ陮徲?jì)調(diào)賬,我們固定資產(chǎn)里面有三個(gè)軟件,審計(jì)的給我們調(diào)賬調(diào)到無(wú)形資產(chǎn)了。這個(gè)月我把無(wú)形資產(chǎn)調(diào)出來(lái)以后做無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)表,請(qǐng)問(wèn)無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)有凈殘值嗎?
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2023-04-03
合并的商譽(yù):如果是存在凈資產(chǎn)賬面價(jià)值不等于公允價(jià)值 。主要需要考慮的:初始投資時(shí)點(diǎn)評(píng)估增值考慮了所得稅后計(jì)算的享有的份額 與長(zhǎng)投的入賬價(jià)值的對(duì)比? 如果是涉及存貨 凈資產(chǎn)公允價(jià)值-(存貨公允-賬面)*所得稅率 如果是固定無(wú)形 凈資產(chǎn)公允價(jià)值-(固定無(wú)形公允-賬面)*所得稅率嗎?
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2024-05-08
老師:你好!請(qǐng)問(wèn)一下:研發(fā)項(xiàng)目估計(jì)總投入2500萬(wàn),現(xiàn)處于開(kāi)發(fā)階段(確認(rèn)是不能形成無(wú)形資產(chǎn)的),請(qǐng)問(wèn)發(fā)生的土建工程費(fèi)、設(shè)備、材料、咨詢(xún)費(fèi)等一系列費(fèi)用是入到研發(fā)成本-費(fèi)用化支出嗎?那費(fèi)用化支出下的三級(jí)科目是計(jì)到哪個(gè)好一點(diǎn)呢?(直接投入、折舊與長(zhǎng)期待攤費(fèi)用、其他費(fèi)用)
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2018-10-25
老師,我們公司設(shè)備和工程款共計(jì)有1546萬(wàn)元沒(méi)來(lái)發(fā)票,公司從19年5月投產(chǎn),達(dá)到可使用狀態(tài),去年9月估價(jià)824萬(wàn)借,賬務(wù)處理如下:在建工程824萬(wàn),貸應(yīng)付賬款—暫估往來(lái)824萬(wàn),可以不?現(xiàn)在我依然想把差的722萬(wàn)估價(jià)入賬,可以不?因發(fā)票一直沒(méi)來(lái)
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2020-04-24
老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題:22年的時(shí)候我暫估了200萬(wàn)的成本: 借:庫(kù)存商品---暫估200 貸:應(yīng)付賬款---暫估200 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--暫估200 貸:庫(kù)存商品--暫估200 現(xiàn)在收到發(fā)票含稅226萬(wàn)元 沖減暫估: 借:庫(kù)存商品--暫估-200 貸:應(yīng)付賬款--暫估-200 正確的分錄入賬: 借:庫(kù)存商品200 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)26 貸:應(yīng)付賬款 226 我現(xiàn)在想確認(rèn)一下就是之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不需要沖減重新做的對(duì)吧?
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2023-02-24