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申請(qǐng)專利的費(fèi)用,我可以先 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 等到可以形成無形資產(chǎn)了 借:無形資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)收款 可以這樣做吧?
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2019-09-30
達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)但未辦理竣工結(jié)算的固定資產(chǎn)暫估時(shí)計(jì)提的折舊額與實(shí)際計(jì)算出來的折舊額之間的差額怎么處理?
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2018-12-25
老師,辦公室的寬帶費(fèi)用,自動(dòng)扣款了,但是發(fā)票還沒到,可以做為管理費(fèi)用 暫估費(fèi)用處理嗎?下個(gè)月收到?jīng)_紅再根據(jù)發(fā)票入賬
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2021-04-14
暫估的材料調(diào)增了需要做賬務(wù)處理不,增了這部份就交了稅了,還是賬上賬上掛起呀 紅沖暫估調(diào)增那部份嗎?還是有票再紅沖 那這種調(diào)增的怎樣做賬務(wù)處理呢 已經(jīng)交了稅的還掛在賬上嗎 那調(diào)增的部份已經(jīng)交了稅的呀
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2022-05-18
已交付使用但尚未辦理竣工決算手續(xù)的固定資產(chǎn),應(yīng)當(dāng)按照估計(jì)價(jià)值入賬,待辦理竣工決算后再按實(shí)際成本調(diào)整原來的暫估價(jià)值和累計(jì)折舊。對(duì)嗎。累計(jì)折舊要調(diào)整嗎。已交付使用的和達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的意義一樣嗎
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2022-05-04
老師您好,研發(fā)費(fèi)用形成無形資產(chǎn)的加計(jì)扣除的,比如2021年1月形成無形資產(chǎn)是120萬,2021年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)是按照120*75%計(jì)算研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,還是按照120/10年*75%加計(jì)扣除呢
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2023-03-14
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表中,允許扣除的研發(fā)費(fèi)用為什么是本年費(fèi)用化金額 本年形成無形資產(chǎn)的攤銷額 以前年度形成無形資產(chǎn)本年攤銷額,,,,本年資本化金額為什么不算在內(nèi)呢?
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2020-05-09
公司合并,原公司無形資產(chǎn)已攤銷完,但是無形資產(chǎn)還在使用中,那么合并到新公司,已攤銷完的無形資產(chǎn)應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)到新公司,已經(jīng)攤銷完的無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)到新公司憑證應(yīng)該在做
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2019-08-12
老師你好,公司代供應(yīng)商支付運(yùn)費(fèi),后以商品折扣兌現(xiàn)的形式,可提現(xiàn)補(bǔ)給我們,如何賬務(wù)處理?
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2022-06-02
我公司四項(xiàng)非專利技術(shù)作價(jià)100萬元以無形資產(chǎn)投資入股控股子公司,該怎樣進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?
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2018-03-30
長期股權(quán)投資 成本法下,被投資單位宣告分派股票形式的股利,投資單位如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2022-03-20
建賬之前收的加盟費(fèi)用,期初沒錄進(jìn)去,現(xiàn)在要退加盟費(fèi),要怎么做賬務(wù)處理,我們是整形醫(yī)院。
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2019-08-25
無形資產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn),流動(dòng)資產(chǎn),非流動(dòng)資產(chǎn)有哪些?資本公積是什么,怎么理解?怎么看所有者權(quán)益?
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2020-01-17
現(xiàn)在以現(xiàn)金形式補(bǔ)發(fā)了2個(gè)員工以前的工資,正在做12月份賬,怎樣處理一下可以稅前扣除
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2020-01-11
你好。這句話我沒看明白。加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn),為什么不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
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2020-02-14
老師,問下政府撥款的運(yùn)營經(jīng)費(fèi),如何做賬?已購固定資產(chǎn),無形資產(chǎn),已折舊,已攤銷,應(yīng)如何處理
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2022-05-11
老師,原料進(jìn)庫無票,暫估入賬 是借:庫存商品——暫估 貸:應(yīng)付賬款 還是借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估,這兩者有什么區(qū)別啊
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2021-12-22
請(qǐng)問老師,去年年底 暫估成本:借:業(yè)務(wù)成本200000 貸:應(yīng)付-暫估 ,現(xiàn)在4月票回來,應(yīng)該如何入賬?回來金額大于當(dāng)時(shí)的暫估金額
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2025-04-16
老師請(qǐng)教一下,應(yīng)收款和收入做暫估,這種未開票收入我是借:應(yīng)收暫估 貸:主營業(yè)務(wù)收入銷項(xiàng)。那主營業(yè)務(wù)收入要暫估嗎?
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2021-07-15
為什么會(huì)有暫估?
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2018-04-03