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現(xiàn)在取消外經(jīng)證,改填跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告??梢圆惶钸@個(gè)報(bào)告,直接開發(fā)票,把增值稅和地稅附加稅繳回開戶地,不繳到工程服務(wù)地,可以嗎
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2018-07-16
是建筑裝飾行業(yè)一般納稅人稅率11%,現(xiàn)在簽了一個(gè)消防維護(hù)保養(yǎng)工程的合同2萬(wàn)多,開增值稅發(fā)票時(shí)能不能按6%開,還是必須按11%開。
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2017-07-13
想咨詢下有張個(gè)人消費(fèi)的發(fā)票不小心開了增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證過了,但是不報(bào)賬這個(gè)需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要具體怎么做分錄
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2018-09-07
ETC過路費(fèi)開的票,為什么有的是增值稅發(fā)票含有通行費(fèi),有的是不征稅票?同樣都是消費(fèi)的發(fā)票,怎么會(huì)有兩種發(fā)票呢?跟路段有關(guān)系嗎?
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2021-03-19
老師,請(qǐng)問一般納稅人的主營(yíng)消防器材的銷售,一般增值稅稅負(fù)率是多少?比如這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票20萬(wàn),那么銷項(xiàng)發(fā)票開多少比較合適
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2020-06-03
老師,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)都取消認(rèn)證了,那個(gè)增值稅是不是自己算了再繳呢?還是電子稅務(wù)局上面有體現(xiàn)出來(lái)?2019年是認(rèn)證了自動(dòng)體現(xiàn)出來(lái)的
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2020-01-03
想咨詢下有張個(gè)人消費(fèi)的發(fā)票不小心開了增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證過了,但是不報(bào)賬這個(gè)需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要具體怎么做分錄
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2018-09-07
ktv包廂消費(fèi) 酒水消費(fèi) 吧臺(tái)消費(fèi)怎樣做會(huì)計(jì)分錄
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2017-10-27
老師您好 應(yīng)交增值稅–預(yù)交增值稅沖銷應(yīng)交增值稅的分錄? 預(yù)交時(shí): 借:應(yīng)交增值稅–預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 沖銷預(yù)交增值稅的分錄的借方寫什么?
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2019-01-31
增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個(gè)體工商戶享受資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、耕地占用稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加減半基礎(chǔ)再減半嗎 這些小稅種是在減半的基礎(chǔ)再減半是嗎
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2022-04-07
公司是一個(gè)種植微型企業(yè),本月代開了148332元的增值稅專用發(fā)票,增值稅稅局已于開票之日收取,企業(yè)所得稅她要求自行申報(bào)?本來(lái)享受減免的,由于單位沒建賬,稅局不該給開,于是讓企業(yè)寫了36個(gè)月不享受減免的申請(qǐng)給開了發(fā)票,想為企業(yè)所得稅怎樣申報(bào)?是怎么計(jì)算的?
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2017-07-07
增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個(gè)體工商戶享受資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、耕地占用稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加減半基礎(chǔ)再減半嗎 這些小稅種是在減半的基礎(chǔ)再減半是嗎
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2022-04-07
借記 它是不是所說的進(jìn)來(lái)的意思。比如:庫(kù)存現(xiàn)金,原材料,銀行存款。 貸記 它是不是就是我們所說的花出去的意思 比如:應(yīng)收賬款,應(yīng)收票據(jù)。 借記就是把我們的物品是什么的明細(xì)寫清楚。告訴國(guó)家,我們買了什么東西么。 貸記就是把我們的錢,買了什么,通過什么途徑出去的。 然后小規(guī)模微型企業(yè)的 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 這個(gè)一般怎么登記,怎么填寫
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2018-10-05
甲公司為增值稅一般納稅人,按月納稅,本年五月份申報(bào)期內(nèi)繳納4月征期應(yīng)納增值稅后,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”科目無(wú)余額。5月發(fā)聲允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)11萬(wàn)元,銷項(xiàng)稅額合計(jì)12萬(wàn)元,其他增值稅明細(xì)科目無(wú)發(fā)生額,無(wú)期初留抵扣額。 要求:1,甲公司5月末會(huì)計(jì)處理時(shí),計(jì)算5月應(yīng)納增值稅額 2.根據(jù)上述資料,對(duì)甲公司5月末轉(zhuǎn)出未交增值稅業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理 3.簡(jiǎn)述“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅”會(huì)計(jì)科目核算的主要內(nèi)容
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2022-08-18
生產(chǎn)型企業(yè)和貿(mào)易型企業(yè)的一般納稅人有什么區(qū)別?如果生產(chǎn)型的一般納稅人申請(qǐng)不下來(lái),先申請(qǐng)貿(mào)易型的,后面可以轉(zhuǎn)為生產(chǎn)型的嗎
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2017-09-26
課件視頻說股票的內(nèi)在價(jià)值的計(jì)算公式:股利*(1+增長(zhǎng)率)/市場(chǎng)利率-增長(zhǎng)率?? ??而股票的資本成本計(jì)算公式(有兩種計(jì)算方式)第一種知道是資本資產(chǎn)定價(jià)模型??? 第二種:股利*(1+增長(zhǎng)率)/1-籌資費(fèi)率? +股利增長(zhǎng)率?????????????????? 這些公式對(duì)嗎?混淆了
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2019-03-26
[背景材料] 甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)高檔化妝品,2021年3月發(fā)生如下經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù): (1)采用直接收款的方式銷售A 類高檔化妝品,銷售額為450萬(wàn)元。采用分期收款的方式銷售A類高檔化妝品,銷售額為560萬(wàn)元,合同規(guī)定當(dāng)月收取價(jià)款的 60%,實(shí)際收到40%。 (2)委托乙企業(yè)加工一批高檔化妝品,發(fā)出委托加工材料成本120萬(wàn)元,乙企業(yè)開具增值稅專用發(fā) 票上注明的加工費(fèi)金額為30萬(wàn)元,增值稅額 3.9萬(wàn)元,受托方乙企業(yè)無(wú)同類型化妝品銷售價(jià)格,已代收代繳消費(fèi)稅。 (3)將B類高檔化妝品轉(zhuǎn)移給下設(shè)的非獨(dú)立核算門市部,門市部當(dāng)月將其銷售,取得銷售額為600萬(wàn)元。 上述業(yè)務(wù)中的銷售額均為不含稅金額,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%。 計(jì)算甲企業(yè)本月應(yīng)交的消費(fèi)稅
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2023-11-12
會(huì)員卡的充值和消費(fèi)出納現(xiàn)金賬的記錄,會(huì)計(jì)所出憑證,充值時(shí),借:庫(kù)存現(xiàn)金,貨:預(yù)收賬款,消費(fèi)時(shí),借:預(yù)收賬款,貨:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,在會(huì)員消費(fèi)時(shí),實(shí)際出納賬也支出了,可會(huì)計(jì)沒有出憑證,也無(wú)法登賬,反而賬實(shí)不符了,該如何處理,
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2019-04-08
某企業(yè)本月應(yīng)繳增值稅和消費(fèi)稅分別是28萬(wàn)和14萬(wàn),實(shí)際繳納24萬(wàn)和14萬(wàn),那本月的教育費(fèi)附加應(yīng)該按應(yīng)繳算還是實(shí)際繳納金額算?
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2019-05-18
老師請(qǐng)問,增值稅已經(jīng)申報(bào),不小心發(fā)票勾選平臺(tái)又勾選了4張,沒有確認(rèn),我取消了,請(qǐng)問下個(gè)月還能用嗎,怎么篩選不出來(lái)那4張了
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2023-06-09