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老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人月銷售額未超過(guò)10萬(wàn)元,免征增值稅,銷售商品時(shí),借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,到月底時(shí),應(yīng)交增值稅貸方余額轉(zhuǎn)到哪里
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2019-07-08
年底結(jié)轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄怎么寫(xiě)?怎么計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)的金額?
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2019-03-15
我想問(wèn)一下您 小規(guī)模納稅人未開(kāi)票收入也需要交增值稅嗎
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2023-03-17
請(qǐng)問(wèn):期末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
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2019-04-16
老師好,請(qǐng)問(wèn)酒店住宿收入,1.現(xiàn)金收入:已收款,未開(kāi)票,需要并入開(kāi)票的現(xiàn)金收入一同算增值稅嗎?2.掛單收入:款未收,已開(kāi)票和款未收,票也未開(kāi),都要確認(rèn)收入先交增值稅嗎?
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2017-07-31
建新賬時(shí)有上個(gè)季度未交的增值稅,本季度的第一個(gè)月交了,怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2021-12-07
小規(guī)模納稅人開(kāi)的專票,通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅核算,還是通過(guò)未交增值稅核算?
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2019-05-16
老師 ,這個(gè)分錄是指手上有多少未認(rèn)證發(fā)票嗎? 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:待攤費(fèi)用-待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
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2016-12-13
老師,增值稅已申報(bào)扣款,發(fā)現(xiàn)專票認(rèn)證忘記提交了。怎么處理?(申報(bào)表已扣除抵扣認(rèn)證金額,增值稅認(rèn)證系統(tǒng)未提交數(shù)據(jù))
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2019-05-15
增值稅納稅申報(bào)表里期初未繳稅額里有兩萬(wàn)多的數(shù),是上月增值稅交的數(shù),可是已經(jīng)交過(guò)了。怎么這月申報(bào)表里會(huì)有呢?
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2017-01-03
老師~新企業(yè) 應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)的時(shí)候,在月末做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄的時(shí)候,是不是要用紅字來(lái)寫(xiě)憑證和登記賬簿???
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2015-02-04
你好,增值稅納稅申報(bào)表主表中,有個(gè)期初未交稅額(多交為負(fù)數(shù))應(yīng)該填什么啊
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2021-05-14
月初申報(bào)交稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄用什么做原始憑證
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2017-02-13
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是支付對(duì)方款計(jì)提還是收到發(fā)票在計(jì)提攤銷
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2021-05-21
取得管委會(huì)的針對(duì)研發(fā)費(fèi)用的補(bǔ)貼,需要開(kāi)發(fā)票給管委會(huì)嗎?
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2019-10-12
我們買的產(chǎn)品是技術(shù),對(duì)方給我們開(kāi)3個(gè)點(diǎn)(他們有優(yōu)惠)的技術(shù)服務(wù)費(fèi),我們卻是作為產(chǎn)品把東西賣出去,需要給客戶開(kāi)13個(gè)點(diǎn)稅的票,這種問(wèn)題怎么處理,稅金太高了
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2019-05-30
我現(xiàn)在剛接手這家公司,這家工資是次月發(fā)放,例如7月工資,8月才發(fā)放,以前會(huì)計(jì)是發(fā)放月才計(jì)提工資費(fèi)用,這個(gè)需要調(diào)整嗎? 另外,管理人員申報(bào)個(gè)稅與業(yè)務(wù)部門不同步。
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2020-11-16
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下我們賬上未交增值稅科目有借方余額,這個(gè)要怎么處理,是以前會(huì)計(jì)留下來(lái)的 賬上的應(yīng)交稅費(fèi)與申報(bào)表的數(shù)據(jù)對(duì)不上,就是這個(gè)未交增值稅科目有余額造成的
1/1020
2018-01-31
老師,這個(gè)月增值稅結(jié)轉(zhuǎn),我有280稅控減免,借銷項(xiàng)3168.15貸轉(zhuǎn)出3168.15,借轉(zhuǎn)出2944.05貸進(jìn)項(xiàng)2944.05,借轉(zhuǎn)出224.1貸未交224.1借減免280貸管理280,現(xiàn)在未交增值稅224.1有貸方余額,但實(shí)際不用交,要怎么處理呢
1/808
2019-05-10
小規(guī)模納稅人,科目余額表中應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未見(jiàn)增值稅有借方余額,感覺(jué)不太對(duì),麻煩老師給解答一下,怎么操作,余額為0?增值稅已繳納
1/1955
2020-07-09