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6月份增值稅和稅金及附加當月未交,是不是當月應該計提?
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2019-07-03
增值稅未報,可以買增值稅發(fā)票嗎
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2015-10-12
多選題 1.一般納稅人應在“應交稅費”科目下設置()二級明細科目。 A.應交增值稅 B.待認證進項稅額 C.未交增值稅 D.待抵扣進項稅額
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2018-11-21
文化行業(yè),增值稅免稅政策,都開的是普票,零稅率,購買金稅盤這個是不是有個營業(yè)外收入,然后掛未交稅金,這個增值稅免稅,掛未交稅金沒想明白,要怎么處理???
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2018-09-12
本期增值稅有抵稅部分,可是申報附加稅時系統(tǒng)未顯示抵稅部分,故未按實際繳納增值稅的金額申報附加稅,請問這算多交嗎?
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2019-07-10
你好老師,開具增值稅普票的免稅收入應該在次月做會計分錄:借:應交稅金-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入(2級科目免稅收入嗎)
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2022-04-13
3. 某百飾)“為增值稅 般納稅人,生要經營業(yè)北務為生產銷售貴亞首飾,#下設非獨立校算廣)市能銷傳白廣產品,2022 年3月發(fā)獨下列業(yè)務; ①向米首價南行銷世北頭 廳街和足金成折,開具增值稅專加發(fā)票,北中鴻翠 倒不含稅金額 60 萬元,足金成指不含稅金額 50萬元。 ②通過非獨立核算門市部向消費者銷售北翠手鐲 10只,加稅合計金額 47.97萬元,該批手鐲出廠價為不含稅 35 萬元。 ③通過非獨立校算門市部向消貴者銷售鉆成 30只,含稅金額 15萬元,井單獨收取包裝鉆戒配套銷售的首飾盒 0.12萬元(含稅) ①接受某商城帶料加下-條高檔足金工藝項鏈(尤向類工藝項鏈的銷售價格),委托方提供黃金20,足金不含稅價格 265.18元/克,加工炎含預 500元 其他和大資料:其他貴近首飾及環(huán)定卡石消費稅稅率少 10% (!)業(yè)務①應納消費稅多少 (2)業(yè)務②應納消費稅當少 (3)業(yè)務③應多消費稅多少 (4)業(yè)務①成納消費稅多少
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2022-12-07
老師,請問小規(guī)模納稅人月銷售額未超過10萬元,免征增值稅,銷售商品時,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費應交增值稅,到月底時,應交增值稅貸方余額轉到哪里
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2019-07-08
應交增值稅貸方有余額,是2021年減免增值稅未做減免科目,現(xiàn)在2023年了,跨年如何進行賬務處理?
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2023-01-15
G公司正在考慮一項10年資本投資項目,預計每年收入40000,每年為經營費用支付現(xiàn)金29000,該項目所需設備的初始投資額為23000,設備的折舊年限為9年,直線法計提折舊,該公司希望這臺設備10年處理可獲得殘值收入9000,訪設備要求期初投入運營資本7000,第五年結束時再投入運營資本5000,假設公司的稅率為40%,預計該項目第10年的現(xiàn)金流入量為多少 答案為(40000-29000)*0.6+9000+7000+5000 不理解為什么要把后期投入的5000和7000加上
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2019-11-09
老師好,請問酒店住宿收入,1.現(xiàn)金收入:已收款,未開票,需要并入開票的現(xiàn)金收入一同算增值稅嗎?2.掛單收入:款未收,已開票和款未收,票也未開,都要確認收入先交增值稅嗎?
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2017-07-31
我公司開出增值稅專票,并未交于對方,但對方通過平臺自己勾選認證,我公司因與對方有未結清債權債務關系,不想交于對方增值稅專票,下一步如何處理
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2019-07-12
老師,公司第一個月轉為一般納稅人,轉出本月未交增值稅 = 銷項 - 進項(已認證) ,控稅盤維護費280元要不要減 ? 即:轉出本月未交增值稅額 = 銷 - 進(已認證) - 減免稅款額
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2018-08-04
去年做的一張其他業(yè)務收入的憑證,當時做的貸方其它業(yè)務收入里的錢包含了一筆稅金,但是沒提出了當未交增值稅中,現(xiàn)在補了一張發(fā)票,我現(xiàn)在要拿出來單獨出一張未交這筆的憑證,其實這張發(fā)票按理我應該做:借方銀行存款,貸方:其他業(yè)務收入;應付稅金。但是我之前就只做了借方銀行存款,貸方其他業(yè)務收入。請問這張發(fā)票里面的稅金我該如何做一張未交稅金的憑證?
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2018-10-26
三月份的稅都已經交完了?,F(xiàn)在需要更正三月的增值稅表的未開具發(fā)票部分,增加了還用補交增值稅嗎?這個月還能補開16%的專票嗎?
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2019-06-18
建新賬時有上個季度未交的增值稅,本季度的第一個月交了,怎么做會計分錄
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2021-12-07
小規(guī)模納稅人開的專票,通過應交稅費銷項稅核算,還是通過未交增值稅核算?
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2019-05-16
老師晚上好,小規(guī)模上季度利潤總額有10萬元,上季度填所得稅報表剛好去年虧損10萬彌補了這10萬元,這個季度利潤有5萬,但是利潤表累計數(shù)是累加的,一共有15萬,那這個季度所得稅報表利潤有15萬交所得稅嗎?
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2019-10-24
因上月計提未交增值稅7,949.04元,允許加計抵減金額1,147.54元,故當月申報繳納增值稅6,801.50元 分錄怎么做
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2019-10-31
小規(guī)模納稅人,銷售貨物時代開的增值稅專票,增值稅已交!但未達到起征點,用不用繳納附加稅?
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2019-04-08