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老師,增值稅已申報(bào)扣款,發(fā)現(xiàn)專(zhuān)票認(rèn)證忘記提交了。怎么處理?(申報(bào)表已扣除抵扣認(rèn)證金額,增值稅認(rèn)證系統(tǒng)未提交數(shù)據(jù))
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2019-05-15
增值稅納稅申報(bào)表里期初未繳稅額里有兩萬(wàn)多的數(shù),是上月增值稅交的數(shù),可是已經(jīng)交過(guò)了。怎么這月申報(bào)表里會(huì)有呢?
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2017-01-03
老師~新企業(yè) 應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)的時(shí)候,在月末做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄的時(shí)候,是不是要用紅字來(lái)寫(xiě)憑證和登記賬簿???
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2015-02-04
文化行業(yè),增值稅免稅政策,都開(kāi)的是普票,零稅率,購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)這個(gè)是不是有個(gè)營(yíng)業(yè)外收入,然后掛未交稅金,這個(gè)增值稅免稅,掛未交稅金沒(méi)想明白,要怎么處理啊?
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2018-09-12
老師好,請(qǐng)問(wèn)酒店住宿收入,1.現(xiàn)金收入:已收款,未開(kāi)票,需要并入開(kāi)票的現(xiàn)金收入一同算增值稅嗎?2.掛單收入:款未收,已開(kāi)票和款未收,票也未開(kāi),都要確認(rèn)收入先交增值稅嗎?
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2017-07-31
你好老師,開(kāi)具增值稅普票的免稅收入應(yīng)該在次月做會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入(2級(jí)科目免稅收入嗎)
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2022-04-13
年底結(jié)轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄怎么寫(xiě)?怎么計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)的金額?
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2019-03-15
我想問(wèn)一下您 小規(guī)模納稅人未開(kāi)票收入也需要交增值稅嗎
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2023-03-17
請(qǐng)問(wèn):期末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
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2019-04-16
我公司開(kāi)出增值稅專(zhuān)票,并未交于對(duì)方,但對(duì)方通過(guò)平臺(tái)自己勾選認(rèn)證,我公司因與對(duì)方有未結(jié)清債權(quán)債務(wù)關(guān)系,不想交于對(duì)方增值稅專(zhuān)票,下一步如何處理
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2019-07-12
老師,公司第一個(gè)月轉(zhuǎn)為一般納稅人,轉(zhuǎn)出本月未交增值稅 = 銷(xiāo)項(xiàng) - 進(jìn)項(xiàng)(已認(rèn)證) ,控稅盤(pán)維護(hù)費(fèi)280元要不要減 ? 即:轉(zhuǎn)出本月未交增值稅額 = 銷(xiāo) - 進(jìn)(已認(rèn)證) - 減免稅款額
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2018-08-04
小規(guī)模納稅人,科目余額表中應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未見(jiàn)增值稅有借方余額,感覺(jué)不太對(duì),麻煩老師給解答一下,怎么操作,余額為0?增值稅已繳納
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2020-07-09
三月份的稅都已經(jīng)交完了。現(xiàn)在需要更正三月的增值稅表的未開(kāi)具發(fā)票部分,增加了還用補(bǔ)交增值稅嗎?這個(gè)月還能補(bǔ)開(kāi)16%的專(zhuān)票嗎?
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2019-06-18
去年做的一張其他業(yè)務(wù)收入的憑證,當(dāng)時(shí)做的貸方其它業(yè)務(wù)收入里的錢(qián)包含了一筆稅金,但是沒(méi)提出了當(dāng)未交增值稅中,現(xiàn)在補(bǔ)了一張發(fā)票,我現(xiàn)在要拿出來(lái)單獨(dú)出一張未交這筆的憑證,其實(shí)這張發(fā)票按理我應(yīng)該做:借方銀行存款,貸方:其他業(yè)務(wù)收入;應(yīng)付稅金。但是我之前就只做了借方銀行存款,貸方其他業(yè)務(wù)收入。請(qǐng)問(wèn)這張發(fā)票里面的稅金我該如何做一張未交稅金的憑證?
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2018-10-26
應(yīng)交增值稅貸方有余額,是2021年減免增值稅未做減免科目,現(xiàn)在2023年了,跨年如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2023-01-15
因上月計(jì)提未交增值稅7,949.04元,允許加計(jì)抵減金額1,147.54元,故當(dāng)月申報(bào)繳納增值稅6,801.50元 分錄怎么做
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2019-10-31
小規(guī)模納稅人,銷(xiāo)售貨物時(shí)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)票,增值稅已交!但未達(dá)到起征點(diǎn),用不用繳納附加稅?
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2019-04-08
小規(guī)模納稅人之前計(jì)提的增值稅是不是先計(jì)提到未交增值稅才可以把它轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入去?
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2019-11-06
老師晚上好,小規(guī)模上季度利潤(rùn)總額有10萬(wàn)元,上季度填所得稅報(bào)表剛好去年虧損10萬(wàn)彌補(bǔ)了這10萬(wàn)元,這個(gè)季度利潤(rùn)有5萬(wàn),但是利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)是累加的,一共有15萬(wàn),那這個(gè)季度所得稅報(bào)表利潤(rùn)有15萬(wàn)交所得稅嗎?
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2019-10-24
建新賬時(shí)有上個(gè)季度未交的增值稅,本季度的第一個(gè)月交了,怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2021-12-07