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應(yīng)交增值稅貸方有余額,是2021年減免增值稅未做減免科目,現(xiàn)在2023年了,跨年如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2023-01-15
老師晚上好,小規(guī)模上季度利潤(rùn)總額有10萬(wàn)元,上季度填所得稅報(bào)表剛好去年虧損10萬(wàn)彌補(bǔ)了這10萬(wàn)元,這個(gè)季度利潤(rùn)有5萬(wàn),但是利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)是累加的,一共有15萬(wàn),那這個(gè)季度所得稅報(bào)表利潤(rùn)有15萬(wàn)交所得稅嗎?
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2019-10-24
我公司開(kāi)出增值稅專票,并未交于對(duì)方,但對(duì)方通過(guò)平臺(tái)自己勾選認(rèn)證,我公司因與對(duì)方有未結(jié)清債權(quán)債務(wù)關(guān)系,不想交于對(duì)方增值稅專票,下一步如何處理
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2019-07-12
老師,公司第一個(gè)月轉(zhuǎn)為一般納稅人,轉(zhuǎn)出本月未交增值稅 = 銷項(xiàng) - 進(jìn)項(xiàng)(已認(rèn)證) ,控稅盤維護(hù)費(fèi)280元要不要減 ? 即:轉(zhuǎn)出本月未交增值稅額 = 銷 - 進(jìn)(已認(rèn)證) - 減免稅款額
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2018-08-04
老師,小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅, 第一季度有代開(kāi)增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬(wàn)元,已交稅款。未申報(bào)增值稅報(bào)表,當(dāng)時(shí)報(bào)表沒(méi)有帶出 第二季度未開(kāi)發(fā)票,未申報(bào)增值稅報(bào)表,當(dāng)時(shí)報(bào)表沒(méi)有帶出, 第三季度未開(kāi)發(fā)票,零申報(bào)增值稅報(bào)表,本年累計(jì)也是零。報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù),有多繳稅金。 第四季度未開(kāi)發(fā)票,零申報(bào)增值稅報(bào)表,本年累計(jì)也是零。 現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào)第一季度的增值稅報(bào)表,第二季至第四季度的增值稅報(bào)表也要改嗎?
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2022-01-26
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人月銷售額未超過(guò)10萬(wàn)元,免征增值稅,銷售商品時(shí),借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,到月底時(shí),應(yīng)交增值稅貸方余額轉(zhuǎn)到哪里
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2019-07-08
建新賬時(shí)有上個(gè)季度未交的增值稅,本季度的第一個(gè)月交了,怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2021-12-07
小規(guī)模納稅人開(kāi)的專票,通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅核算,還是通過(guò)未交增值稅核算?
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2019-05-16
老師好,請(qǐng)問(wèn)酒店住宿收入,1.現(xiàn)金收入:已收款,未開(kāi)票,需要并入開(kāi)票的現(xiàn)金收入一同算增值稅嗎?2.掛單收入:款未收,已開(kāi)票和款未收,票也未開(kāi),都要確認(rèn)收入先交增值稅嗎?
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2017-07-31
年底結(jié)轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄怎么寫(xiě)?怎么計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)的金額?
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2019-03-15
我想問(wèn)一下您 小規(guī)模納稅人未開(kāi)票收入也需要交增值稅嗎
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2023-03-17
請(qǐng)問(wèn):期末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
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2019-04-16
月初申報(bào)交稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄用什么做原始憑證
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2017-02-13
你好,增值稅納稅申報(bào)表主表中,有個(gè)期初未交稅額(多交為負(fù)數(shù))應(yīng)該填什么啊
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2021-05-14
老師 ,這個(gè)分錄是指手上有多少未認(rèn)證發(fā)票嗎? 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:待攤費(fèi)用-待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
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2016-12-13
老師,增值稅已申報(bào)扣款,發(fā)現(xiàn)專票認(rèn)證忘記提交了。怎么處理?(申報(bào)表已扣除抵扣認(rèn)證金額,增值稅認(rèn)證系統(tǒng)未提交數(shù)據(jù))
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2019-05-15
增值稅納稅申報(bào)表里期初未繳稅額里有兩萬(wàn)多的數(shù),是上月增值稅交的數(shù),可是已經(jīng)交過(guò)了。怎么這月申報(bào)表里會(huì)有呢?
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2017-01-03
老師~新企業(yè) 應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)的時(shí)候,在月末做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄的時(shí)候,是不是要用紅字來(lái)寫(xiě)憑證和登記賬簿?。?/span>
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2015-02-04
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是支付對(duì)方款計(jì)提還是收到發(fā)票在計(jì)提攤銷
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2021-05-21
取得管委會(huì)的針對(duì)研發(fā)費(fèi)用的補(bǔ)貼,需要開(kāi)發(fā)票給管委會(huì)嗎?
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2019-10-12