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文化行業(yè),增值稅免稅政策,都開的是普票,零稅率,購(gòu)買金稅盤這個(gè)是不是有個(gè)營(yíng)業(yè)外收入,然后掛未交稅金,這個(gè)增值稅免稅,掛未交稅金沒(méi)想明白,要怎么處理啊?
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2018-09-12
出口企業(yè)應(yīng)交增值稅科目下的子目---銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅、出口退稅、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出、減免稅款、出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額需要年度結(jié)轉(zhuǎn)前轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?如何轉(zhuǎn)?
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2017-02-28
你好,請(qǐng)問(wèn),月底或年底時(shí),一般納稅人的應(yīng)交增值稅科目余額(下級(jí)科目有進(jìn),銷項(xiàng)稅額),和結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)的未交增值稅金額是應(yīng)該相等嗎?
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2022-03-12
房地產(chǎn)企業(yè) 預(yù)繳增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 開具發(fā)票時(shí)(9%稅率),用已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額全額抵減,實(shí)際繳稅金額為0,應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄?
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2020-04-29
小規(guī)模納稅人上一年度的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅沒(méi)有轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,今年該怎么調(diào)整?
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2020-07-30
9月份有兩筆銷售賒賬,沒(méi)有開票,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅中,到現(xiàn)在也沒(méi)有收到貨款,也沒(méi)開發(fā)票,現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金收入及銷售貨物收入為負(fù)數(shù)(沒(méi)有退貨),怎么補(bǔ)救,年底需要想稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)表,負(fù)數(shù)能行嗎,如何交稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-01-13
老師好,請(qǐng)問(wèn)酒店住宿收入,1.現(xiàn)金收入:已收款,未開票,需要并入開票的現(xiàn)金收入一同算增值稅嗎?2.掛單收入:款未收,已開票和款未收,票也未開,都要確認(rèn)收入先交增值稅嗎?
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2017-07-31
三月份的稅都已經(jīng)交完了?,F(xiàn)在需要更正三月的增值稅表的未開具發(fā)票部分,增加了還用補(bǔ)交增值稅嗎?這個(gè)月還能補(bǔ)開16%的專票嗎?
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2019-06-18
應(yīng)交增值稅貸方有余額,是2021年減免增值稅未做減免科目,現(xiàn)在2023年了,跨年如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2023-01-15
我公司開出增值稅專票,并未交于對(duì)方,但對(duì)方通過(guò)平臺(tái)自己勾選認(rèn)證,我公司因與對(duì)方有未結(jié)清債權(quán)債務(wù)關(guān)系,不想交于對(duì)方增值稅專票,下一步如何處理
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2019-07-12
老師,公司第一個(gè)月轉(zhuǎn)為一般納稅人,轉(zhuǎn)出本月未交增值稅 = 銷項(xiàng) - 進(jìn)項(xiàng)(已認(rèn)證) ,控稅盤維護(hù)費(fèi)280元要不要減 ? 即:轉(zhuǎn)出本月未交增值稅額 = 銷 - 進(jìn)(已認(rèn)證) - 減免稅款額
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2018-08-04
因上月計(jì)提未交增值稅7,949.04元,允許加計(jì)抵減金額1,147.54元,故當(dāng)月申報(bào)繳納增值稅6,801.50元 分錄怎么做
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2019-10-31
小規(guī)模納稅人,銷售貨物時(shí)代開的增值稅專票,增值稅已交!但未達(dá)到起征點(diǎn),用不用繳納附加稅?
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2019-04-08
小規(guī)模納稅人之前計(jì)提的增值稅是不是先計(jì)提到未交增值稅才可以把它轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入去?
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2019-11-06
建新賬時(shí)有上個(gè)季度未交的增值稅,本季度的第一個(gè)月交了,怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2021-12-07
小規(guī)模納稅人開的專票,通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅核算,還是通過(guò)未交增值稅核算?
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2019-05-16
未達(dá)起征點(diǎn)小規(guī)模納稅人,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 是公司的,等到申報(bào)年度企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入要填那個(gè)附表,附表中哪一行
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2020-04-27
我們家現(xiàn)在的賬務(wù)比較少,在想可以不設(shè)置轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)科目嗎?月底結(jié)轉(zhuǎn)的話,直接轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。因?yàn)槲覀兗沂莿趧?wù)公司,進(jìn)項(xiàng)很少,幾乎沒(méi)有
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2018-10-16
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在有未交增值稅16.69,我需要計(jì)提業(yè)務(wù)稅金及附加嗎 請(qǐng)問(wèn)這是業(yè)務(wù)外收入產(chǎn)生的未交增值稅16.69,主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加可以計(jì)提嗎,計(jì)提的分錄是怎樣的呢
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2022-04-06
老師,請(qǐng)問(wèn)我企業(yè)是一般納稅人,2018年6月的買車發(fā)票今年3月才到,2018年租房的發(fā)票今年3月才到,租房的屬期2018.9月到2019.4月,這些發(fā)票我該怎么入賬,怎么填匯算清繳報(bào)表?
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2019-05-24