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小規(guī)模納稅人,科目余額表中應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未見(jiàn)增值稅有借方余額,感覺(jué)不太對(duì),麻煩老師給解答一下,怎么操作,余額為0?增值稅已繳納
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2020-07-09
由于企業(yè)現(xiàn)在處于籌建期,尚未開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),應(yīng)交增值稅科目只有進(jìn)項(xiàng)稅,沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),集團(tuán)非要結(jié)轉(zhuǎn),那么結(jié)轉(zhuǎn)分錄應(yīng)為借:應(yīng)交增值稅-留抵稅金 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅金對(duì)吧
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2018-05-17
我們公司是小規(guī)模納稅人 去年的帳兼職會(huì)計(jì)沒(méi)有在期末把應(yīng)交增值稅-未交增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 導(dǎo)致今年應(yīng)交增值稅有余額在借方 我現(xiàn)在做賬應(yīng)該怎么處理呢?
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2018-04-11
多選題 1.一般納稅人應(yīng)在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置()二級(jí)明細(xì)科目。 A.應(yīng)交增值稅 B.待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 C.未交增值稅 D.待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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2018-11-21
你好老師,開(kāi)具增值稅普票的免稅收入應(yīng)該在次月做會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入(2級(jí)科目免稅收入嗎)
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2022-04-13
文化行業(yè),增值稅免稅政策,都開(kāi)的是普票,零稅率,購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)這個(gè)是不是有個(gè)營(yíng)業(yè)外收入,然后掛未交稅金,這個(gè)增值稅免稅,掛未交稅金沒(méi)想明白,要怎么處理?。?/span>
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2018-09-12
G公司正在考慮一項(xiàng)10年資本投資項(xiàng)目,預(yù)計(jì)每年收入40000,每年為經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支付現(xiàn)金29000,該項(xiàng)目所需設(shè)備的初始投資額為23000,設(shè)備的折舊年限為9年,直線法計(jì)提折舊,該公司希望這臺(tái)設(shè)備10年處理可獲得殘值收入9000,訪設(shè)備要求期初投入運(yùn)營(yíng)資本7000,第五年結(jié)束時(shí)再投入運(yùn)營(yíng)資本5000,假設(shè)公司的稅率為40%,預(yù)計(jì)該項(xiàng)目第10年的現(xiàn)金流入量為多少 答案為(40000-29000)*0.6+9000+7000+5000 不理解為什么要把后期投入的5000和7000加上
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2019-11-09
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額未超過(guò)10萬(wàn)元,免征增值稅,銷(xiāo)售商品時(shí),借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,到月底時(shí),應(yīng)交增值稅貸方余額轉(zhuǎn)到哪里
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2019-07-08
3. 某百飾)“為增值稅 般納稅人,生要經(jīng)營(yíng)業(yè)北務(wù)為生產(chǎn)銷(xiāo)售貴亞首飾,#下設(shè)非獨(dú)立校算廣)市能銷(xiāo)傳白廣產(chǎn)品,2022 年3月發(fā)獨(dú)下列業(yè)務(wù); ①向米首價(jià)南行銷(xiāo)世北頭 廳街和足金成折,開(kāi)具增值稅專加發(fā)票,北中鴻翠 倒不含稅金額 60 萬(wàn)元,足金成指不含稅金額 50萬(wàn)元。 ②通過(guò)非獨(dú)立核算門(mén)市部向消費(fèi)者銷(xiāo)售北翠手鐲 10只,加稅合計(jì)金額 47.97萬(wàn)元,該批手鐲出廠價(jià)為不含稅 35 萬(wàn)元。 ③通過(guò)非獨(dú)立校算門(mén)市部向消貴者銷(xiāo)售鉆成 30只,含稅金額 15萬(wàn)元,井單獨(dú)收取包裝鉆戒配套銷(xiāo)售的首飾盒 0.12萬(wàn)元(含稅) ①接受某商城帶料加下-條高檔足金工藝項(xiàng)鏈(尤向類工藝項(xiàng)鏈的銷(xiāo)售價(jià)格),委托方提供黃金20,足金不含稅價(jià)格 265.18元/克,加工炎含預(yù) 500元 其他和大資料:其他貴近首飾及環(huán)定卡石消費(fèi)稅稅率少 10% (!)業(yè)務(wù)①應(yīng)納消費(fèi)稅多少 (2)業(yè)務(wù)②應(yīng)納消費(fèi)稅當(dāng)少 (3)業(yè)務(wù)③應(yīng)多消費(fèi)稅多少 (4)業(yè)務(wù)①成納消費(fèi)稅多少
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2022-12-07
應(yīng)交增值稅貸方有余額,是2021年減免增值稅未做減免科目,現(xiàn)在2023年了,跨年如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2023-01-15
老師好,請(qǐng)問(wèn)酒店住宿收入,1.現(xiàn)金收入:已收款,未開(kāi)票,需要并入開(kāi)票的現(xiàn)金收入一同算增值稅嗎?2.掛單收入:款未收,已開(kāi)票和款未收,票也未開(kāi),都要確認(rèn)收入先交增值稅嗎?
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2017-07-31
三月份的稅都已經(jīng)交完了?,F(xiàn)在需要更正三月的增值稅表的未開(kāi)具發(fā)票部分,增加了還用補(bǔ)交增值稅嗎?這個(gè)月還能補(bǔ)開(kāi)16%的專票嗎?
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2019-06-18
去年做的一張其他業(yè)務(wù)收入的憑證,當(dāng)時(shí)做的貸方其它業(yè)務(wù)收入里的錢(qián)包含了一筆稅金,但是沒(méi)提出了當(dāng)未交增值稅中,現(xiàn)在補(bǔ)了一張發(fā)票,我現(xiàn)在要拿出來(lái)單獨(dú)出一張未交這筆的憑證,其實(shí)這張發(fā)票按理我應(yīng)該做:借方銀行存款,貸方:其他業(yè)務(wù)收入;應(yīng)付稅金。但是我之前就只做了借方銀行存款,貸方其他業(yè)務(wù)收入。請(qǐng)問(wèn)這張發(fā)票里面的稅金我該如何做一張未交稅金的憑證?
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2018-10-26
我公司開(kāi)出增值稅專票,并未交于對(duì)方,但對(duì)方通過(guò)平臺(tái)自己勾選認(rèn)證,我公司因與對(duì)方有未結(jié)清債權(quán)債務(wù)關(guān)系,不想交于對(duì)方增值稅專票,下一步如何處理
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2019-07-12
老師,公司第一個(gè)月轉(zhuǎn)為一般納稅人,轉(zhuǎn)出本月未交增值稅 = 銷(xiāo)項(xiàng) - 進(jìn)項(xiàng)(已認(rèn)證) ,控稅盤(pán)維護(hù)費(fèi)280元要不要減 ? 即:轉(zhuǎn)出本月未交增值稅額 = 銷(xiāo) - 進(jìn)(已認(rèn)證) - 減免稅款額
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2018-08-04
請(qǐng)問(wèn)施工企業(yè)異地項(xiàng)目預(yù)繳了增值稅、企業(yè)所得稅,但未開(kāi)據(jù)發(fā)票,本月需要做收入,交增值稅嗎?
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2020-04-19
老師,小規(guī)模納稅人22年4-12月暫免增值稅,季末是不是不用將未交的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入?
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2022-10-19
建新賬時(shí)有上個(gè)季度未交的增值稅,本季度的第一個(gè)月交了,怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2021-12-07
小規(guī)模納稅人開(kāi)的專票,通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅核算,還是通過(guò)未交增值稅核算?
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2019-05-16
老師晚上好,小規(guī)模上季度利潤(rùn)總額有10萬(wàn)元,上季度填所得稅報(bào)表剛好去年虧損10萬(wàn)彌補(bǔ)了這10萬(wàn)元,這個(gè)季度利潤(rùn)有5萬(wàn),但是利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)是累加的,一共有15萬(wàn),那這個(gè)季度所得稅報(bào)表利潤(rùn)有15萬(wàn)交所得稅嗎?
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2019-10-24