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你好,請問,月底或年底時,一般納稅人的應(yīng)交增值稅科目余額(下級科目有進,銷項稅額),和結(jié)轉(zhuǎn)出來的未交增值稅金額是應(yīng)該相等嗎?
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2022-03-12
房地產(chǎn)企業(yè) 預(yù)繳增值稅時:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 開具發(fā)票時(9%稅率),用已認證的進項稅額全額抵減,實際繳稅金額為0,應(yīng)該如何做會計分錄?
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2020-04-29
小規(guī)模納稅人上一年度的應(yīng)交稅費-未交增值稅沒有轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,今年該怎么調(diào)整?
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2020-07-30
9月份有兩筆銷售賒賬,沒有開票,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅中,到現(xiàn)在也沒有收到貨款,也沒開發(fā)票,現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金收入及銷售貨物收入為負數(shù)(沒有退貨),怎么補救,年底需要想稅務(wù)機關(guān)報表,負數(shù)能行嗎,如何交稅,會計分錄怎么做
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2020-01-13
三月份的稅都已經(jīng)交完了。現(xiàn)在需要更正三月的增值稅表的未開具發(fā)票部分,增加了還用補交增值稅嗎?這個月還能補開16%的專票嗎?
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2019-06-18
應(yīng)交增值稅貸方有余額,是2021年減免增值稅未做減免科目,現(xiàn)在2023年了,跨年如何進行賬務(wù)處理?
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2023-01-15
去年做的一張其他業(yè)務(wù)收入的憑證,當(dāng)時做的貸方其它業(yè)務(wù)收入里的錢包含了一筆稅金,但是沒提出了當(dāng)未交增值稅中,現(xiàn)在補了一張發(fā)票,我現(xiàn)在要拿出來單獨出一張未交這筆的憑證,其實這張發(fā)票按理我應(yīng)該做:借方銀行存款,貸方:其他業(yè)務(wù)收入;應(yīng)付稅金。但是我之前就只做了借方銀行存款,貸方其他業(yè)務(wù)收入。請問這張發(fā)票里面的稅金我該如何做一張未交稅金的憑證?
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2018-10-26
請問施工企業(yè)異地項目預(yù)繳了增值稅、企業(yè)所得稅,但未開據(jù)發(fā)票,本月需要做收入,交增值稅嗎?
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2020-04-19
老師,小規(guī)模納稅人22年4-12月暫免增值稅,季末是不是不用將未交的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?
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2022-10-19
我公司開出增值稅專票,并未交于對方,但對方通過平臺自己勾選認證,我公司因與對方有未結(jié)清債權(quán)債務(wù)關(guān)系,不想交于對方增值稅專票,下一步如何處理
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2019-07-12
老師,公司第一個月轉(zhuǎn)為一般納稅人,轉(zhuǎn)出本月未交增值稅 = 銷項 - 進項(已認證) ,控稅盤維護費280元要不要減 ? 即:轉(zhuǎn)出本月未交增值稅額 = 銷 - 進(已認證) - 減免稅款額
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2018-08-04
老師晚上好,小規(guī)模上季度利潤總額有10萬元,上季度填所得稅報表剛好去年虧損10萬彌補了這10萬元,這個季度利潤有5萬,但是利潤表累計數(shù)是累加的,一共有15萬,那這個季度所得稅報表利潤有15萬交所得稅嗎?
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2019-10-24
建新賬時有上個季度未交的增值稅,本季度的第一個月交了,怎么做會計分錄
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2021-12-07
小規(guī)模納稅人開的專票,通過應(yīng)交稅費銷項稅核算,還是通過未交增值稅核算?
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2019-05-16
老師,請問小規(guī)模納稅人月銷售額未超過10萬元,免征增值稅,銷售商品時,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,到月底時,應(yīng)交增值稅貸方余額轉(zhuǎn)到哪里
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2019-07-08
老師好,請問酒店住宿收入,1.現(xiàn)金收入:已收款,未開票,需要并入開票的現(xiàn)金收入一同算增值稅嗎?2.掛單收入:款未收,已開票和款未收,票也未開,都要確認收入先交增值稅嗎?
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2017-07-31
未達起征點小規(guī)模納稅人,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入 是公司的,等到申報年度企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入要填那個附表,附表中哪一行
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2020-04-27
請問現(xiàn)在有未交增值稅16.69,我需要計提業(yè)務(wù)稅金及附加嗎 請問這是業(yè)務(wù)外收入產(chǎn)生的未交增值稅16.69,主營業(yè)務(wù)稅金及附加可以計提嗎,計提的分錄是怎樣的呢
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2022-04-06
我們家現(xiàn)在的賬務(wù)比較少,在想可以不設(shè)置轉(zhuǎn)出未交增值稅明細科目嗎?月底結(jié)轉(zhuǎn)的話,直接轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。因為我們家是勞務(wù)公司,進項很少,幾乎沒有
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2018-10-16
月初申報交稅時,借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 這個會計分錄用什么做原始憑證
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2017-02-13
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