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我公司2019年2月資產(chǎn)負(fù)債表上的”長期待攤費(fèi)用”的期末余額為-30000元(負(fù)數(shù)),這個在2019年3月的賬中應(yīng)該怎么調(diào)整呢?我知道這個是屬于多攤銷了,要反沖多攤銷的金額,將負(fù)數(shù)沖回,分錄是這樣的嗎:借管理費(fèi)用紅字30000,帶長期待攤費(fèi)用紅字30000嗎? 還有我公司長期待攤費(fèi)用為房租,原值18萬,攤銷1年,每月1.5萬,在2018年12月的長期待攤費(fèi)用—房租表中,顯示已攤銷月份為1個月,但在2018年12月的賬中我只做了每月攤銷的分錄,其他的如發(fā)生待攤費(fèi)用支出時候的分錄(借:長期待攤費(fèi)用18萬,貸銀行存款18萬)都沒做過,那我現(xiàn)在3月的賬不能按照我第一個列的分錄調(diào)整了吧
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2019-04-18
老師,稅務(wù)局要查賬,要我們帶憑證賬本報表去,但我們用系統(tǒng)做賬,只有憑證,報表可以打印,賬本是要打印所有的明細(xì)表嗎
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2023-10-30
請問老師:2015年固定資產(chǎn)沒有發(fā)生加速折舊,請問匯算清繳填表時固定資產(chǎn)加速折舊、扣除明細(xì)表這一張表是不是不用填寫?
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2016-04-29
增值稅申報表中,增值稅申報表中附表一(本期銷售情況明細(xì)表),簡易計稅方法征稅中,3%征收率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn),這個3%的稅率中,不動產(chǎn)什么情況下開具這樣的稅率發(fā)票。
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2020-04-13
老師,我購置稅控盤取得了增值稅專用發(fā)票,我做賬的時候應(yīng)該怎么做,要借管理費(fèi),借進(jìn)項稅,貸銀行,這樣可以嗎,抵減的時候,再沖費(fèi)用,入增值稅減免,納稅申報的時候一部分認(rèn)證抵扣,一部分填在減免稅申報明細(xì)表中,這樣可以嗎
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2020-01-12
利潤表中的所得稅費(fèi)用是用利潤表中利潤總額的本期金額計算得出的,還是用企業(yè)所得稅申報表中實際利潤額減去一些稅額得出的呢?
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2019-12-02
請問老師,沖前期做錯的賬,摘要是不是要注明沖前期賬?
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2019-07-02
某企業(yè)\"應(yīng)付賬款\"總賬期初貸方余額為40 000元,本期貸方發(fā)生額為10 000。該總賬設(shè)有兩個明細(xì)賬:甲公司明細(xì)賬的期末借方余額為20 000元,乙公司明細(xì)賬的期末貸方余額為70 000元。則\"應(yīng)付賬款\"總賬的期末余額為( )元。 求解
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2017-02-14
請問稅務(wù)年報里表A107012研發(fā)費(fèi)用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表,專利申請鑒定費(fèi)怎么沒有算進(jìn)允許扣除的研發(fā)費(fèi)用合計里面(28行的金額)
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2019-05-02
利潤表里面明明有數(shù)據(jù)啊,它說是0,這個是什么原因呢
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2024-01-04
稅控盤在今年6月份買的,之前因無收入就沒報抵減,這個月小規(guī)模季報《增值稅減免稅申報明細(xì)表》是在抵減表的期初余額填寫,還是在本期發(fā)生額填寫呢?本期應(yīng)抵減稅額和本期實際抵減稅額在足夠抵減的情況下填寫一樣數(shù)額嗎?
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2019-01-09
為什么我用友t3資產(chǎn)負(fù)債表出來有期末數(shù)沒有年初數(shù)?
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2017-12-12
老師,用了以前年度損益調(diào)整科目還調(diào)報表的期初數(shù)嗎
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2020-05-26
建筑公司資質(zhì)維護(hù)費(fèi)匯算清繳期間費(fèi)用表格填在哪里
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2019-04-19
本期沒有銷售,也沒有成本,利潤表上面只有費(fèi)用,可以嗎?
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2022-10-07
老師,小型微利企業(yè)免于填報收入成本及期間費(fèi)用表嗎
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2021-04-29
請問老師,用金蝶K3的時候看報表的時候,如何過濾期間?
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2016-08-31
我怎么跟財務(wù)系統(tǒng)里查費(fèi)用總和是科目余額及發(fā)生額表還是明細(xì)分類賬
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2018-05-10
金蝶財務(wù)軟件的期數(shù),我寫的是第九期,起始日期是一月一日,啟動日期是9月1日,輸入憑證一直顯示已經(jīng)結(jié)賬無法輸入,我明明寫的是第九期可是填寫憑證那現(xiàn)顯示第八期
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2019-09-02
老師,你好,因?qū)儆谡写再|(zhì)的費(fèi)用會計列入了業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、福利費(fèi),在匯算時企業(yè)年所稅匯算時填企業(yè)所得稅申報表中的期間費(fèi)用是按原財務(wù)報表的數(shù)據(jù)填列,還是按調(diào)整后的期間費(fèi)用填報。這樣就會導(dǎo)致利潤表的數(shù)據(jù)與所得稅匯算時的期間費(fèi)用不一致
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2024-03-25