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老師問一下哈,有個(gè)同事三個(gè)孩子讀書的,那子女教育的專項(xiàng)附加扣除是3000還是2000呢?
1/2075
2019-12-23
老師,您好!我也是城建稅和教育附加還有印花稅已申報(bào)成功,不知道在哪里點(diǎn)扣稅的
1/580
2019-05-13
請問老師是不是小微企業(yè),沒有超過30萬,增值稅免地稅賦稅,城建稅教育費(fèi)附加也免
1/767
2019-04-16
小規(guī)模納稅人季度銷售額沒達(dá)到30萬,但是開具專票了,用交城建稅和教育費(fèi)附加嗎
1/1804
2019-10-23
您好,小規(guī)模納稅人享受部分減免稅費(fèi),城建稅?教育費(fèi)附加?水利基金?印花稅如何減免?
1/565
2019-01-10
我填寫專項(xiàng)附加扣除子女教育一欄,最后選擇公司的時(shí)候出現(xiàn)的是以前公司,怎么辦?
1/891
2019-10-27
老師,我們是小規(guī)模,只有增值稅,沒有消費(fèi)稅和營業(yè)稅,城建稅和教育費(fèi)附加怎么計(jì)提
1/1051
2016-05-05
老師,在實(shí)習(xí)期間的學(xué)生上班了,他們的專項(xiàng)附加扣除里面可以填大學(xué)的教育信息嗎
1/1054
2021-01-05
開增值稅專用發(fā)票交的企業(yè)所得稅和教育費(fèi)附加,城市維護(hù)建設(shè)稅怎么做會計(jì)分錄?
1/1859
2017-09-06
應(yīng)通過應(yīng)交稅費(fèi)核算的有() a.個(gè)人所得稅 b.教育費(fèi)附加 c.城鎮(zhèn)土地使用費(fèi) d.印花稅
1/869
2020-07-22
個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除數(shù)額中子女教育扣除金額,從孩子幾歲開始扣除。還是一出生就行。
1/2243
2022-04-01
個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除數(shù)額中子女教育扣除金額,從孩子幾歲開始扣除。還是一出生就行。
1/2498
2023-03-20
?小規(guī)模代開專票不超過30萬附加稅是交城建稅7%*50% 超過30萬是交城建,教育12%*50%嗎
1/798
2020-04-01
簡易納稅的企業(yè)3%,比如本月開票600萬,共需繳納多少稅?(包括增值稅,教育附加等等稅)
1/1857
2019-01-14
2月份含稅銷售收入9.27萬元.城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7%,教育費(fèi)附加征收率3%,地方教育附加征收率2%.會計(jì)處理如下: 2月份會計(jì)處理: 1.計(jì)提增值稅時(shí): 借:應(yīng)收賬款或銀行存款 92700 貸:主營業(yè)務(wù)收入 90000 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 2700 2.計(jì)提城建稅: 借:營業(yè)稅金及附加189 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 189 3.結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交的附加稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 189 貸:營業(yè)外收入---減免稅額189
1/434
2022-01-11
老師,請教一下,申報(bào)所得稅時(shí)營業(yè)成本包括稅金及附加和期間費(fèi)用嗎?
1/1155
2020-01-08
接市稅務(wù)局通知,由于個(gè)人所得稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)存在漏洞。請2020年有新增或修改個(gè)稅附加項(xiàng)(贍養(yǎng)老人、子女教育、住房租金、住房貸款、繼續(xù)教育)的同事,務(wù)必仔細(xì)核對本人3月工資表-繳稅明細(xì)欄-全年累計(jì)附加扣除項(xiàng)中的金額是否為本人申報(bào)的附加扣除項(xiàng)目金額*2,(即某職工申報(bào)了一項(xiàng)贍養(yǎng)老人可抵扣1000元,子女教育可抵扣1000元,3月附加扣除項(xiàng)的金額應(yīng)為4000元)。是這樣嗎老師
1/1390
2020-03-11
什么時(shí)候開始營業(yè)稅金及附加這個(gè)科目改成了稅金及附加?公司一直還是用營業(yè)稅金及附加,那需要把科目直接改成稅金及附加嗎?還有,以后的房產(chǎn)稅土地使用稅是不是也要通過稅金及附加這個(gè)科目核算?
1/3505
2019-04-09
你好,老師,請教一下,同時(shí)通過應(yīng)交稅費(fèi)和 稅金及附加核算內(nèi)容是哪些?
1/6162
2019-06-26
我公司建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人。一、四月份買了金穗盤和維護(hù)費(fèi)一共含稅820.00.請問這個(gè)稅如何抵扣?原先的會計(jì)做的是,支付時(shí):借:管理費(fèi)用 820 貸:現(xiàn)銀行存款 增值稅減免時(shí) 借:應(yīng)交增值稅 820. 貸:營業(yè)外收入-稅款減免820 以前會計(jì)是這樣做的。我覺得減免稅時(shí)應(yīng)該 借:應(yīng)交增值稅820 貸:管理費(fèi)用 不知道哪個(gè)是對的二、我公司二季度應(yīng)交增值稅低于30萬,免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)。原會計(jì)做的是先計(jì)提教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi),然后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入-稅款減免。我的理解是不用計(jì)提教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)。不知道哪個(gè)對?
1/1060
2017-12-27