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我單位工作人員中午午餐補(bǔ)助支出,是吃飯的飯店開票進(jìn)來,我單位付款,后賬務(wù)處理,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:銀行存款,想問下涉及個稅嗎?如果涉及個稅,變換賬務(wù)處理,借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸:銀行存款,這樣做可以避免個稅嗎?
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2016-11-19
加工型企業(yè)成本費(fèi)用有哪些 除了電費(fèi)工人工資 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 餐費(fèi) 煙酒 還有哪些可以抵扣企業(yè)所得稅
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2019-03-09
老師 公司購買酒,收到發(fā)票時,做賬分錄為,借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款,你這個應(yīng)交稅費(fèi)還要做轉(zhuǎn)出,或是直接進(jìn)入成本。 招待費(fèi)用于招待客戶的,按銷售營業(yè)收入千分之五或當(dāng)期的60%取低者稅前扣除,超出的部分正常納稅調(diào)減。根據(jù)財務(wù)規(guī)定,公司購買酒收到發(fā)票時,應(yīng)當(dāng)做賬分錄:借:管理費(fèi)用-招待費(fèi);貸:銀行存款。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)當(dāng)做轉(zhuǎn)出,不能直接進(jìn)入成本。招待費(fèi)用于招待客戶的,按銷售營業(yè)收入千分之五或當(dāng)期的60%取低者稅前扣除,超出的部分正常納稅調(diào)減。為什么是調(diào)減而不是調(diào)增呢
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2023-03-23
籌建期的業(yè)務(wù)招待費(fèi)計入長期待攤費(fèi)用嗎?籌建期需要填報所得稅匯算清繳申報表嗎?
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2017-03-13
老師 公司購買酒,收到發(fā)票時,做賬分錄為,借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款,你這個應(yīng)交稅費(fèi)還要做轉(zhuǎn)出,或是直接進(jìn)入成本。 招待費(fèi)用于招待客戶的,按銷售營業(yè)收入千分之五或當(dāng)期的60%取低者稅前扣除,超出的部分正常納稅調(diào)減。根據(jù)財務(wù)規(guī)定,公司購買酒收到發(fā)票時,應(yīng)當(dāng)做賬分錄:借:管理費(fèi)用-招待費(fèi);貸:銀行存款。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)當(dāng)做轉(zhuǎn)出,不能直接進(jìn)入成本。招待費(fèi)用于招待客戶的,按銷售營業(yè)收入千分之五或當(dāng)期的60%取低者稅前扣除,超出的部分正常納稅調(diào)減。,超出的部分正常納稅調(diào)減?
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2023-03-23
老師,你好,匯算清繳中,當(dāng)年營收為6萬元,那么業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅前扣除金額按照千分之五應(yīng)該是300元,對嗎,如果報表中招待費(fèi)實際發(fā)生為5000元,那么有4700元需要做納稅調(diào)整增加對嗎?
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2022-03-15
老師,我想問下關(guān)于科目設(shè)置問題,比如說我是建筑房產(chǎn)業(yè),地下有許多項目,那么,比如說期間費(fèi)用的設(shè)置,我是設(shè)置管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)—X X項目 還是把項目放入二級,管理費(fèi)用—X X項目—業(yè)務(wù)招待費(fèi)?我在會計學(xué)堂發(fā)現(xiàn)實操課有些老師會把項目放入二級,但理論課是三級?
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2020-03-26
施工企業(yè),能否在“工程施工—合同成本—現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)”下再設(shè)四級科目:—勞動保護(hù)費(fèi);—安全生產(chǎn)用品;—印花稅;—業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
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2017-06-06
二、可以抵扣和不可以抵扣的住宿費(fèi)情況 如果出差住宿是為公司的日常業(yè)務(wù)活動等而進(jìn)行的,則應(yīng)該可以抵扣。比如:去客戶處談業(yè)務(wù)、簽訂購銷合同,產(chǎn)品保養(yǎng)等。當(dāng)然,如果是屬于福利性、業(yè)務(wù)招待性的消費(fèi)是不可以抵扣的。比如:旅游休養(yǎng)、招待客人游玩等。因此,出差住宿索取增值稅專用發(fā)票應(yīng)該是可以的。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)為什么不能抵? 也是因公司業(yè)務(wù)而發(fā)生的業(yè)務(wù)??!
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2020-11-21
請問老師一般餐費(fèi)和銀泰卡是做在業(yè)務(wù)招待費(fèi)吧,做在福利費(fèi)用的話員工要不要繳納個人所得稅?
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2019-12-25
我們公司六七月份的支出都沒有票 領(lǐng)導(dǎo)說他手寫一張總支出多少的票 那會計憑證咋寫呢?是寫:借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,這些都是公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、車輛使用費(fèi)啥的,到時候我怎么把它轉(zhuǎn)到費(fèi)用科目去呢(錢也是老板自己出的)
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2020-09-29
我以前申報企業(yè)所得稅時,15年16年沒有扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi),那么今年申報怎么弄呢60%,營業(yè)收入的5千分之五,我申報的時候沒有按這個申報,扣除
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2018-04-20
公司開辦期間發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在企業(yè)所得稅前有 扣除限額嗎? 開辦第一個月的費(fèi)用都計入管理費(fèi)用—開辦費(fèi)了
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2019-04-10
老師,匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)按營業(yè)收入的0.5%,填稅收金額,差額調(diào)增了,怎么提示不對
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2020-05-14
老師:員工報銷的差旅費(fèi)中有車票、住宿、餐費(fèi)。在匯算清繳時員工差旅費(fèi)里面的餐費(fèi)是否也合計到”業(yè)務(wù)招待費(fèi)“? 是說不用算入 業(yè)務(wù)招待費(fèi),做納稅調(diào)增的嗎?那老板拿一些餐飲發(fā)票來說是出差時發(fā)生的,是該記業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是記差旅費(fèi)
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2016-08-26
請問老師我司20年11月開辦的當(dāng)時有工程施工急著做當(dāng)月也申報個稅了,但是月末工程施工人員工資沒有結(jié)轉(zhuǎn),也沒有收入,有業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi)還有周轉(zhuǎn)材料和管理人員工資,請問老師20年匯算清繳時怎么呢?
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2021-05-08
匯算清繳時,業(yè)務(wù)招待費(fèi)占職工薪酬的60%,其中職工薪酬指的是實際發(fā)給員工的錢還是包含了社保公積金、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)和教育經(jīng)費(fèi)的總的職工薪酬呀。
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2020-04-20
業(yè)務(wù)招待費(fèi)和職工福利費(fèi)還有餐飲費(fèi)的進(jìn)項稅不得扣除對嗎,那公司從其他公司購進(jìn)盒飯又賣出去,他開給餐飲費(fèi)發(fā)票(專票,類似庫存商品)可以抵扣嗎
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2019-04-03
老師好!我剛剛:在稅務(wù)局涉稅風(fēng)險提示看到2019年我公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)我沒有扣除,我申報錯了,是工地工人的歺弗開了發(fā)票我在年度所得稅申報時報歺弗欄了,沒有調(diào)增,能改嗎
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2022-06-06
在做企業(yè)所得稅匯算清繳時,業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額填4000,稅收金額填了2400,但是這個2400填 不進(jìn)去,出現(xiàn)了下面表格,是什么原因,是小規(guī)模納稅人
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2022-05-17
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