国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

工商年報往年的可以修改嗎?
1/3519
2019-03-26
財務(wù)交接需要寫往來明細嗎?
1/664
2019-03-05
老師,我們往來賬很混亂。 就是把20年往來部分余額結(jié)轉(zhuǎn)了一部分到21年新建的往來客戶。21年就用新建的二級往來了。導(dǎo)致20年及之前沒有被結(jié)轉(zhuǎn)到21年的部分,一直在賬上,21年也沒有再用。領(lǐng)導(dǎo)非要調(diào)整,現(xiàn)在這部分如何調(diào)整呢
2/531
2022-01-22
企業(yè)是根據(jù)開出發(fā)票或收到發(fā)票來消減往來科目,但是由于平臺開票是按一定比例,所以企業(yè)無法及時消減往來科目,導(dǎo)致往來科目越來越大,資產(chǎn)、負債期末越來越大。有什么其他方法可以可以消化往來掛賬?使其減小期末金額
2/774
2023-01-09
學(xué)員:您好,集團公司的內(nèi)部往來帳該怎么核對呢 老師:核對集團公司的內(nèi)部往來賬,你可以按照以下步驟進行: 1. 確定往來賬科目:首先,你需要確定集團內(nèi)部的往來賬科目,這些科目可能包括應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款等。 2. 收集數(shù)據(jù):然后,你需要收集所有相關(guān)的會計憑證和賬目記錄,包括發(fā)票、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬記錄等。 3. 對賬:對比各個子公司的往來賬記錄,檢查是否存在差異。如果存在差異,需要找出原因并進行調(diào)整。 4. 調(diào)整:如果發(fā)現(xiàn)有錯誤或者不一致的地方,需要及時進行調(diào)整,并確保所有的往來賬都已經(jīng)正確記錄。 5. 確認:最后,你需要確認所有的往來賬都已經(jīng)正確無誤,并且所有的子公司都已經(jīng)確認了這些賬目。 如果你在核對過程中遇到任何問題,都可以隨時向我提問。 @鞏會杰(鞏老師) 應(yīng)收對應(yīng)付,預(yù)收對預(yù)付這樣嗎,報表項目重分類后是什么對應(yīng)什么呢
1/425
2023-07-20
公司是以賺差價的業(yè)務(wù),然后收到客戶的錢為收入,給客戶打的錢為成本,基本上是先收錢后打款,收到錢,我做分錄,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入,因為是內(nèi)賬暫時還沒開發(fā)票,見到銀行回單,借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 啟用往來核銷業(yè)務(wù),給客戶打錢,做借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款,直接沒有通過應(yīng)付賬款,這樣可以嗎,還有往來核銷沒有應(yīng)付賬款這個科目會不會有影響
1/1195
2019-01-14
大型商貿(mào)企業(yè)的核算,月結(jié)客戶是先發(fā)貨月初對賬再開票收款。零售銷售時時發(fā)貨收款,有時當(dāng)月開票,有時后期開票。這些分銷和零售業(yè)務(wù)當(dāng)月如何如何核算呢,需要做哪些臺賬呢?現(xiàn)實中往往不是按收入準(zhǔn)則來核算的,我們剛?cè)绾蝺?yōu)化稅會差異。
6/1472
2019-03-03
老師,我們的客戶非常多,但是我沒有啟用輔助核算,現(xiàn)在該怎么辦呢?二級科目下面掛的有應(yīng)收賬款的客戶了,改不了了,假設(shè)我在應(yīng)收賬款下面設(shè)置個單位往來,把接下來的客戶放在這里面,把這個單位往來設(shè)置成輔助核算,這樣可以嗎
1/770
2021-04-14
請教:其他應(yīng)付款明細賬中有下面記錄 貸:收移動廣告租賃費26000(憑證號記-0046) 借:往來款移動廣告租賃費26000(憑證號記-0077) 這說明啥問題?
1/507
2015-12-13
老師,這個委托付款協(xié)議,博銳可不可以和會仁直接掛往來,因為是博銳委托惠寶付會讓的工程款,這樣做,甲乙丙都不存在稅務(wù)風(fēng)險吧?
2/379
2018-10-23
我們是被掛靠方,做的路橋工程,往外開工程款發(fā)票,掛靠單位直接開進來工程款的發(fā)票,或者開進來勞務(wù)費發(fā)票,可以這樣做成本嗎?
2/584
2022-02-18
老師,子公司還沒有注冊下來,子公司人員的報銷款目前在母公司報銷,掛的往來款,那報銷單上的公司名稱是寫子公司還是母公司?
1/969
2019-04-25
幼兒園先付給老師,過后申請補助撥款,這個補助可不通過應(yīng)付職工薪酬嗎?不能算是代付嗎?掛往來 之后收到申請撥付款 就銷走了
2/637
2022-06-02
其他公司掛靠我公司,我公司替對方付材料款還有進項稅款,怎樣記賬來沖減和掛靠企業(yè)的往來賬?購買材料來了發(fā)票又怎么記賬?
2/1621
2019-08-19
年終了,股東的往來要怎么結(jié)清呢??一個股東目前其他應(yīng)收款貸方一百多萬,還有一個是其他應(yīng)收款貸方幾萬元~~~請問用什么方法結(jié)清
1/762
2017-12-12
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我們買材料,對方不能開發(fā)票,我公戶打到對方公戶的貨款,可以選擇采購款嗎?對方和我們掛往來賬可以嗎?
1/1125
2018-10-25
老師,我們是核定征收的,之前應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收款掛了很多的往來科目,這個發(fā)票肯定有些是對方開了代賬會計沒處理,現(xiàn)在也找不到票了,有些是沒發(fā)票的,這些往來要怎么處理掉?
2/646
2018-12-21
往來賬要怎么平,一些和個人的業(yè)務(wù)往來,比如我方付款給A方,但是由B方開票過來的. 原先是 借 其他應(yīng)收-A 貸 銀行 借 庫存商品/勞務(wù)費等 貸 應(yīng)付-B 那年底。 其他應(yīng)收-A 和 應(yīng)付-B 可以平賬嗎
1/131
2023-12-16
想查看往來輔助核算。 如果在預(yù)收賬款科目和主營業(yè)務(wù)收入上面都設(shè)置往來核算會有重復(fù)。怎么解決呢? 預(yù)收3個月租金,每月會結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入。每月收水電費直接計入主營業(yè)務(wù)收入。
1/1254
2019-01-27
全年的往來客戶有一家掛錯了,這家公司的個人交的費用我也掛的公司,對公的也是掛的他們公司現(xiàn)在要把個人交款的直接掛個人不掛他們公司,怎么調(diào)整啊,全年幾十筆往來應(yīng)收預(yù)收等
1/919
2019-02-15
添加到桌面