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55、下列各項(xiàng)中,關(guān)于甲公司計(jì)提所得稅費(fèi)用正確的會(huì)計(jì)處理是( )。 A 借:所得稅費(fèi)用 116.75 遞延所得稅資產(chǎn) 65 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅156.75 遞延所得稅負(fù)債 25 B 借:所得稅費(fèi)用 156.75 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 156.75 C 借:所得稅費(fèi)用 116.75 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 116.75 D 借:所得稅費(fèi)用156.75 遞延所得稅資產(chǎn)65 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅196.75 遞延所得稅負(fù)債 25
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2020-03-29
要求: (1)計(jì)算甲公司2016年度的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交所得稅; (2)計(jì)算甲公司2016年末應(yīng)納稅暫時(shí)性差異余額和可抵扣暫時(shí)性差異余額; (3)計(jì)算甲公司2016年度應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債; (4)計(jì)算甲公司2016年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用。 (5)編制甲公司2016年度確認(rèn)所得稅費(fèi)用和遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-03-25
(1)計(jì)算甲公司2013年度的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交所得稅。(2)計(jì)算甲公司2013年年末應(yīng)納稅暫時(shí)性差異余額和可抵扣暫時(shí)性差異余額。(3)計(jì)算甲公司2013年年度應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。?(4)計(jì)算甲公司2013年年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用。 (5)編制甲公司2013年年度確認(rèn)所得稅費(fèi)用和遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-11-01
某企業(yè)2017年度利潤(rùn)總額為1 000萬(wàn)元,其中計(jì)提的各項(xiàng)減值損失20萬(wàn)元(不允許稅前扣除),本年 度 國(guó)債利息收人100萬(wàn)元,已計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的稅收滯納金6萬(wàn)元;企業(yè)所得稅稅率為25%.年初遞延所得稅資產(chǎn)10萬(wàn)元,年末遞延所得稅資產(chǎn)為20萬(wàn)元,年初遞延所得稅負(fù)債為30萬(wàn)元,年末遞延所得稅負(fù)債為50萬(wàn)元,該企業(yè)2017年度所得稅費(fèi)用為
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2019-04-29
這張中國(guó)郵政代開(kāi)的發(fā)票是不是稅局允許的,我我們是做工程的,這張取得的發(fā)票有效嗎?為什么在發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)查驗(yàn)不了
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2018-12-16
老師 我的臨時(shí)身份證到了,那我現(xiàn)在是可以直接網(wǎng)上報(bào)名繳費(fèi)就可以了,然后到5月份考試后再去財(cái)政局審核就行了,是嗎?
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2018-11-08
收到以前年度的稅局政策性退回增值稅,已計(jì)入以前年度損益調(diào)整,在匯算清繳中納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪一行進(jìn)行調(diào)增?
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2022-05-17
公司購(gòu)買(mǎi)京東卡向員工發(fā)放福利。購(gòu)卡同時(shí)開(kāi)具發(fā)票,預(yù)售卡發(fā)票稅率為0。這個(gè)發(fā)票稅務(wù)局認(rèn)可嗎?有沒(méi)有政策文件支持?
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2022-04-19
外經(jīng)證預(yù)繳了2個(gè)稅點(diǎn) 財(cái)政局撥款時(shí)要求再補(bǔ)交本地的3個(gè)稅點(diǎn) 應(yīng)交夠5個(gè)稅點(diǎn) 項(xiàng)目是基礎(chǔ)設(shè)施 這個(gè)應(yīng)該怎么操作呢
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2019-03-15
請(qǐng)問(wèn),個(gè)人到稅務(wù)局開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品的稅率是3%,對(duì)嗎?按照現(xiàn)在政策是免稅的,但是開(kāi)票金額超過(guò)多少需要交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅呢?
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2022-04-14
問(wèn)題: 甲公司因銷售A、B產(chǎn)品于2020年度確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用是( )萬(wàn)元。 A-0.2 B.-7.7 C.7.7 D.0.2 解析: 考慮資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)后,A產(chǎn)品應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用=-[200x(1000-600)x20%-20x(1000-600)]x25%=-2000(元)=-0.2(萬(wàn)元); B產(chǎn)品應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用=-[100×(10000-7000)]x25%=-75000(元)=-7.5(萬(wàn)元)。 甲公司因銷售A、B產(chǎn)品于2020年度確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用=-0.2-7.5=-7.7(萬(wàn)元)。 老師這個(gè)題目是
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2021-07-22
老師,我們外出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)表的日期是按照合同上日期開(kāi)的,現(xiàn)在已經(jīng)到期了,1、但稅務(wù)局的意思,反饋了重開(kāi),可是還是一個(gè)合同啊,只能從簽協(xié)議,那么協(xié)議怎么簽?2、我們想延期至2024年,因?yàn)槟菚?huì)才過(guò)質(zhì)保期,我們?cè)趺唇o稅局解釋?以上兩種情況一般都是怎么處理的?
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2023-03-01
老師現(xiàn)在有這種情況,稅務(wù)局那邊不理解,就是我們公司的會(huì)計(jì)結(jié)賬日期是上月27日到本月26日,年底順延至12.31。稅務(wù)期間是1—31號(hào),然后報(bào)稅的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)未開(kāi)票收入負(fù)數(shù),一整個(gè)年度累計(jì)不會(huì)是負(fù)數(shù)。我們是國(guó)企,不會(huì)偷稅漏稅,現(xiàn)在就是稅務(wù)局這邊的人不聽(tīng)解釋
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2022-06-30
根據(jù)新政策,加計(jì)扣除政策和留抵退稅政策會(huì)有沖突嗎
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2019-04-17
我提問(wèn):老師好,我是新會(huì)計(jì),公司的帳沒(méi)有業(yè)務(wù),我只是做了固定資產(chǎn)折舊和攤銷,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益和結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn),再一個(gè)就是我看到每個(gè)月的遞延收益都減去相應(yīng)的數(shù)字,我也在遞延收益的欄內(nèi)減去相應(yīng)的數(shù)字,其他的都沒(méi)變,之后,資產(chǎn)負(fù)債表就是因?yàn)樵谶f延收益欄內(nèi)減少的數(shù)字不平,請(qǐng)問(wèn),我該如何做?借:遞延收益 20 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) -2
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2016-11-02
(急,需要專業(yè)回答,不懂別接)請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)公司,從供貨商取得的發(fā)票由于供應(yīng)商自身原因?yàn)楫惓0l(fā)票,之前這筆款已退稅,現(xiàn)在征收稅局和退稅稅局分別需要做什么處理,以及政策依據(jù),謝謝。
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2019-12-24
我公司承包了一個(gè)小工程,干一個(gè)月完工了,收入450000.雇臨時(shí)工400000,這臨時(shí)工的工資400000怎樣入賬合理,是做臨時(shí)工工資表入賬,還是去稅務(wù)局開(kāi)勞務(wù)發(fā)票入賬?現(xiàn)在新政策稅務(wù)局還給代開(kāi)勞務(wù)票嗎
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2017-12-12
行政單位會(huì)計(jì),我們今年啟用的新賬套,錄入 財(cái)政應(yīng)返還額度的期初數(shù)了,也發(fā)生業(yè)務(wù)了,但是收支月報(bào)上顯示的是負(fù)數(shù),這是什么原因呢?
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2019-07-31
馬上報(bào)這一季度的稅收,我們?cè)?月份收到財(cái)政局的20萬(wàn),然后開(kāi)了發(fā)票,這個(gè)20萬(wàn)是作為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,出去這一季度成本,還有14.8萬(wàn)利潤(rùn),這14.8是作為接下來(lái)兩季度派遣人員工資和五險(xiǎn)一金支出的費(fèi)用 我這個(gè)利潤(rùn)可以怎樣調(diào)整呢 但是現(xiàn)在我報(bào)稅的時(shí)候就要求交企業(yè)所得
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2019-07-10
我是做勞務(wù)服務(wù)公司的 馬上報(bào)這一季度的稅收,我們?cè)?月份收到財(cái)政局的20萬(wàn),然后開(kāi)了發(fā)票,這個(gè)20萬(wàn)是作為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,出去這一季度成本,還有14.8萬(wàn)利潤(rùn),這14.8是作為接下來(lái)兩季度派遣人員工資和五險(xiǎn)一金支出的費(fèi)用,但是現(xiàn)在我報(bào)稅的時(shí)候就要求交企業(yè)所得,我這個(gè)利潤(rùn)可以怎樣調(diào)整呢
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2019-07-10