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老師:請教一下,商譽(yù)差異是死循環(huán),要不要確認(rèn)遞延差異呢?
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2019-09-02
因付款延遲產(chǎn)生的違約金,付違約金時需要對方開發(fā)票嗎
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2021-01-29
老師,你好。請問如何申請延期繳納稅費(fèi)?需要提供哪些資料
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2022-02-18
老師,調(diào)整以前年度遞延收益的會計分錄應(yīng)該如何來做呢?
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2019-06-01
延期付款利息和賠償金都屬于價外費(fèi)用。應(yīng)該怎么開票了
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2020-03-22
1、稅費(fèi)從3降為1的點 -- 延續(xù)到12月份的文件是哪號文件
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2020-06-18
收到分期付款還有延期付款的利息怎么開票?入什么科目
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2018-06-02
老師這是企業(yè)拆遷后購置新的資產(chǎn)的處理,遞延收益什么時候會轉(zhuǎn)沒了 7、重新購置土地、固定資產(chǎn): 借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:專項應(yīng)付款 貸:遞延收益 8、核算專項應(yīng)付款余額: 借:專項應(yīng)付款 貸:資本公積 9、在資產(chǎn)有效使用期間內(nèi),直線法遞延,具體金額根據(jù)各項資產(chǎn)的具體折舊或攤銷年限而定: 借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入
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2023-04-04
行政單位會計,我們今年啟用的新賬套,錄入 財政應(yīng)返還額度的期初數(shù)了,也發(fā)生業(yè)務(wù)了,但是收支月報上顯示的是負(fù)數(shù),這是什么原因呢?
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2019-07-31
我是做勞務(wù)服務(wù)公司的 馬上報這一季度的稅收,我們在6月份收到財政局的20萬,然后開了發(fā)票,這個20萬是作為主營業(yè)務(wù)收入,出去這一季度成本,還有14.8萬利潤,這14.8是作為接下來兩季度派遣人員工資和五險一金支出的費(fèi)用,但是現(xiàn)在我報稅的時候就要求交企業(yè)所得,我這個利潤可以怎樣調(diào)整呢
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2019-07-10
馬上報這一季度的稅收,我們在6月份收到財政局的20萬,然后開了發(fā)票,這個20萬是作為主營業(yè)務(wù)收入,出去這一季度成本,還有14.8萬利潤,這14.8是作為接下來兩季度派遣人員工資和五險一金支出的費(fèi)用 我這個利潤可以怎樣調(diào)整呢 但是現(xiàn)在我報稅的時候就要求交企業(yè)所得
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2019-07-10
你好,請問20年運(yùn)輸行業(yè)、餐飲、酒店行業(yè)開增值稅普票免稅政策是否延長到21年1-3月??換句話說,我是做酒店行業(yè)的,21年1-3月有開專票有開普票超三十萬了,是不是只需要交專票這部分的稅額??
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2021-04-09
老師晚上好!我公司是小規(guī)模納稅人,2018年收到政府部門撥付的項目試點專項資金30萬元,記入遞延收益科目,現(xiàn)在通過了結(jié)題驗收確認(rèn),可以將這筆資金轉(zhuǎn)為收入了,請問老師我是直接轉(zhuǎn)其他收益嗎?
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2021-01-18
老師,你好!稅務(wù)說我公司符合增值稅加計抵減政策,讓修改了增值稅報表,但我公司還有很多留底稅。那加急抵減的增值稅怎么做會計處理核實?可以這樣做嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計抵減 貸:遞延收益
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2021-11-25
老師,你好,我想問下,我們是國企,政府有發(fā)文讓我們給租戶免半年租金,有些已經(jīng)交了租金,需要退,有些不要求退,就順延半年,有些還沒有交租金,我們已經(jīng)怎么處帳呢? 是先收了租金,才收到文件免租
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2022-12-12
我想請問一下,我申請發(fā)票最高限額,稅務(wù)局那邊給我一個準(zhǔn)予稅務(wù)行政許可決定書,是不是我就可以去發(fā)行了?我上個禮拜跑了幾次一直沒辦成這個發(fā)行,所以我想確定下再去稅務(wù)局
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2019-04-29
我們公司收到個人代開的一張發(fā)票。說是稅收洼地,也是稅務(wù)局代開的。但是發(fā)票上代開的地址是什么財政所。這是真票?現(xiàn)在好多人拿身份證去異地什么稅收洼地稅務(wù)局代開票,風(fēng)險是什么?
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2020-11-27
行政機(jī)構(gòu)和行政機(jī)關(guān)有什么區(qū)別呢?大部分行政機(jī)關(guān)都是行政主體這句話,對嗎?
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2024-09-07
公司是一般納稅人,3月開出一張發(fā)票,產(chǎn)生了5萬多的説。這個説可不可以到稅務(wù)申請延後至5月繳納。因為這個是和政府部門合作的,她們要先把票領(lǐng)到后才能去申報領(lǐng)款,中間有一個很長的時間差。
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2017-03-23
請問一個關(guān)于加計抵減的政策延問題:2022年有進(jìn)項100萬 銷項80萬,留抵20萬,我可以先在12月賬里計提100*10%=10萬的加計嗎?這個10萬的加計等我2023有稅要交,我再來抵,可以嗎?因此2023年比例調(diào)低了,只有5%。
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2023-01-14