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(1)計算甲公司2013年度的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交所得稅。(2)計算甲公司2013年年末應(yīng)納稅暫時性差異余額和可抵扣暫時性差異余額。(3)計算甲公司2013年年度應(yīng)確認的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。?(4)計算甲公司2013年年度應(yīng)確認的所得稅費用。 (5)編制甲公司2013年年度確認所得稅費用和遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負債的會計分錄。
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2022-11-01
某企業(yè)2017年度利潤總額為1 000萬元,其中計提的各項減值損失20萬元(不允許稅前扣除),本年 度 國債利息收人100萬元,已計入營業(yè)外支出的稅收滯納金6萬元;企業(yè)所得稅稅率為25%.年初遞延所得稅資產(chǎn)10萬元,年末遞延所得稅資產(chǎn)為20萬元,年初遞延所得稅負債為30萬元,年末遞延所得稅負債為50萬元,該企業(yè)2017年度所得稅費用為
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2019-04-29
這張中國郵政代開的發(fā)票是不是稅局允許的,我我們是做工程的,這張取得的發(fā)票有效嗎?為什么在發(fā)票查驗平臺查驗不了
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2018-12-16
老師 我的臨時身份證到了,那我現(xiàn)在是可以直接網(wǎng)上報名繳費就可以了,然后到5月份考試后再去財政局審核就行了,是嗎?
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2018-11-08
收到以前年度的稅局政策性退回增值稅,已計入以前年度損益調(diào)整,在匯算清繳中納稅調(diào)整項目明細表哪一行進行調(diào)增?
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2022-05-17
公司購買京東卡向員工發(fā)放福利。購卡同時開具發(fā)票,預(yù)售卡發(fā)票稅率為0。這個發(fā)票稅務(wù)局認可嗎?有沒有政策文件支持?
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2022-04-19
外經(jīng)證預(yù)繳了2個稅點 財政局撥款時要求再補交本地的3個稅點 應(yīng)交夠5個稅點 項目是基礎(chǔ)設(shè)施 這個應(yīng)該怎么操作呢
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2019-03-15
請問,個人到稅務(wù)局開農(nóng)產(chǎn)品的稅率是3%,對嗎?按照現(xiàn)在政策是免稅的,但是開票金額超過多少需要交個人經(jīng)營所得稅呢?
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2022-04-14
公司經(jīng)營范圍有房屋建筑工程、市政工程、水利水電工程施工,是否可以去稅務(wù)局辦理可以開\"建筑服務(wù)\"工程款的發(fā)票
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2019-03-15
老師,請問下,社工服務(wù)中心提供三社聯(lián)動服務(wù),開具增值稅發(fā)票給民政局,開具發(fā)票時要怎么編制科目,一,二級科目是什么
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2021-05-12
稅務(wù)局給核定 定期定額6萬元 和現(xiàn)在的政策月銷售額不超15萬免稅 是怎么理解呢 核定的是所得稅 免征的是增值稅是嗎?
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2021-04-02
老師,我們是中型企業(yè),但是享受了小型企業(yè)的附加稅減半增收的政策,現(xiàn)在稅局讓寫說明,補交稅款,我怎么寫呢,有模板嗎
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2022-06-21
老師,我們是中型企業(yè),但是享受了小型企業(yè)的附加稅減半增收的政策,現(xiàn)在稅局讓寫說明,補交稅款,我怎么寫呢,有模板嗎
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2022-06-21
在18年計提稅金及附加,因稅務(wù)局政策未滿收入10萬免除教育附加稅和河道稅,那么我在19年能不能在賬上做跨年沖回?
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2020-01-02
(急,需要專業(yè)回答,不懂別接)請問外貿(mào)公司,從供貨商取得的發(fā)票由于供應(yīng)商自身原因為異常發(fā)票,之前這筆款已退稅,現(xiàn)在征收稅局和退稅稅局分別需要做什么處理,以及政策依據(jù),謝謝。
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2019-12-24
我公司承包了一個小工程,干一個月完工了,收入450000.雇臨時工400000,這臨時工的工資400000怎樣入賬合理,是做臨時工工資表入賬,還是去稅務(wù)局開勞務(wù)發(fā)票入賬?現(xiàn)在新政策稅務(wù)局還給代開勞務(wù)票嗎
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2017-12-12
根據(jù)新政策,加計扣除政策和留抵退稅政策會有沖突嗎
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2019-04-17
行政單位會計,我們今年啟用的新賬套,錄入 財政應(yīng)返還額度的期初數(shù)了,也發(fā)生業(yè)務(wù)了,但是收支月報上顯示的是負數(shù),這是什么原因呢?
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2019-07-31
我提問:老師好,我是新會計,公司的帳沒有業(yè)務(wù),我只是做了固定資產(chǎn)折舊和攤銷,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益和結(jié)轉(zhuǎn)利潤,再一個就是我看到每個月的遞延收益都減去相應(yīng)的數(shù)字,我也在遞延收益的欄內(nèi)減去相應(yīng)的數(shù)字,其他的都沒變,之后,資產(chǎn)負債表就是因為在遞延收益欄內(nèi)減少的數(shù)字不平,請問,我該如何做?借:遞延收益 20 借:管理費用-折舊費 -2
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2016-11-02
馬上報這一季度的稅收,我們在6月份收到財政局的20萬,然后開了發(fā)票,這個20萬是作為主營業(yè)務(wù)收入,出去這一季度成本,還有14.8萬利潤,這14.8是作為接下來兩季度派遣人員工資和五險一金支出的費用 我這個利潤可以怎樣調(diào)整呢 但是現(xiàn)在我報稅的時候就要求交企業(yè)所得
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2019-07-10