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無形資產(chǎn)提前報(bào)廢,需要納稅調(diào)增并確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
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2020-02-25
調(diào)整是0,是因?yàn)榇尕浀鴥r(jià)準(zhǔn)備的合并不存在遞延所得稅資產(chǎn)嗎,我看分錄沒有這個(gè)科目
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2019-10-10
1.國庫券和國債利息收入有關(guān)嗎? 是想考哪一個(gè)點(diǎn)? 是想說國債利息收入不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)互負(fù)債嗎? 國庫券的賬面價(jià)值為什么那么算?劃?rùn)M線部分
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2020-01-31
內(nèi)部研發(fā)的無形資產(chǎn),會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定:可以不用確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 那么,后續(xù)攤銷過程中,要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎(因?yàn)榘炊惙?,?nèi)部研發(fā)的無形資產(chǎn)可以按原值的175%攤銷)?
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2020-02-13
當(dāng)年有利潤(rùn),彌補(bǔ)往年虧損后不需要繳所得稅,往年可彌補(bǔ)虧損轉(zhuǎn)回有做分錄,借:所得稅費(fèi)用100萬,貸:遞延所得稅資產(chǎn)100萬,這個(gè)借方的所得稅費(fèi)用在利潤(rùn)表怎么列示
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2022-03-16
(1)應(yīng)收賬款本年年初余額為3000萬元,本年年末余額為5000萬元;壞賬準(zhǔn)備本年年初余額為 300萬元,本年計(jì)提 200萬元,本年年末余額為500萬元;遞延所得稅資產(chǎn)本年年初余額為 75 萬元(300×25%)。
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2021-11-07
請(qǐng)教:題目問遞延所得稅負(fù)債余額,直接算出來賬面和計(jì)稅之差乘以所得稅就是余額么,與存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提就是余額的道理相同?
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2020-07-25
15年所得稅費(fèi)用是831445.94 14年調(diào)整的47747.64=879193.58,審計(jì)報(bào)告利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用是478858.07,余400335.51放在遞延所得稅費(fèi)用,我如何來調(diào)整,然后對(duì)遞延所稅費(fèi)用400335.51如何來做帳
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2016-07-05
1.轉(zhuǎn)化日的公允價(jià)值變動(dòng)不是直接計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益嗎???
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2024-05-10
納稅調(diào)增調(diào)減的數(shù)據(jù)是不是從遞延所得稅資產(chǎn)負(fù)債里面取得的數(shù)據(jù)
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2019-08-02
您好,老師,這個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)210,賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)分別是多少啊
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2020-07-13
請(qǐng)問老師,當(dāng)年計(jì)提的產(chǎn)品質(zhì)量保俢費(fèi)10萬稅法不允許扣,實(shí)際發(fā)生時(shí)允許扣除,所以要納稅調(diào)増10萬,但這個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)債的遞延所得稅怎么處理?實(shí)際發(fā)生時(shí)允許扣除是不是就說明以后能抵扣10萬,計(jì)稅基礎(chǔ)就是10-10=0?確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債?
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2019-07-04
老師您好,我想問一下那個(gè)資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅價(jià)格,為什么形成的是遞延所得稅負(fù)債。
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2022-03-02
16年年末企業(yè)購入一套設(shè)備實(shí)際成本75萬元,預(yù)計(jì)使用5年不考慮凈殘值,會(huì)計(jì)采用年限平均法及提折舊,稅法按年數(shù)總和法及提折舊,所得稅稅率25%.遞延所得稅負(fù)債沒有期初余額
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2021-09-20
一般情況銀行會(huì)不會(huì)續(xù)延呢?后期申請(qǐng)需要用哪些資料呢
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2016-10-20
老師,今年中級(jí)考試會(huì)延遲還是取消?是全國還是只有北京?
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2020-07-30
上海2022年報(bào)稅申報(bào)期延長(zhǎng)到5月31號(hào),其中也包括個(gè)稅嗎
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2022-04-25
員工到退休年齡延繳社保過了是不是只能19號(hào)之前申請(qǐng)
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2021-10-19
半變動(dòng)成本 和 延期 變動(dòng)成本 有點(diǎn)搞混了,麻煩老師解釋下
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2019-04-11
享受延緩繳納稅款,如果提前繳納已緩繳的稅款有影響嗎?
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2022-09-22