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老師,公司購買的小冰箱,給公司員工使用,這個費用能進(jìn)員工福利費嗎
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2021-10-12
財務(wù)部門工資是不是記財務(wù)費用,銷售部工資記銷售費用?那采購部呢
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2017-09-20
工程施工下的直接材料費用和生產(chǎn)成本下的直接材料費用怎么區(qū)分?
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2019-08-08
舉一個例子:建筑企業(yè)的工程項目購買材料600元:借:原材料600,貸庫存現(xiàn)金600,工程項目支付投標(biāo)費1000,借:工程施工-間接費用1000,貸:庫存現(xiàn)金1000,工程項目領(lǐng)用材料:借:工程施工-合同成本-材料費600,貸:原材料600,結(jié)轉(zhuǎn)間接費用,借:工程施工-合同成本-間接費用1000,貸:工程施工-間接費用1000,好了,我要問的問題是,最后是不是要把工程施工-合同成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本呢,分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本1600,貸:工程施工-合同成本-材料費600,工程施工-合同成本-間接費用1000,是這樣做嗎?還有就是這個分錄還需要做嗎,借:主營業(yè)務(wù)成本,工程施工-合同毛利,貸:主營業(yè)務(wù)收入?
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2021-09-21
裝修公司2020年成本票不夠,想用臨時工工資做成工資表做成本, 用不用去稅局代開發(fā)票或者申報個稅?賬務(wù)處理怎么處理?
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2021-06-05
某企業(yè)甲產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間的費用分配采用約當(dāng)產(chǎn)量比例法,有關(guān)資料如下: 1.甲產(chǎn)品的原材料分工序投入(在各工序生產(chǎn)開始后陸續(xù)投入),投料進(jìn)度和產(chǎn)品加工進(jìn)度不一致。甲產(chǎn)品的原材料消耗定額為100千克,其中第一工序50千克,第二工序30千克,第三工序20千克。 2.甲產(chǎn)品的工時消耗定額為50小時,其中第一工序20小時,第二工序20小時,第三工序10小時。 3.本月完工產(chǎn)品2000件。 4.本月月末在產(chǎn)品300件,其中第一工序90件,第二工序100件,第三工序110件。 5.月初在產(chǎn)品生產(chǎn)費用為:直接材料費用11785元,直接人工費用10350元,制造費用13620元。 6.本月生產(chǎn)費用為:直接材料費用185000元,直接人工費用98500元,制造費用117000元。 【要求】 1.分工序計算投料率、完工率及約當(dāng)產(chǎn)量。 2.采用約當(dāng)產(chǎn)量比例法(加權(quán)平均法)將各項生產(chǎn)費用在完工產(chǎn)品與月末在產(chǎn)品之間進(jìn)行分配,計算完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的成本。 3.編制完工產(chǎn)品入庫的會計分錄(寫到明細(xì)科目)。
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2020-06-24
工資表中有扣款(出勤)這個怎么做賬?我能不能這樣做?計提工資:借管理費用工資14900貸應(yīng)付職工薪酬工資14900,發(fā)放時:借應(yīng)付職工薪酬工資14900 管理費用工資-1200 貸銀行存款13700
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2019-06-17
員工A2月工資5000元,已入職并發(fā)放,借:管理費用-工資5000,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資5000;借應(yīng)付職工薪酬-工資5000,貸:銀行存款5000;因公司特殊原因,需要員工退發(fā)工資,并在2月已退回。收到退回的資金,借:銀行存款5000,貸:管理費用-工資 -5000(沖減管理費用)。這樣管理費用-工資科目全年和應(yīng)付職工薪酬-工資科目會有個5000差額。這樣做對嗎?有差額怎么辦
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2022-03-14
員工原來有備用金未還,用工資抵是不是可以,會計分錄是不是借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款
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2021-12-19
老師,簽訂非全日制用工合同的人員,還用繳納社保嗎,工資按工資薪金申報個稅還是勞務(wù)報酬
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2023-12-13
工資能否這樣處理:借:管理費用-工資 管理費用(個人社保負(fù)數(shù))貸:應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交個人所得稅
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2017-09-19
項目還沒開工,為項目發(fā)生的圖紙打印費記入什么科目?工程施工間接費用還是銷售銷售費用
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2018-04-19
老師,請問試用期員工的社?;鶖?shù)是按試用期的工資基數(shù)交還是按轉(zhuǎn)正之后的工資基數(shù)交呢?
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2019-06-26
計提工會經(jīng)費時: 借:管理費用---工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬----工會經(jīng)費 繳納工會經(jīng)費時: 借:應(yīng)付職工薪酬----工會經(jīng)費 貸:銀行存款 工會經(jīng)費返還時: 借:銀行存款 借:管理費用---工會經(jīng)費(負(fù)數(shù))
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2022-02-17
工會經(jīng)費的計稅基數(shù)是用工資表不扣除社保公積金前的數(shù)據(jù)來報還是用實發(fā)工資金額來報?
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2021-12-03
請問:借用其他公司員工,收到對方開來發(fā)票怎么記賬?對方公司員工到我公司工作,借用2個月
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2022-04-14
自有物業(yè)升級改造的大額費用支出,未完工是入在建工程?完工后入長期待攤費用?分幾年攤銷?
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2018-10-31
老師,請問他人公司冒用我公司員工信息發(fā)虛假工資,對于我公司員工有什么影響。(實際員工只在本公司每月領(lǐng)工資。他人公司沒領(lǐng)工資,但使用了本公司員工信息)
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2021-08-16
由于員工個人原因發(fā)生損失,損失款從員工工資扣除,產(chǎn)生的費用開具專用發(fā)票,應(yīng)該怎樣做賬
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2017-10-20
計提員工個人承擔(dān)的意外險,會計分錄 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:費用費用-意外險 這樣做可以嗎?
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2024-04-18