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#提問(wèn)#老師小規(guī)模公司,就代開(kāi)了兩份專用發(fā)票沒(méi)有其他收入,但是他去年季報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字全都是零,第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)有收入,增值稅正常申報(bào),第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表是0,現(xiàn)在年報(bào)我按照正常數(shù)據(jù)申報(bào),他之前的那些零申報(bào)的對(duì)年報(bào)有沒(méi)有影響,
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2019-05-20
老師您好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季報(bào)可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?還是得預(yù)交所得稅呢?
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2022-04-09
年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)30萬(wàn)的,企業(yè)所得稅怎么申報(bào)
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2017-02-09
剛成立公司,企業(yè)所得稅申報(bào)表的資產(chǎn)總額季初季末 怎么填
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2020-07-14
今年第一季度和第二季度所得稅申報(bào)時(shí),研發(fā)費(fèi)用多記了兩個(gè)人的工資,請(qǐng)問(wèn)要怎么處理
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2023-08-01
#提問(wèn)# 固定資產(chǎn)按月計(jì)提折舊,當(dāng)季在申報(bào)所得稅時(shí),固定資產(chǎn)一次性扣除,那和賬面計(jì)提的所得稅不一致,這筆分錄這么做?那第二季度申報(bào)所得稅時(shí),怎么申報(bào)?
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2019-05-13
6月份報(bào)表基本完成,根據(jù)貴公司提供的資料,4-6月份(增值稅和企業(yè)所得稅為季度申報(bào)),共收入402552.52元,成本358336.19元,差額44216.33元,旅行業(yè)根據(jù)差額征收增值稅(44216.33*3%=1326.49),所以貴公司4-6月份累計(jì)應(yīng)繳增值稅1326.49元,附加稅159.17元,貴公司累計(jì)為虧損所以無(wú)需繳納企業(yè)所得稅。如果以上有問(wèn)題請(qǐng)?zhí)岢?,沒(méi)問(wèn)題我將根據(jù)以上數(shù)據(jù)申報(bào)國(guó)、地稅。盡快回復(fù)今天為稅期最后二天。這樣是不是不用交稅呀
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2017-07-15
上年度第二季度有利潤(rùn),所以繳納了所得稅,到了第三,第四季度是沒(méi)有利潤(rùn)的,只有費(fèi)用,所以一整個(gè)年度核算下來(lái)就是多繳納了,第二年度第一季度有所得稅要繳納,是不是可以直接在企業(yè)所得稅表格中填寫(xiě)上年度多繳納的所得稅呢,還是要等匯算清繳做完才可以抵減
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2017-04-14
季度預(yù)繳所得稅,計(jì)算的依據(jù)是什么?當(dāng)季的所得額嗎
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2019-04-05
企業(yè)所得稅季報(bào)是這樣是么?
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2017-04-11
企業(yè)所得稅季報(bào)的報(bào)表怎么填呀
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2017-04-08
填企業(yè)所得稅季報(bào)只需填2_4列次嗎?以前沒(méi)報(bào)過(guò)
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2017-04-06
企業(yè)所得稅季報(bào)報(bào)錯(cuò)了 能改嗎
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2020-04-20
企業(yè)所得稅季報(bào)應(yīng)如何填列?
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2019-01-09
企業(yè)所得稅季報(bào)表怎么填?
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2019-12-04
麻煩問(wèn)個(gè)問(wèn)題 企業(yè)所得稅季報(bào)第十三欄的進(jìn)入填寫(xiě)界面哪里的數(shù)字怎么可以顯示在主表?
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2022-04-07
老師,企業(yè)所得稅季報(bào)報(bào)錯(cuò)了,怎么處理
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2019-10-24
企業(yè)所得稅季報(bào)的數(shù)是怎么填的
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2018-10-08
那企業(yè)所得稅季報(bào)呢,也是元么
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2019-04-18
第三季度企業(yè)所得稅預(yù)申報(bào),營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額,是填7-9月的累計(jì)額,還是1-9月的累計(jì)額
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2018-10-17