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一次性收取租金,增值稅是按預收金額一次性繳納增值稅還是按分期開票金額計算繳納增值稅?
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2021-01-25
# 提問 #季度不超30萬不交增值稅 但其中有代開發(fā)票已在稅局交增值稅 問此增值稅用交附加稅嗎?
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2020-02-28
應交稅費~增值稅~應交增值稅(轉出未交增值稅)這個科目借方可以有余額嗎?借方余額是什么意思?
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2018-11-26
本憑證中的科目“應交稅費-應交增值稅-未交增值稅“與“應交稅費-應交增值稅-已交稅金“用法什么區(qū)別
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2018-08-19
小規(guī)模結轉增值稅不用 應交稅費—轉出未交增值稅這個科目?直接轉入應交稅費—未交增值稅科目嗎
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2021-06-22
金稅盤只有增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票,沒有增值稅電子普通發(fā)票怎么回事?需要怎么操作
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2022-04-07
老師您好!請問本期進項大于銷,不需作賬務處理,次月申報表會顯示有留抵稅額,賬務上要將留抵作轉出處理,分錄。借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅),若有應交末交增值稅,則借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅。對嗎?謝謝!
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2019-10-21
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借方期初余額3萬,本期銷項4萬,進項7萬,還余下留底6萬。 借 應交稅費-未交增值稅 3萬 貸 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 3萬 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借方期末余額變0了。和報表上面的留底不一致。這樣做是不是錯了?
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2022-04-02
請問一下,稅控服務費購買時(借:管理費用,貸:銀行存款)結轉(借:應交稅費-應交增值稅(減免增值稅)貸:管理費用(負數(shù))),那么用于抵扣時的分錄怎么做?可以直接這樣做嗎(借:應交稅費-應交增值(銷項稅額)貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額);應交稅費-未交增值稅;應交稅費-應交增值稅(減免增值稅))
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2019-09-04
老師您好,11月底,應交稅費-未交增值稅 借方余26000多,12月份初又認證了一部分進項稅額,但是還是需要繳納3000多的增值稅, 我做的 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅3000,貸 應交稅費-未交增值稅3000,交稅了,未交增值稅3000沒了,又是余26000多,這樣不對吧,應該未交增值稅余額是0吧,謝謝老師
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2021-12-14
老師您好,我想請教一下增值稅的問題。如果“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”是借方余額,是由于進項大于銷項導致的,需要做分錄“借:應交稅金——未交增值稅 貸:應交稅金——應交增值稅(轉出多交增值稅) ”嗎?還是由于多預繳稅款形成的“應交稅費-應交增值稅”的借方余額才需要做這筆分錄?
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2019-11-21
2日,從星光工廠購入后。日兩種材料,目材料150千克,每千克200元;B材料 150千克, 金千克120元,營信稅稅率為 18%,贈入材科時發(fā)生元費 工500元,運費進項稅稅率為 96(材料的 遠費技兩科材料的重量比街分配),上達教項均已支付,材科尚未到達
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2024-03-18
部分現(xiàn)代服務業(yè)的增值稅稅率一律按照6%進行計算增收增值稅正確嗎
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2015-10-19
總資產增長率為負值,銷售收入增長率和凈利潤增長率為正值,說明什么
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2024-04-28
老師,請問哈,我的進項有4萬,這個月銷項有1.3萬,月末時1結轉銷項,借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額1.3,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1.3,2結轉進項,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1.3萬,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額1.3萬,這樣未交增值稅不用做賬了
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2022-03-11
小規(guī)模自開專票,3季度結轉增值稅。借:應交稅費一增值稅一轉出未交增值稅10.1,貸:應交稅費一未交增值稅10.1。 10月份繳納增值稅,借:應交稅費一未交增值稅10,貸:銀行存款10. 繳納的比稅控盤、實際計提的少0.1元,怎么做賬,可以做 借:應交稅費一未交增值稅0.1,貸:營業(yè)外收入0.1么
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2019-12-12
本期應交的增值稅是多少?是22190.04?這個月最后結轉的增值稅是不是就是在本期應交稅費-未交增值稅的貸方?應交稅費-未交增值稅的借方是我本期交上期增值稅沖的數(shù)?如果應交稅費未交增值稅科目期末余額小于“應交稅費-未交增值稅”當期貸方發(fā)生額,有可能是什么情況造成的
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2018-09-27
這道題的入賬價值不考慮增值稅嗎?題目告訴取得專票增值稅是1萬元
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2019-03-17
增值稅也計入入賬價值了?
1/567
2022-03-30
你好老師,我們單位設置科目,應交稅費/應交增值值/未交增值稅,沒用過,都用已交稅金,可以嗎?另外增值稅需要預提嗎?
1/613
2016-09-07