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小規(guī)模企業(yè)增值稅申報(bào)表的稅額和開(kāi)票系統(tǒng)的稅額不一致怎么辦
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2017-07-08
增值稅申報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)對(duì)不上匯算清繳的總收入,這個(gè)關(guān)系大嗎?
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2022-03-29
老師我在網(wǎng)上發(fā)票認(rèn)證時(shí),已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了。后來(lái)發(fā)現(xiàn)勾選錯(cuò)誤,就撤銷統(tǒng)計(jì),重新進(jìn)行勾選,再統(tǒng)計(jì)確認(rèn),平臺(tái)顯示確認(rèn)完成。 之后我在電子稅務(wù)局填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí),上面顯示的本期認(rèn)證相符的專票稅額是我第一次認(rèn)證時(shí)勾選確認(rèn)的稅額,我能不能直接在上面修改,填寫(xiě)正確的進(jìn)賬稅額?
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2020-05-16
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表上留抵稅額在賬上是在哪個(gè)科目
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2021-01-14
增值稅申報(bào)表主表第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額是填上期沒(méi)交的增值稅嗎?單位上月的增值稅當(dāng)期就已經(jīng)交了,系統(tǒng)升級(jí)后,主表自動(dòng)生成,出現(xiàn)第30欄的值是我上月交的稅款,是不是要找稅務(wù)局改一下?還是怎么辦?30欄一直沒(méi)填
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2017-09-04
老師,問(wèn)一下第一次申報(bào)出口退稅的時(shí)候,增值稅申報(bào)表里的主表里免抵退應(yīng)退稅額那里要先填好在去出口退稅申報(bào)嗎
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2024-12-12
第一季度,小規(guī)模企業(yè) 在稅務(wù)代開(kāi)6000元的專票,為本季度的銷售收入。在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)本期應(yīng)補(bǔ)退稅額那欄。有余額-349.5.是不是哪里寫(xiě)錯(cuò)了?
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2019-04-09
增值稅減免稅務(wù)申報(bào)表上月有余額,為什么這月余額不能自動(dòng)帶出來(lái),該怎么辦
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2021-07-08
老師您好,稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)減免增值稅額,在納稅申報(bào)表中怎么填寫(xiě)
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2019-06-04
我公司是一般納稅人,本月采購(gòu)并出口了一批(裝飾用)鮮花。購(gòu)進(jìn)時(shí)收到普通發(fā)票,出口報(bào)關(guān)單上征免一欄中是照章征稅(1)。這項(xiàng)業(yè)務(wù)屬于出口免稅業(yè)務(wù)嗎?收到普通發(fā)票不能退稅吧?增值稅申報(bào)表如何填列?
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2023-03-01
老師,假設(shè)修路的建筑企業(yè),本月結(jié)算單金額800萬(wàn),開(kāi)票800萬(wàn),按完工百分比法確認(rèn)的收入1200萬(wàn),因?yàn)樵鲋刀惿陥?bào)表上的收入自動(dòng)帶過(guò)來(lái)是800萬(wàn),另外的400萬(wàn)是不是填在未開(kāi)票收入一欄,但是聽(tīng)說(shuō)有的稅局未開(kāi)票收入不能填數(shù),所以我都是見(jiàn)票確認(rèn)收入,將收入與成本之間的差填在工程施工-合同毛利,沒(méi)有用到工程結(jié)算這個(gè)科目,整個(gè)過(guò)程下來(lái),這樣做有沒(méi)有什么問(wèn)題?
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2021-03-15
老師你好,小規(guī)模企業(yè)發(fā)票稅率現(xiàn)在是減按1%的稅率,季報(bào)表,增值稅申報(bào)表怎么填呢,開(kāi)市場(chǎng)推廣,調(diào)研服務(wù)類發(fā)票
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2020-10-13
非營(yíng)利性組織接受捐贈(zèng)收入要填入增值稅申報(bào)表嗎?
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2022-03-03
老師,電子稅務(wù)局上的增值稅申報(bào)表的銷項(xiàng)稅額與稅盤(pán)導(dǎo)出來(lái)的銷項(xiàng)稅額少了0.03元,我已經(jīng)報(bào)增值稅申報(bào)表上的銷項(xiàng)稅額申報(bào)納稅了,我在賬上該怎么調(diào)整過(guò)來(lái),怎么寫(xiě)分錄
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2021-09-11
請(qǐng)問(wèn)老師收到海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū),進(jìn)項(xiàng)稅抵扣除了在增值稅申報(bào)表附表二中一、其他扣稅憑證 里填寫(xiě),還需要在四、其他 欄次填寫(xiě)嗎?
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2020-04-30
由于小規(guī)模納稅人是按季度申報(bào)增值稅,但是本季度內(nèi)公司正常開(kāi)具了銷售貨物的發(fā)票需要交納增值稅,但是也開(kāi)具了紅沖服務(wù)類型業(yè)務(wù)的發(fā)票,那申報(bào)的時(shí)候服務(wù)類的增值稅本季度是負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)這樣子填寫(xiě)進(jìn)去的增值稅申報(bào)表可以正常在網(wǎng)上申報(bào)成功嗎?
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2017-09-17
11月份代開(kāi)增值稅專票了,已經(jīng)繳納增值稅136.28,今天再報(bào)國(guó)稅報(bào)表時(shí),城建稅用申報(bào)嗎?
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2019-01-04
出售固定資產(chǎn)(汽車)開(kāi)了增值稅專票,這個(gè)銷項(xiàng)稅額要在增值稅申報(bào)表中哪一欄填寫(xiě)???
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2019-01-03
老師增值銳申報(bào)表期末未交稅額和明細(xì)賬里面的未交增值銳余額 應(yīng)該是一致的嗎
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2021-09-30
老師,小規(guī)模季報(bào),有普票免增值稅,也有3個(gè)點(diǎn)的專票銷售額 ,如何填報(bào)增值稅申報(bào)表?
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2023-03-13