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老師,您好,我上個(gè)季度由于開(kāi)票系統(tǒng)的原因,多扣了一筆增值稅和城建稅,現(xiàn)在我要退稅,附加稅申報(bào)表顯示已經(jīng)把多交的城建稅稅款抵扣,但是銀行回單顯示并未進(jìn)行抵扣,這種情況應(yīng)該怎么辦?
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2020-07-06
小規(guī)模這個(gè)季度稅控盤自開(kāi)了專票含稅49990,增值稅1456.02,普票含稅2795.86,增值稅81.43,1.現(xiàn)在是增值稅全免還是只免普票?2.圖1.2我現(xiàn)在申報(bào)小規(guī)模申報(bào)表是只免了普票的增值稅,但是申報(bào)表本年累計(jì)金額和我利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不一致。差額正好是免的增值稅81.43的普票收入。3.圖3.4手動(dòng)改申報(bào)表后,又全額納稅,具體怎樣是對(duì)的
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2019-01-12
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 在申報(bào)增值稅時(shí),填在表幾的哪項(xiàng)里?
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2018-12-13
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),填的增值稅減免稅申報(bào)表對(duì)不對(duì)?
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2019-11-11
小規(guī)模勞務(wù)派遣單位納稅人如何申報(bào)增值稅(增值稅報(bào)表如何填寫)?
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2019-10-09
小規(guī)模納稅人不超過(guò)30萬(wàn)銷售額 免征增值稅 增值稅申報(bào)表怎么填
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2020-04-16
增值稅季度申報(bào)表核定銷售額是75000,公司開(kāi)了28500元,用不用交增值稅
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2017-04-12
本月增值稅留抵,280元的航天技術(shù)維護(hù)費(fèi)。需要在附表四中填寫嗎
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2022-04-08
收到的退附加稅,利潤(rùn)表上當(dāng)期的稅金及附加是度數(shù)了,財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)不通過(guò),怎么辦
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2023-10-18
更正上個(gè)月增值稅報(bào)表,顯示報(bào)表晚于5月3號(hào)申報(bào),要去稅局大廳申報(bào),這是怎么回事
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2019-05-04
多申報(bào)了收入,按含稅報(bào)的,現(xiàn)在的情況是增值稅申報(bào)表比利潤(rùn)表上多了,現(xiàn)在怎樣處理?
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2019-01-05
老師 請(qǐng)問(wèn) 增值納稅申報(bào)表的15欄是填 免抵退稅申報(bào)匯總表的32欄數(shù)據(jù)?還是36欄數(shù)據(jù)?
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2019-08-05
我要打印去年一年的增值稅納稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅申報(bào)表。在電子稅務(wù)局哪里打印吶?
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2020-06-21
比如12月的免抵退申報(bào)表和增值稅納稅申報(bào)表中的免抵退銷售額為什么會(huì)不一至的?
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2019-03-28
老師,你好,我們公司以前的帳與申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅申報(bào)表,會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)不一樣,現(xiàn)在要整理舊帳,我想問(wèn)一下需要注意什么,我整了一個(gè)月的,利潤(rùn)表和增值稅申報(bào)表能對(duì)上,但資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上,這樣可以嗎?
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2016-09-04
2月申報(bào)繳納增值稅后,發(fā)現(xiàn)申報(bào)有誤,重新更正申報(bào),多繳納了增值稅。本月申報(bào)增值稅時(shí)需要把2月多繳納的填寫在申報(bào)表中嗎?
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2021-03-15
小微企業(yè)一個(gè)季度開(kāi)了4萬(wàn)多的票需要填寫增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎?附列資料需要填寫嗎?怎么填寫吶 小微企業(yè)免稅銷售額沒(méi)有超過(guò)限額附列資料怎么填寫,免稅表需要填嗎 小規(guī)模納稅人月銷售額不足10萬(wàn)元的填申報(bào)表時(shí),填寫哪一欄?規(guī)模納稅人,收入都在10萬(wàn)以下,附列資料哪張表要填嗎?還是只用填寫主表?
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2022-04-12
老師好,小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在申報(bào)2021年第一季度增值稅,企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)30萬(wàn),增值稅申報(bào)表怎么填,增值稅申報(bào)表主表15行到19行減免稅這塊怎么填? 減免這塊增值稅需不需要分未達(dá)起征點(diǎn)減免這部分和企業(yè)增值稅減免2%這部分? 拜托老師好好看看 謝謝謝謝
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2021-04-16
你好,一季度小規(guī)模增值稅和企業(yè)所得稅申報(bào)表填錯(cuò),現(xiàn)在把表作廢了,可以重新在大廳申報(bào)么,作廢的表重辦算逾期申報(bào)么
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2019-05-08
我在填一般納稅人申報(bào)表時(shí),想把3月份繳納的稅控服務(wù)費(fèi)280元抵扣了,在增值稅減免申報(bào)表填列了,但是附表四自動(dòng)帶不進(jìn)去,也填補(bǔ)進(jìn)去。我保存時(shí),提示增值稅減免申報(bào)表減稅項(xiàng)目“本期實(shí)際抵減稅額”列合計(jì)(280)=主表23欄“應(yīng)納稅額減征額”一般項(xiàng)目本期數(shù)0+主表23欄“應(yīng)納稅額減征哦”即征即退項(xiàng)目本期數(shù)0?這是怎么回事,謝謝老師!
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2018-06-11