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東方紅公司1月購入自用小轎車一輛,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100000元,增值稅13000元,同時(shí)繳納車輛購置稅10000元,其他費(fèi)用6000
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2023-11-14
某糕點(diǎn)廠(一般納稅人)2020年4月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)向一超市(一般納稅人)銷售糕點(diǎn),開出增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為50000元,增值稅款為6500元,支付
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2023-10-23
(2)收到投資人魯達(dá)公司投入的舊設(shè)備一臺(tái),賬面原值120000元,已提折舊40000元,經(jīng)資產(chǎn)評(píng)估師評(píng)估后雙方確認(rèn)價(jià)值為100000元(不含稅),并按13%的稅率開具了增值稅專用發(fā)票
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2025-02-06
北京聯(lián)云計(jì)算機(jī)公司(一般納稅人)2020年6月以每臺(tái)不含稅銷售單價(jià)0.9萬元,當(dāng)月向五大商場(chǎng)銷售500臺(tái)計(jì)算機(jī),對(duì)于這五個(gè)商場(chǎng)在當(dāng)月20天內(nèi)付清500臺(tái)計(jì)算機(jī)購貨款,均給予5%的銷售折扣;發(fā)貨給外省市分支機(jī)構(gòu)200臺(tái)用于銷售,并支付發(fā)貨運(yùn)費(fèi)等項(xiàng)費(fèi)用12萬元,運(yùn)輸單位開具的發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)10萬元,建設(shè)基金0.5萬元,保險(xiǎn)費(fèi)1萬元,運(yùn)雜費(fèi)0.5萬元;另采取信換新方式銷售新型號(hào)計(jì)算機(jī)(00合,每臺(tái)按上述不含稅銷售單價(jià)折價(jià)0.25萬元;購進(jìn)計(jì)算機(jī)原材料零部件,取得增值稅專用發(fā)票上注明的銷售金額200萬元;為即將舉行的全國(guó)運(yùn)動(dòng)會(huì)贈(zèng)送計(jì)算機(jī)50臺(tái)。另外,當(dāng)月從國(guó)外進(jìn)口兩臺(tái)計(jì)算機(jī)檢測(cè)設(shè)備,其增值稅稅額為18萬元。 要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算北京聯(lián)云計(jì)算機(jī)公司2020年6月繳納的增值稅。
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2023-03-27
某企業(yè)2019年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)外購原材料100噸,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為48000元,稅款為6240元,請(qǐng)運(yùn)輸公司運(yùn)送外購原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)為1800元,稅款為162元。(2)購買辦公樓一棟,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬元,增值稅為9萬元。(3)進(jìn)口一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,取得的海關(guān)開具的進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的稅款為34 000元。(4)取得出租包裝物租金收入為56500元。(5)銷售產(chǎn)品600件,每件售價(jià)為價(jià)稅合計(jì)442元,同時(shí)收取包裝物押金20000元(單獨(dú)核算)。(6)用上述產(chǎn)品400件發(fā)放給職工作為福利,每件收費(fèi)40元。根據(jù)以上資料,計(jì)算該企業(yè)8月份應(yīng)納增值稅稅額(假定該企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票當(dāng)月均已通過認(rèn)證,期初留抵稅額2萬元)。
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2022-05-03
老師,公司原先是一般納稅人,今年已經(jīng)是申請(qǐng)小規(guī)模公司,那增值稅專用發(fā)票還有,可以繼續(xù)使用,就是想問一下,開出來專用增值稅發(fā)票,要不要交稅,和普通發(fā)票一樣性質(zhì)嗎
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2019-08-01
公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅率為13%2018年6月,發(fā)生下列業(yè)務(wù) (1)3月2日,向B公司銷某商品100件,每件標(biāo)價(jià)200元。實(shí)際售價(jià)180元(售價(jià)中不含增值稅額),已開增值稅專用發(fā)票,商品已交公司,代公司適朵費(fèi)2000元 (2)3月4日,銷售給乙公司商品一批,增值稅發(fā)票上注明價(jià)款為20000元,增值稅2600元,乙公司以一張期限為60天,值為22600元的無息商業(yè)承匯票支付,該批商品成本為16000元 (3)3月8日,收到B公司3月2日所購商品貨款并存入銀行 4)3月11日,A公司從甲公司購買原材料一批,價(jià)款2000元按合同規(guī)定先預(yù)付0%購貨款,其余貨款驗(yàn)貨后支付 (5)3月21日,收到從甲公司購買的原材料,并驗(yàn)收入庫,余款以行存款支付價(jià)款20000元,增值稅2600元 要求:編制上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄
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2021-10-22
、A公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅率為13%。2020年3月,發(fā)生下列業(yè)務(wù):1)3月2日,向B公司賒銷某商品100件,每件標(biāo)價(jià)200元,實(shí)際售價(jià)180元(售價(jià)中不含增值稅額),已開增值稅專用發(fā)票。商品已交付B公司。現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30。2)3月4日,銷售給乙公司商品一批,增值稅發(fā)票上注明價(jià)款為20 000元,增值稅額2 600元,乙公司以一張期限為60天,面值為22 600元的無息商業(yè)承兌匯票支付。該批商品成本為16 000元。3)3月8日,收到B公司3月2日所購商品貨款并存入銀行。4)3月11日,A公司從甲公司購買原材料一批,價(jià)款30 000元,按合同規(guī)定先預(yù)付40%購貨款,其余貨款驗(yàn)貨后支付。5)3月28日,因急需資金,A公司將收到的乙公司的商業(yè)承兌匯票到銀行辦理貼現(xiàn),年貼現(xiàn)率為10%。6)3月30日,收到從甲公司購買的原材料,并驗(yàn)收入庫,余款以銀行存款支付。增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款30 000元,增值稅3 900元。要求:編制上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄(假定現(xiàn)金折扣不考慮增值稅因素)。
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2021-03-21
機(jī)動(dòng)車增值稅專用發(fā)票開錯(cuò)發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào),當(dāng)月發(fā)現(xiàn),當(dāng)月可以作廢重開嗎?
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2020-04-23
增值稅專用票與增值稅普票都要交稅,為什么很多單位只愿意開普票,不開專票
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2017-05-18
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元,不含稅的售價(jià)為10000元)捐給當(dāng)?shù)丶t十字會(huì); 2)外購一批原材料用于加工生產(chǎn) ,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元: (3)中秋佳節(jié),外購一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款5000元; (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元,當(dāng)期無同類售價(jià))投資于B企業(yè)。 計(jì)算:A企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額和可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-06-20
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元,不含稅的售價(jià)為10000元)捐給當(dāng)?shù)丶t十字會(huì); 2)外購一批原材料用于加工生產(chǎn) ,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元: (3)中秋佳節(jié),外購一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款5000元; (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元,當(dāng)期無同類售價(jià))投資于B企業(yè)。 計(jì)算:A企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額和可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-12-22
領(lǐng)票人員到稅務(wù)局代開專票,多打印一張去年專用發(fā)票,增值稅已繳納,增值稅已扣,現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,已作廢,繳納的增值稅怎么做分錄,還用不用確任收入
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2020-06-29
增值稅專用發(fā)票網(wǎng)上認(rèn)證怎么確認(rèn)簽名啊?
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2019-11-30
報(bào)稅期間是不是不可以買增值稅專用發(fā)票
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2016-03-04
請(qǐng)問以上的發(fā)票中,認(rèn)證相符的稅控增值稅專用發(fā)票有幾份?
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2016-12-19
公司4月收到的一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,現(xiàn)在我們公司不要這張發(fā)票,退給銷售方,要怎么操作?
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2020-07-14
增值稅專用發(fā)票怎么抵稅呀?
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2015-12-01
你好,請(qǐng)問增值稅專用發(fā)票已經(jīng)進(jìn)入賬,但企業(yè)未正式運(yùn)營(yíng),就是進(jìn)項(xiàng)無法抵扣前稅款記入哪個(gè)科目?
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2019-06-17
今天開的增值稅專用發(fā)票,明天勾選的話能不能算到3月份的進(jìn)項(xiàng)里
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2019-03-31