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出口外貿(mào)公司,上月申報退稅其中的一張發(fā)票抬頭有誤,本月紅沖。申報時,對于退稅申報系統(tǒng)。還有電子稅務(wù)局的增值稅的附表一免抵退增值稅是不是填合計?
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2017-12-03
營業(yè)外收入算入了增值稅申報表導(dǎo)致實際繳納比計提的多了
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2015-11-09
老師 我公司汽車搖號 需要填報數(shù)據(jù),要求是單位2019年1月1日至2019年12月31日實際已繳納入庫的增值稅稅額(不含城建稅和教育費附加)不扣除上年度退稅稅額。我有增值稅申報表 但是不知道填哪個數(shù)?請老師幫我看看!
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2020-06-28
交的金稅盤的維護(hù)費,那在增值稅申報表中是不是直接把數(shù)額減掉個體工商戶不需要交報表吧
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2017-03-31
老師增值稅申報表里面的面的免抵退銷售額誤申報成免稅銷售額了,并且已申報已繳費,要怎么才能更正錯誤?這會對企業(yè)產(chǎn)生哪些影響
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2019-09-09
你好老師,小規(guī)模納稅人代開專票,增值稅和城建稅已預(yù)繳,申報表里如果填寫所有預(yù)繳費用,會顯示需要退稅,如果填寫增值稅會顯示和已預(yù)繳不符
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2022-01-03
增直稅申報表,開得有紅字發(fā)票應(yīng)該怎樣填
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2018-01-15
營改增后國稅申報《應(yīng)該增稅負(fù)分析測算明細(xì)表》該怎么填報?增值稅應(yīng)納稅額(測算)的數(shù)據(jù)是自動勾稽出來的,但是和增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)的稅額不一致是真么回事,該怎么調(diào)整呢?
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2017-01-03
本期銷售額未達(dá)起征點請將本期應(yīng)征增值稅銷售額對應(yīng)填在第十欄小微企業(yè)免稅銷售額中適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額差額部分填寫在佛列資料對應(yīng)欄中填寫增值稅納稅申報表老師出這個提示
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2021-04-21
申報了增值稅表,已繳稅,后來發(fā)現(xiàn)有一欄數(shù)字填錯了,點更正申報,修改了申報,還需要點電子繳稅?稅額沒變動的
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2019-02-21
你好,請問一下 申報增值稅的時候 按稅控盤上的稅額填 還是 按申報表上自動申成的稅額呀?會有幾分錢的差額
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2022-05-17
增值稅申報在金山征管系統(tǒng)里填的,當(dāng)時是申報成功的,但是在電子稅務(wù)局里就查不到報表呢,還是顯示的未申報
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2019-02-27
在申報增值稅納稅申報時,填實際銷售額后跳出的納稅額和金稅盤金額差一分錢,申報表調(diào)整不了,怎么處理呢
1/2702
2018-10-16
知稅,含稅金額,求稅率
2/463
2016-08-19
報稅的時候增值稅納稅申報表提取不到附表一中銷項稅額的數(shù)據(jù)是怎么回事?附表一的數(shù)據(jù)已經(jīng)填寫保存過了。
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2019-11-13
下列關(guān)于《紅字增值稅專用發(fā)票信息?!氛_的是 A.《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》中的稅率和金額為負(fù)數(shù) B. 納稅人填寫《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》是為了向稅務(wù)機關(guān)申請開具紅字增值稅專用發(fā)票 C.《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》只能由購買方申請開具 D.使用導(dǎo)入《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》功能時,可以同時導(dǎo)入多個信息表電子文件
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2022-05-28
固定資產(chǎn)需要登記嘛?開了專票,需要填一般納稅人的固定資產(chǎn)的進(jìn)項稅額抵扣表嗎?還是只填增值稅納稅申報表2進(jìn)項抵扣?
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2017-12-08
預(yù)交增值稅的表要填嗎 什么情況下這個是要填寫的
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2017-07-12
小規(guī)模報增值稅填報表的10行是不是填不含稅金額
1/1113
2022-04-15
教育費附加優(yōu)惠銷售額指的是增值稅申報表上的銷售額 嗎
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2020-01-07
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