 請(qǐng)問一下老師,金蝶云Kls系統(tǒng)年終結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤怎么結(jié)轉(zhuǎn)
請(qǐng)問一下老師,金蝶云Kls系統(tǒng)年終結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤怎么結(jié)轉(zhuǎn)
 去年成立的企業(yè),發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)表未分配利潤期末余額減去期初余額不等于利潤表本年累計(jì)凈利潤,怎么調(diào)賬
去年成立的企業(yè),發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)表未分配利潤期末余額減去期初余額不等于利潤表本年累計(jì)凈利潤,怎么調(diào)賬
 上年本年利潤本年累計(jì)數(shù),負(fù)數(shù)如何結(jié)轉(zhuǎn)?是不是借本年利潤,貸:未分配利潤?
上年本年利潤本年累計(jì)數(shù),負(fù)數(shù)如何結(jié)轉(zhuǎn)?是不是借本年利潤,貸:未分配利潤?
 老師,做12月份的賬需不需要結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤的 還是只要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就可以了
老師,做12月份的賬需不需要結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤的 還是只要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就可以了
 資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤是=未分配利潤年初數(shù)+利潤表中的本月凈利潤 還是+利潤表中的本年累計(jì)凈利潤
資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤是=未分配利潤年初數(shù)+利潤表中的本月凈利潤 還是+利潤表中的本年累計(jì)凈利潤
 年末將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤科目,這個(gè)本年利潤是利潤表里的本年累計(jì)欄利潤總額還是凈利潤?
年末將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤科目,這個(gè)本年利潤是利潤表里的本年累計(jì)欄利潤總額還是凈利潤?
 未分配利潤怎么算
未分配利潤怎么算
 分配利潤怎么出賬
分配利潤怎么出賬
 就是我2020年就是發(fā)票開具的發(fā)票嗎?他不夠,然后我就暫估了,暫估了之后,然后也結(jié)轉(zhuǎn)了暫估的成本,然后到2021年四月份他開進(jìn)來了,這個(gè)發(fā)票那我是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,就是我先紅沖了那個(gè)12月的那個(gè)暫估的,然后再結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)成本結(jié)轉(zhuǎn)的成本是結(jié)轉(zhuǎn)的那個(gè)未分配利潤,然后我報(bào)年報(bào)的時(shí)候我需要怎么操作嗎?
就是我2020年就是發(fā)票開具的發(fā)票嗎?他不夠,然后我就暫估了,暫估了之后,然后也結(jié)轉(zhuǎn)了暫估的成本,然后到2021年四月份他開進(jìn)來了,這個(gè)發(fā)票那我是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,就是我先紅沖了那個(gè)12月的那個(gè)暫估的,然后再結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)成本結(jié)轉(zhuǎn)的成本是結(jié)轉(zhuǎn)的那個(gè)未分配利潤,然后我報(bào)年報(bào)的時(shí)候我需要怎么操作嗎?
 合伙企業(yè)合伙人分配利潤
合伙企業(yè)合伙人分配利潤
 老師,以前年度損益是到12月31日的報(bào)表才結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎? 還是發(fā)生了,當(dāng)月就要做個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤?
老師,以前年度損益是到12月31日的報(bào)表才結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎? 還是發(fā)生了,當(dāng)月就要做個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤?
 請(qǐng)問,如果本年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤為貸方余額,以前年度仍有未彌補(bǔ)虧損,需要計(jì)提盈余公積嗎?
請(qǐng)問,如果本年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤為貸方余額,以前年度仍有未彌補(bǔ)虧損,需要計(jì)提盈余公積嗎?
 營業(yè)外收入增加,利潤分配減少,可以這樣理解嗎?
營業(yè)外收入增加,利潤分配減少,可以這樣理解嗎?
 我想問下,匯算清繳票據(jù)沒有回來的暫估,是不是需要沖銷未分配利潤呢
我想問下,匯算清繳票據(jù)沒有回來的暫估,是不是需要沖銷未分配利潤呢
 老師:未分配利潤在年末一定要提前法定盈余公積嗎?
老師:未分配利潤在年末一定要提前法定盈余公積嗎?
 老師以前年度都沒有計(jì)提法定盈余公積,我怎么計(jì)提這個(gè)數(shù),是直接用今年未分配利潤*10%計(jì)提了所有年度的盈余公積了嗎?
老師以前年度都沒有計(jì)提法定盈余公積,我怎么計(jì)提這個(gè)數(shù),是直接用今年未分配利潤*10%計(jì)提了所有年度的盈余公積了嗎?
 股東要怎么才能把公司賬上的錢轉(zhuǎn)到個(gè)人那邊,我們是核定所得稅的企業(yè),但是未分配利潤是負(fù)數(shù),這個(gè)月有收到幾百萬的以前的工程款,想要出來一部分,怎么出來比較好
股東要怎么才能把公司賬上的錢轉(zhuǎn)到個(gè)人那邊,我們是核定所得稅的企業(yè),但是未分配利潤是負(fù)數(shù),這個(gè)月有收到幾百萬的以前的工程款,想要出來一部分,怎么出來比較好
 公司之前的未分配利潤是負(fù)數(shù),大概負(fù)幾十萬吧。在今年2月,收到政府補(bǔ)貼10萬。彌補(bǔ)以前年度虧損的會(huì)計(jì)分錄,怎么做?
公司之前的未分配利潤是負(fù)數(shù),大概負(fù)幾十萬吧。在今年2月,收到政府補(bǔ)貼10萬。彌補(bǔ)以前年度虧損的會(huì)計(jì)分錄,怎么做?
 老師,打擾了,我想問一下我有個(gè)22年的憑證,23年沖銷,應(yīng)該怎么做賬
23年是不是得用以前年度損益和未分配利潤,我的分錄應(yīng)該借什么貸什么紅字藍(lán)字?
老師,打擾了,我想問一下我有個(gè)22年的憑證,23年沖銷,應(yīng)該怎么做賬
23年是不是得用以前年度損益和未分配利潤,我的分錄應(yīng)該借什么貸什么紅字藍(lán)字?
 公司之前的未分配利潤是負(fù)數(shù),大概負(fù)幾十萬吧。在今年2月,收到政府補(bǔ)貼10萬。彌補(bǔ)以前年度虧損的會(huì)計(jì)分錄,怎么做?
公司之前的未分配利潤是負(fù)數(shù),大概負(fù)幾十萬吧。在今年2月,收到政府補(bǔ)貼10萬。彌補(bǔ)以前年度虧損的會(huì)計(jì)分錄,怎么做?