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類白酒企業(yè)為增值稅一般納稅人,菜月生應(yīng)白酒5噸,全部售出后取得含增值稅銷售額 5.65萬元,并開縣 龍位稅專用發(fā)票,假設(shè)當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額0.2萬元?(增值稅稅津13%,白酒酒費(fèi)稅稅率 20%加 0.5 元/500 克) (汁京該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。(8分) (2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)的消費(fèi)稅稅額。(昌分) (3)計(jì)敦該企業(yè)說收負(fù)拉率。(4分
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2023-09-19
如果我們企業(yè)給其他企業(yè)做的是代理報(bào)關(guān)做出口的話,然后不收匯,不收款,不開票的情況,是不是也不用進(jìn)行出口退稅,不需要進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)工作對吧?
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2022-07-19
出口免稅收入進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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2015-11-13
外管局我申報(bào)了出口日期,到時(shí)實(shí)際上我出口日期有差異,不能調(diào)整怎樣處理,
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2021-09-01
請問出口發(fā)票怎么管理啊 各聯(lián)次要給客戶?
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2019-11-23
我在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里面導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)包,去稅局讀取時(shí)顯示納稅人識別號錯(cuò),只有17位,但是我回來看了,里面的識別號沒錯(cuò),但導(dǎo)出來的就錯(cuò)了,不知道哪里出了問題
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2019-08-07
老師我想問一下,就是我這個(gè)外貿(mào)單位外貿(mào)的企業(yè),他收到了一筆外,就是外國給他匯來的款,然后他是不是需要做一個(gè)那個(gè)外給外匯管理局申報(bào)一個(gè)數(shù)據(jù)啊,這個(gè)有什么要求嗎?另外我說的這個(gè)企業(yè),它是出口化肥的,它這個(gè)出口化肥這一塊兒,嗯,這個(gè)稅率是多少呀,能不能抵扣進(jìn)項(xiàng),嗯那個(gè)叫走那個(gè)免抵退走退稅呀。
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2022-06-10
企業(yè)有出口經(jīng)營權(quán),但是一直都是委托中介機(jī)構(gòu)辦理退稅,現(xiàn)在我們想自己辦理退稅,大概流程是什么?比如報(bào)關(guān)-申報(bào)-退稅?能指點(diǎn)一下不
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2017-08-17
我的進(jìn)項(xiàng)稅率是13%,出口退稅率也是13%,具體的分錄是怎么做?
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2017-11-29
我想問一下生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的問題:我之前那公司,為什么能按出口的總銷售額退10%的稅,但每月增值稅申報(bào)也要交幾萬塊?有退稅不就意味著有留抵多的嗎?為什么還要交增值稅?
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2022-08-12
請問生產(chǎn)企業(yè)出口退稅是3+n模式,由一達(dá)通全部代辦,每月怎么申報(bào)增值稅?
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2019-08-11
出口企業(yè)報(bào)關(guān)單申報(bào)為CIF,我們開出口發(fā)票申報(bào)免稅銷售額是按照報(bào)關(guān)單上面的金額嗎?
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2022-09-07
出口發(fā)生部分退運(yùn),開具紅字發(fā)票可以部分開具嗎
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2019-12-30
老師 這個(gè)月沒有申報(bào)出口免抵退 那個(gè)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)需要做未申報(bào)抵扣嗎?
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2021-07-14
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅在做增值稅申報(bào)時(shí),主表第一欄<按適用稅率征稅銷售額>,包不包含出口銷售額?
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2019-09-07
是先做日常申報(bào)增值稅還是先做生產(chǎn)企業(yè)出口退稅
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2016-08-11
出口退稅政策
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2017-06-17
出口退稅流程
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2017-03-29
出口退稅企業(yè)設(shè)置了暫不抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅還是出現(xiàn)留抵稅額
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2019-05-18
外貿(mào)企業(yè) 想做出口退稅的話,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票退稅勾選之后應(yīng)該做什么啊
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2022-09-09