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增值稅納稅申報表小規(guī)模的在哪下載的還有就是申報表里添含稅的價錢還是不含稅價錢
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2018-05-25
您好 ,購銷合同印花稅計稅額包含增值稅嗎?產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移合同金額是否也是含稅額計算印花稅?
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2019-08-12
老師,你好,我想問下原材料入庫單是按含稅價做入庫單還是不含稅價做的 有增值稅專票的
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2020-06-17
購買了材料開了增值稅專用發(fā)票,是含稅的,但是總會計說內(nèi)容應(yīng)該選擇不含稅的,是為什么
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2017-07-19
老師好!公司主營業(yè)務(wù)收入現(xiàn)在是免增值稅,開具普通發(fā)票時的票價是含稅價還是不含稅價?
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2021-10-10
您好,老師我想問下小規(guī)模納稅人的認(rèn)定銷售額不超500萬,那這個銷售額含不含增值稅額呀
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2019-10-08
小規(guī)模申報增值稅的時候,小微企業(yè)免稅銷售額那一欄應(yīng)該填含稅還是不含稅的銷售額呢?
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2019-04-04
小規(guī)模,4-6月不含稅金額達(dá)到59萬,季度所得稅率是多少?那一般達(dá)到多少是25%
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2017-06-23
代帳公司通過原材料=不含稅銷售收入-稅負(fù)率*銷售收入*稅率計算出的原材料成本的公式有問題嗎?那這里的稅負(fù)率每個行業(yè)分別是什么?
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2017-05-08
老師,我老板說開專票179000元(含稅價)稅率是13%,銷項稅額是20592.92元,然后不含稅進(jìn)項金額是:99557.52,進(jìn)項稅額是12942.48,問要交哪些稅?
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2021-09-09
上游開票給我們不含稅340元,我們開出去給客戶含稅500元,現(xiàn)在我們要讓上游承擔(dān)稅費,這一單的稅費怎么計算?稅率13%
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2022-08-18
申報提示保存失敗,錯誤原因:主表第1欄(貨物及勞務(wù)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的本年累計1935.00必須等于第1欄”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的本月數(shù)”0“與”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的上期累計1935.63的和 請問老師這是怎么回事呢
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2017-10-11
北京市東方紅公司專門從事財務(wù)咨詢服務(wù),被 認(rèn)定為增值稅小規(guī)模納稅人。 2018年12月1 6日,向某一般納稅人企業(yè)提供財務(wù)咨詢服務(wù), 取得含增值稅銷售額41200元;12月18日, 向某小規(guī)模納稅人提供稅務(wù)咨詢服務(wù),取得含 增值稅銷售額5150元;12月25日購進(jìn)固定 資產(chǎn)支付價款8240元并取得增值稅普通發(fā) 票。 已知其增值稅征收率為3%。 計算東方紅 公司該月應(yīng)納的增值稅稅額。
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2023-10-15
2×16年甲公司租入一臺機器設(shè)備,在租賃期開始日,甲公司應(yīng)當(dāng)對該租賃確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債。假設(shè)以下利率均能夠合理確定,不考慮其他因素,在計算租賃付款額的現(xiàn)值時,甲公司應(yīng)當(dāng)采用的折現(xiàn)率是(  )。 A.租賃合同規(guī)定利率 B.銀行同期貸款利率 C.增量借款利率 D.出租人的租賃內(nèi)含利率
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2021-07-03
我是藥品銷售企業(yè)為小規(guī)模納稅人,稅率為3%,我在做賬時,做主營業(yè)業(yè)務(wù)收入時,金額是含稅的,還是不含 稅的,比入當(dāng)月銷售含 稅7萬的分錄及金額請老師幫我寫一下,,是不是借:當(dāng)月銷售收入現(xiàn)金7萬,貸主營業(yè)業(yè)務(wù)收入:7萬/1.03=67961.17,貸應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/銷項稅額2038.83
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2016-10-22
A企業(yè)是一般納稅人,現(xiàn)將一些自產(chǎn)產(chǎn)品20噸-甲材料,用于在建工程,每噸成本價3500元(不含稅)。實際成本價格為50000元。消費稅率10%,適用增值稅為13%。計算應(yīng)納消費稅、增值稅,編制會計分錄。
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2019-11-11
某增值稅一般納稅人提供咨詢服務(wù),取得含稅收入318萬元,取得獎金5.3萬元。咨詢服務(wù)的增值稅稅率為6%,該業(yè)務(wù)銷項稅額的計算列式是不是[318÷(1+6%)+5.3]×6% 麻煩老師給看下,謝謝!
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2019-04-14
請問老師某增值稅一般納稅人2019年6月份銷售貨物取得價款100萬元(不含稅),另外收取各種價外費用5.65萬元。該納稅人銷售貨物適用13%的增值稅稅率,則該納稅人的銷項稅額為( )萬元。
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2021-12-27
小規(guī)模季度交增值稅,不滿9月可免交增值稅,這個9萬包含代開的增值稅專用發(fā)票嗎
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2016-09-29
甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年12月向乙超市銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額10萬元、增值稅額1.6萬元;向丙單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額2.32萬元。高檔化妝品適用消費稅稅率為15%。要求:計算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納的消費稅。 請老師講一下詳細(xì)計算過程
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2021-03-22