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老師,開票系統(tǒng)里,我輸入的含稅單價是50,交稅標(biāo)志也是顯示含稅價,那開出來的發(fā)票單價那欄是50還是48.54(假設(shè)稅率3%)?
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2019-08-22
老師,我們單位是從事農(nóng)產(chǎn)品初加工的,一直都是用投入產(chǎn)出法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項稅額,現(xiàn)在為什么不能選擇0.13的扣除率,之前一直是選擇的0.16的扣除率,4月1日降稅后我選擇0.13扣除率的時候會提示:扣除率0.13在2017-7-01(包含)屬期之后不能選0.13,請問這種情況應(yīng)該如何選擇扣除率呢?
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2019-05-02
老師 我這里填的認(rèn)證相符的稅控增值稅專用發(fā)票這欄含不含本期固定資產(chǎn)證證的進(jìn)項稅?
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2016-11-04
季度銷售額或營業(yè)額不超過9萬元的免征增值稅.那么這個銷售額是含稅還是不含稅的呢
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2018-06-29
老師 收到的退付手續(xù)費金額是129.4 申報增值稅的時候這個129.4是不含稅收入還是含稅收入呀
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2023-04-16
一般納稅人,含稅進(jìn)66000貨,賣含稅70200 增值4200,麻煩請把所有的稅用公式算出來,越詳細(xì)越好,謝謝!
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2021-05-14
增值稅納稅申報表小規(guī)模的在哪下載的還有就是申報表里添含稅的價錢還是不含稅價錢
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2018-05-25
您好 ,購銷合同印花稅計稅額包含增值稅嗎?產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移合同金額是否也是含稅額計算印花稅?
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2019-08-12
老師,你好,我想問下原材料入庫單是按含稅價做入庫單還是不含稅價做的 有增值稅專票的
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2020-06-17
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率為 17% ,適用的企業(yè)所得稅稅率為 25% 。 商品銷售價格中均不含增值稅額。按每筆銷售業(yè)務(wù)分別結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 以分期收款銷售方式向 C 公司銷售商品一批。該批商品的銷售價格為 500000 元,實際成本為 300000 元,提貨單和增值稅專用發(fā)票已交 C 公司。根據(jù)合同,該貨款(含增值稅,下同)分三次收取,第一次收取貨款的 20% , 8 月 1 日 和 9 月 1 日 分別收取貨款的 40% 。第一次應(yīng)收取的貨款已于本月收存銀行。 寫分錄
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2019-10-24
2.某運輸公司(增值稅一般納稅人),于2019年12月取得省內(nèi)交通運輸收入545萬元(含稅),發(fā)生省外運貨,開具運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票注明收入55萬元;當(dāng)月外購汽油100萬元(不含稅金額,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為13萬元),購入運輸車輛80萬元(不含稅金額,取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票上注明的增值稅額為10.4萬元),發(fā)生的聯(lián)運支出50萬元(不含稅金額,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為4.5萬元)
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2020-04-14
2×16年甲公司租入一臺機(jī)器設(shè)備,在租賃期開始日,甲公司應(yīng)當(dāng)對該租賃確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債。假設(shè)以下利率均能夠合理確定,不考慮其他因素,在計算租賃付款額的現(xiàn)值時,甲公司應(yīng)當(dāng)采用的折現(xiàn)率是(  )。 A.租賃合同規(guī)定利率 B.銀行同期貸款利率 C.增量借款利率 D.出租人的租賃內(nèi)含利率
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2021-07-03
比如這個本月入庫金額是不含稅金額增加的原材料明細(xì)賬,那出庫金額和庫存金額不是含稅的減少原材料和增加原材料可以嗎?
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2021-03-16
北京市東方紅公司專門從事財務(wù)咨詢服務(wù),被 認(rèn)定為增值稅小規(guī)模納稅人。 2018年12月1 6日,向某一般納稅人企業(yè)提供財務(wù)咨詢服務(wù), 取得含增值稅銷售額41200元;12月18日, 向某小規(guī)模納稅人提供稅務(wù)咨詢服務(wù),取得含 增值稅銷售額5150元;12月25日購進(jìn)固定 資產(chǎn)支付價款8240元并取得增值稅普通發(fā) 票。 已知其增值稅征收率為3%。 計算東方紅 公司該月應(yīng)納的增值稅稅額。
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2023-10-15
小規(guī)模季度交增值稅,不滿9月可免交增值稅,這個9萬包含代開的增值稅專用發(fā)票嗎
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2016-09-29
申報提示保存失敗,錯誤原因:主表第1欄(貨物及勞務(wù)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的本年累計1935.00必須等于第1欄”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的本月數(shù)”0“與”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的上期累計1935.63的和 請問老師這是怎么回事呢
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2017-10-11
9. 計算題 某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。8月15日向某大型商場銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額40萬元,增值稅額5.2萬元;8月19日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額4.52萬元。高檔化妝品消費稅稅率15%。 (1)計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費稅的銷售額; (2)計算應(yīng)納消費稅稅額。
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2023-04-17
我是藥品銷售企業(yè)為小規(guī)模納稅人,稅率為3%,我在做賬時,做主營業(yè)業(yè)務(wù)收入時,金額是含稅的,還是不含 稅的,比入當(dāng)月銷售含 稅7萬的分錄及金額請老師幫我寫一下,,是不是借:當(dāng)月銷售收入現(xiàn)金7萬,貸主營業(yè)業(yè)務(wù)收入:7萬/1.03=67961.17,貸應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/銷項稅額2038.83
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2016-10-22
老師好,想咨詢您老師好一下, 含增值稅價款212 (212+10.6)÷(1+6%)X6%=12.6(萬元)
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2024-01-01
哪位老師能給我說說這里面的利弊嗎 簽訂合同請一定注明是含稅價,還是不含稅價,約定提供增值稅專用發(fā)票還是增值稅普通發(fā)票!
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2016-09-14
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