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老師,我看原來的財(cái)務(wù)在季度末,就這樣把銷項(xiàng)稅額結(jié)賬掉,是不是收入在3萬內(nèi)的可以免征稅???
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2017-12-26
單位收入有稅率3%的,有稅率5%的租金收入,如果兩項(xiàng)合計(jì)收入 超過9萬,但其中稅率5%的收入低于9萬,稅率為5%的收入可不可以免征增值稅那
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2017-07-16
老師您好,關(guān)于增值稅,圖書在批發(fā)和零售環(huán)節(jié)免征增值稅,那在什么情況下適用10%的低稅率,謝謝您。
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2019-10-19
疫情防護(hù)用品,后面得知免征增值稅,但我們已經(jīng)將增值稅我們已經(jīng)抵扣了,那么我們更正申報(bào)他們會退稅還是怎樣
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2020-07-23
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人季度銷售額少于45萬免征增值稅,因?yàn)槲覀兪亲龀鲎鈴S房的,每季度都有固定租金收入50萬左右,那么我們可以前三個季度每個季度都少于45萬,剩下的都放到第四季度,憑借這樣來少交增值稅嗎?
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2021-04-07
老師,你好。根據(jù)最新的政策,小規(guī)模納稅人在2022.4.1-12.31之間開具3%稅率的普票,是免征增值稅的,但如果不是在這個政策優(yōu)惠期間,比如在2022.1-3月之間小規(guī)模納稅人開具3%的普票,1-2沒有銷售額,3月中旬有筆38萬的收入,需要開票,這張普票上的稅率,我是選3%呢,還是免稅呢,不確定3月下旬是否還有收入,是否還需要開具發(fā)票,是否會超過45萬。
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2022-06-16
請教老師,我公司與下屬子公司執(zhí)行統(tǒng)借統(tǒng)還利息收入免征增值稅政策,我公司向子公司開具收取利息的發(fā)票,發(fā)票項(xiàng)目選擇什么內(nèi)容? 開這個對嗎?
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2020-12-31
1出口貨物一般都是零稅率,也就是會退還在國內(nèi)征過的增值稅和消費(fèi)稅,但是如果是卷煙,也就是香煙,那出口不是零稅率,只是免征增值稅和消費(fèi)稅? 2對于出口免征增值稅和消費(fèi)稅 怎么理解?增值稅和消費(fèi)稅是在國內(nèi)環(huán)節(jié)才征收的,出口的時候怎么征? 3 出口香煙,增值稅的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,消費(fèi)稅在國內(nèi)征的兩道稅 ,也不會退還給出口商嗎? 4:增值稅和消費(fèi)稅都是在中國境內(nèi)發(fā)生的銷售或生產(chǎn)行為,才征收的稅吧?增值稅有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,但消費(fèi)稅沒有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,就是用不含稅的銷售額去乘以稅率,對吧?
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2022-06-25
小規(guī)模納稅人年銷售額為不超過5,000,000那么開發(fā)票的話一個季度不超過多少是免征增值稅的
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2022-03-25
老師您好,旅游業(yè)小規(guī)模納稅人,應(yīng)稅銷售額30萬以下免征增值稅,這個應(yīng)稅銷售額是差額前還是差額之后的?
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2024-06-08
昨晚在騰訊新聞看到小微企業(yè)的增值稅是月不超過10萬(包括10萬)免征增值稅是真的嗎?
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2019-01-19
現(xiàn)在湖南省長沙的小規(guī)模納稅人是不是一個季度未超過45萬元免征增值稅呢,如果5月份忘記開發(fā)票了是不是本月一起可以開30萬元的發(fā)票呢?
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2021-06-02
老師,我想問一下2021年餐飲行業(yè)小規(guī)模納稅人開票稅率為3%是嗎,不再享受免征增值稅了吧
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2020-12-29
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人如果開普票的話不就可以免征增值稅了嗎[圖片][圖片]我們公司接了個項(xiàng)目,需要開160萬的發(fā)票,然后有人跟我們老板這么說的,為啥要這么做呢?是什么意思呢?
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2022-04-21
你好想問一下個人出租房租以半年度的方式或者季度的方式支付房租分?jǐn)偯吭聸]有超10萬免征增值稅嗎
1/389
2022-04-08
老師,門診部又有貨物又有服務(wù),現(xiàn)在服務(wù)免征增值稅,那我貨物和服務(wù)加起來超過30萬了,是不是貨物那部分還是要繳稅
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2020-07-11
老師,我們是小規(guī)模納稅人,本季度銷售收入低于30萬免征教育附加和地方附加稅,比如教育費(fèi)附加減免的金額是不是在第9列那里填178.78元?還是在第2列免抵稅額那里填5959.22?
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2018-01-12
老師好!小規(guī)模納稅人納稅免征額是按季度計(jì)算,每季度不超過30萬,還是每個月不超10萬?例如,本月我公司開票17萬,下兩個月沒有開票,季度申報(bào)增值稅的時候,是免稅還是不免?
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2020-04-24
老師 境內(nèi)企業(yè)向境外個人提供服務(wù)是屬于免稅的,可是文件營業(yè)稅改征增值稅跨境應(yīng)稅行為增值稅免稅管理辦法上說的是單位 現(xiàn)在跨境應(yīng)稅行為免稅備案表不知道要怎么填了
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2020-09-29
18年12月的時候出口貨物申報(bào)了單證不齊,這個月要改成免稅,沖減回來之后是不是需要填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,2018年12月的時候填了生產(chǎn)企業(yè)出口貨物征(免)稅明細(xì)表
1/1676
2019-03-14