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企業(yè)所得稅的填報(bào)里面的營(yíng)業(yè)收入是年度合計(jì)還是季度合計(jì)?
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2019-10-23
本年度前三個(gè)季度虧損共計(jì)100萬(wàn),第四季度盈利101萬(wàn),四季度的所得稅應(yīng)該如何申報(bào)?
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2018-12-29
我們公司升一般納稅人從2月份開(kāi)始,那1月份的企業(yè)所得稅怎么申報(bào),是到第一季度完了申報(bào)還是把1月份小規(guī)模的企業(yè)所得稅申報(bào)了
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2018-01-25
交個(gè)稅還是交企稅是看電子稅務(wù)局信息。有沒(méi)有經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)這一項(xiàng)嗎?我們每個(gè)季度申報(bào)表都有所得稅申報(bào)表要報(bào)。是不是就報(bào)企稅就可以
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2022-03-15
你好,企業(yè)所得稅季度報(bào)主表第8行怎么填?還填嗎?
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2020-04-15
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類(lèi))13 減:減免所得稅額(13.1+13.2+…)這個(gè)應(yīng)該怎么算呢
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2023-03-12
請(qǐng)教大家一個(gè)問(wèn)題,21年有虧損,21年度匯算清繳申報(bào)已完成,在申報(bào)預(yù)繳第一季度所得稅報(bào)表時(shí),以前年度虧損數(shù)據(jù)沒(méi)有自動(dòng)帶出來(lái),也不能手動(dòng)填寫(xiě),是什么原因呢?
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2022-04-10
老師您好,跨年多計(jì)提的銷(xiāo)售費(fèi)用,本月在做調(diào)整,通過(guò)以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)在電子稅務(wù)局如何申報(bào),是要修改2021年的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎,怎么修改呢,謝謝您
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2022-07-13
一月單獨(dú)報(bào)上年年度所得稅,還是第四季度所得稅就可以
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2019-01-10
老師 總分機(jī)構(gòu) 季度企業(yè)所得稅不匯總,年度統(tǒng)一匯總的情況下的情況下,季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時(shí) 企業(yè)類(lèi)型選擇一般企業(yè)還是跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)總機(jī)構(gòu)
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2021-11-14
老師,我公司2018年11月開(kāi)的,小規(guī)模建筑安裝企業(yè),18年12月稅種都是月報(bào)。19年1月增值稅及附加稅,企業(yè)所得稅都改為了季報(bào)。我想問(wèn)的是18年12月我零申報(bào)的,企業(yè)所得稅也零申報(bào)的。我公司還要申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?
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2019-04-12
上季申報(bào)的企業(yè)所得稅,納稅人未交,這個(gè)季度未產(chǎn)生收入和成本,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)季度該怎么申報(bào)?
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2018-10-21
老師好,匯算清繳小微企業(yè) 申報(bào)年度企業(yè)所得稅,提示如下圖,要不要勾選一般企業(yè)收入明細(xì)表和一般企業(yè)成本明細(xì)表
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2024-04-18
28/73 28、某批發(fā)兼零售的居民企業(yè),2012年自行申報(bào)營(yíng)業(yè)收入總額350萬(wàn)元,成本費(fèi)用總額370萬(wàn)元,當(dāng)年虧損20萬(wàn)元,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,該企業(yè)申報(bào)的收入總額無(wú)法核實(shí),成本費(fèi)用核算正確。假定對(duì)該企業(yè)采取核定征收企業(yè)所得稅,應(yīng)稅所得率為8%,該居民企業(yè)2012年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅是( )萬(wàn)元。
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2019-09-02
如下圖利潤(rùn)表季度申報(bào),請(qǐng)老師幫我看看,19年第三季度利潤(rùn)和所得稅是正數(shù)、19年第四季度和20第一季度利潤(rùn)是負(fù)數(shù)所得稅是正數(shù),這樣有什么問(wèn)題嗎?那么19第四季度20第一季度和需要交所得稅嗎?
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2020-04-13
問(wèn)了好幾個(gè)同問(wèn)題還沒(méi)解決,怎么查詢(xún)以前申報(bào)2020年度的財(cái)務(wù)年報(bào)和企業(yè)所得稅匯算清繳?是不是沒(méi)申報(bào)2021年度的就查詢(xún)不到2020年度的?我是想?yún)⒄找幌乱郧澳攴莸淖霈F(xiàn)在的匯算清繳???
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2022-03-19
企業(yè)所得稅納稅調(diào)整:8、收到不符合不征稅收入條件的財(cái)政補(bǔ)助、補(bǔ)貼、貸款貼息,以及直接減免、返還的各種稅收(不包括企業(yè)按規(guī)定取得的出口退稅款),通過(guò)"以前年度損益調(diào)整"科目結(jié)轉(zhuǎn)至"利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)"科目,或者計(jì)入"其他應(yīng)付款"科目,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額. 這條我沒(méi)太理解,計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),不就是已經(jīng)計(jì)入利潤(rùn)總額了嗎?調(diào)整時(shí)怎么還要調(diào)增?這樣不就收了兩次企稅?
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2021-05-30
老師,在2019年第一、二季度預(yù)繳得企業(yè)所得稅,年度匯算清繳時(shí)如何將預(yù)繳得調(diào)平,不會(huì)出現(xiàn)預(yù)繳得需要退稅
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2020-03-31
我們是小規(guī)模,有限公司,季度申報(bào),第二季度有一筆收入295000,成本285000,報(bào)稅的時(shí)候企業(yè)所得稅申報(bào)表要怎么填?增值稅申報(bào)表要怎么填?企業(yè)所得稅申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額都是自動(dòng)生成的,那企業(yè)所得稅還有哪個(gè)地方是需要手動(dòng)填寫(xiě)的?
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2021-07-08
為什么我這里顯示的“彌補(bǔ)以前年度虧損”是負(fù)數(shù),那實(shí)際利潤(rùn)21401.74就不對(duì)了呀,然后下面的 應(yīng)納所得稅額(9行×10行)5350.44是我要交的企業(yè)所得稅嗎?這個(gè)不對(duì)的呀,我提交了以后不會(huì)讓我交五千多的稅吧?
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2018-01-12