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現(xiàn)在有政策說(shuō)小金額的可以不用發(fā)票入賬對(duì)嗎? 所得稅稅前扣除的
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2019-02-14
個(gè)體戶業(yè)主給自己每月發(fā)放工資申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)可以稅前扣除嗎
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2019-07-13
生產(chǎn)企業(yè)目前還在籌建期,期間附帶有商貿(mào)性質(zhì)的收入,這期間的費(fèi)用還能計(jì)入管理費(fèi)用開辦費(fèi)下,一次性扣除嗎?
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2017-03-14
個(gè)人綜合所得工資,勞務(wù)報(bào)酬所得,稿酬所得,特權(quán)使用費(fèi)所得,除了工資在,后面這三個(gè)計(jì)入的數(shù),是按沒預(yù)扣預(yù)繳前的收入,還是按已經(jīng)預(yù)扣預(yù)繳后的收入,來(lái)計(jì)入綜合所得
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2022-01-06
中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第二十七條規(guī)定,企業(yè)的下列所得,可以免征、減征企業(yè)所得稅:(四)符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得。《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九十條規(guī)定,企業(yè)所得稅法第二十七條第(四)項(xiàng)所稱符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬(wàn)元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬(wàn)元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。請(qǐng)問老師,我公司與買方簽訂《技術(shù)開發(fā)(委托)合同》,我公司是受托方,最后開發(fā)軟件成果歸買方所有,這算不算是上述技術(shù)轉(zhuǎn)讓?
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2017-11-28
客戶合同違約金的收入可以扣除嗎?為什么又要計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額所得額呢
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2021-03-27
居民張某為獨(dú)生之女,就職于我國(guó)境內(nèi)甲公司。本年每月稅前工資薪金收入為30 000元,每月減除費(fèi)用5 000元。張某個(gè)人每月負(fù)擔(dān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)2 400元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)600元、失業(yè)保險(xiǎn)150元、住房公積金2 400元,“三險(xiǎn)一金”合計(jì)5 550元。假設(shè)張某贍養(yǎng)老人每月專項(xiàng)附加扣除金額為2 000元,沒有其他專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除。要求計(jì)算張某每個(gè)月預(yù)扣個(gè)人所得稅及年終匯算清繳所得稅額
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2020-06-10
.我國(guó)居民個(gè)人張某為獨(dú)生子女就職于我國(guó)的甲公司。本年每月稅前工資、薪金收入為30000元,每月減除費(fèi)用5000元。張某個(gè)人每月負(fù)擔(dān)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)2400元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)600元、失業(yè)保險(xiǎn)150元、住房公積金2400元,“三險(xiǎn)一金”合計(jì)5550元。假設(shè)贍養(yǎng)老人每月專項(xiàng)附加扣除金額為2000元。張某沒有其他專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除。要求:計(jì)算張某本年每月工資、薪金所得應(yīng)由甲公司預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。
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2022-05-12
房地產(chǎn)企業(yè)土地增值稅清算管理規(guī)定,請(qǐng)說(shuō)具體點(diǎn)。什么時(shí)候要進(jìn)行清算,收入確認(rèn),土地增值稅稅前扣除項(xiàng)目等。
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2014-09-14
老師,有什么合理的方法,能少交企業(yè)所得稅嗎?
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2019-06-20
公司人員出國(guó)出差,出差的費(fèi)用在外國(guó)沒辦法取得發(fā)票,要怎么報(bào)銷稅前扣除
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2019-09-26
老師,年會(huì)發(fā)的獎(jiǎng)品給員工所得稅前可以扣除嗎,需要員工交個(gè)稅嗎
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2019-05-11
請(qǐng)問,所得稅季度申報(bào)的時(shí)候,有利潤(rùn)了是否能扣除以前年度的虧損
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2019-10-15
借非金融企業(yè)的利息 老師是不是只要超過市場(chǎng)的利率可以稅前扣除
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2022-01-21
資產(chǎn)減值損失也能扣除?
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2022-03-29
甲企業(yè)是我市一家制造業(yè)企業(yè),符合中小微企業(yè)條件,2022年6月從乙企業(yè)購(gòu)進(jìn)一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,當(dāng)月投入使用并取得增值稅專用發(fā)票,單位價(jià)值1440萬(wàn)元,稅法規(guī)定最低折舊年限10年。企業(yè)在稅收上享受稅前扣除優(yōu)惠政策,會(huì)計(jì)上采用直線法計(jì)提折舊,折舊年限為10年,不考慮凈殘值。針對(duì)該項(xiàng)設(shè)備的稅會(huì)處理為: 2022年度,稅前扣除金額為720萬(wàn)元(1440÷2),會(huì)計(jì)折舊金額為72萬(wàn)元(1440÷10÷12×6),2022年企業(yè)所得稅申報(bào)納稅調(diào)減648萬(wàn)元。 老師,我想問下這個(gè)問題里面,為什么稅前扣除金額是720萬(wàn)元?是按照哪個(gè)優(yōu)惠政策走的?為啥是1440/2?
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2023-03-30
請(qǐng)問公司以前年度付了一筆款,記到管理費(fèi)用,今年才發(fā)現(xiàn)多付了,對(duì)方把差額退回來(lái)并重新開具發(fā)票,情況要怎么申報(bào)所得稅?是季度預(yù)繳的時(shí)候申報(bào),還是年度申報(bào)的時(shí)候報(bào)?
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2023-06-01
老師,我們掛靠別人的資質(zhì)做項(xiàng)目,請(qǐng)問對(duì)方收取,管理費(fèi)打包價(jià)25萬(wàn)/年,企業(yè)所得稅收入的1%,請(qǐng)問我怎么去計(jì)算和評(píng)估這個(gè)稅和管理費(fèi)收取的合不合理?
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2022-01-14
我們公司是建筑掛靠公司,我們所掛靠的公司收取我們百分之一的管理費(fèi)和百分之二的企業(yè)所得稅,但是我們每次有收入進(jìn)賬的時(shí)候都需要在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳0.2%的企業(yè)所得稅預(yù)繳,為啥公司還要扣百分之二的企業(yè)所得稅?而且每次都要求全額提供成本票,就算是扣百分之二的企業(yè)所得稅,那也是利潤(rùn)部分扣,怎么是按照收入總額扣呢?
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2020-06-10
根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,下列項(xiàng)目中,享受稅額抵免優(yōu)惠政策的是( )。 A. 企業(yè)的贊助支出 B. 企業(yè)向殘疾職工支付的工資 C. 企業(yè)購(gòu)置并實(shí)際使用國(guó)家相關(guān)目錄規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備投資額10%的部分 D. 創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)采取股權(quán)投資方式投資于未上市的中小高新技術(shù)企業(yè)2年以上的投資額70%的部 是選D 嗎
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2023-09-03