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老師,申報(bào)企業(yè)所得稅填的是財(cái)務(wù)報(bào)表里的本年累計(jì)數(shù)還是本季度的數(shù)據(jù)
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2018-12-14
[圖片]請(qǐng)教這里面企業(yè)所得稅是不是 年度匯算清繳時(shí)候要核算 假如年度匯算清繳時(shí)候 把這部分相應(yīng)的數(shù)值填進(jìn)去了 仍然沒(méi)有稅 是不是就不用補(bǔ)交了 調(diào)整后仍然虧損不涉及補(bǔ)稅,那財(cái)務(wù)賬上如何沖賬呢?做個(gè)負(fù)數(shù)?
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2022-08-03
老師,季度報(bào)企業(yè)所得稅,怎么算稅前利潤(rùn)?我算的本年累計(jì)稅前利潤(rùn)35444.04,您幫我看下對(duì)么
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2020-07-03
你好!我是一家小規(guī)模土地評(píng)估公司,剛剛中標(biāo)一業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)還未開(kāi)展,對(duì)方要求我們打發(fā)票,開(kāi)發(fā)票就要做收入,費(fèi)用不知道怎么做帳,這樣不是影響本年利潤(rùn)和企業(yè)所得稅嗎
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2021-12-23
老師,4月份繳納2021年度匯算清繳企業(yè)所得稅,這個(gè)分錄怎么做,需要計(jì)提嗎
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2022-04-29
以前年度交的企業(yè)所得稅一直掛在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得費(fèi)科目的,現(xiàn)在想結(jié)轉(zhuǎn)掉,要怎么處理?
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2019-03-04
公司2020年利潤(rùn)總額33萬(wàn)元,小規(guī)模企業(yè),全年收入50萬(wàn),企業(yè)所得稅交多少
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2021-01-15
補(bǔ)繳以前年度增值稅,企業(yè)所得稅,滯納金怎么做分錄,
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2017-03-07
企業(yè)所得稅季度申報(bào)中的本年累計(jì)金額是該季度的總金額,還是1-6月的總金額
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2021-07-10
本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配要減繳納的企業(yè)所得稅這個(gè)數(shù)據(jù)嗎?謝謝
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2020-01-10
老師??今年5月份收到稅局退回2022年度匯算清繳企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)只做收款的會(huì)計(jì)分錄么? 是否還需要調(diào)整上一年的年度損益?
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2023-07-12
企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額我應(yīng)該填本年累計(jì)的數(shù)還是第二季度的數(shù)
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2020-07-05
老師,請(qǐng)問(wèn):現(xiàn)在填寫企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,里面的利潤(rùn)總額,填寫這個(gè)季度的合計(jì)數(shù)還是填寫本年累計(jì)數(shù)呢?? 我記得以前會(huì)有兩列,一個(gè)是本期數(shù),一個(gè)是累計(jì)數(shù),是報(bào)表變了嗎?何時(shí)變得?突然注意到這個(gè)問(wèn)題,之前都是按報(bào)表累計(jì)數(shù)填的,有錯(cuò)沒(méi)?應(yīng)該填什么啊?
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2020-01-11
老師,企業(yè)所得稅,每個(gè)季度申報(bào),填的都是本年累計(jì)數(shù),第一個(gè)季度,第二個(gè)季度都是負(fù)數(shù),第三個(gè)季度是正數(shù),第四個(gè)季度也是正數(shù),最后總的利潤(rùn)是負(fù)數(shù),但是每個(gè)季度分開(kāi)的話是正數(shù),要不要交稅呢?
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2022-01-06
老師你好,2020年5月補(bǔ)計(jì)提了一筆上一年度的借款利息300萬(wàn),入了以前年度損溢調(diào)整科目,但是沒(méi)有收到發(fā)票,那么在2019年度企業(yè)所得稅匯算清徼時(shí)如何填列這筆利息費(fèi)用?
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2020-06-12
你好,以前年度都是虧損的,今年第四季度營(yíng)業(yè)的金額彌補(bǔ)以前虧損后還是有盈利,請(qǐng)問(wèn)盈利后的賬務(wù)處理還做哪些,企業(yè)所得稅怎么計(jì)提?賬務(wù)處理怎么做?
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2020-01-10
你好,老師,我在做企業(yè)所得稅的匯算清繳,22年有虧損,我在做23年匯算清繳的時(shí)候以前年度虧損這塊我在哪里填這個(gè)金額啊
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2024-05-29
發(fā)現(xiàn)上年度匯算清繳企業(yè)所得稅已繳款但未計(jì)提,現(xiàn)在怎么辦呢
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2023-10-09
12月末,計(jì)提的企業(yè)所得稅,按四季度的利潤(rùn)總額×0.025,還是本年累計(jì)金額
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2022-01-11
請(qǐng)問(wèn)24年以前年度虧損總計(jì)171446元,24年利潤(rùn)總額290804元,那24年要繳納企業(yè)所得稅么?
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2025-01-07