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請問老師,當(dāng)年計(jì)提的產(chǎn)品質(zhì)量保俢費(fèi)10萬稅法不允許扣,實(shí)際發(fā)生時(shí)允許扣除,所以要納稅調(diào)増10萬,但這個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)債的遞延所得稅怎么處理?實(shí)際發(fā)生時(shí)允許扣除是不是就說明以后能抵扣10萬,計(jì)稅基礎(chǔ)就是10-10=0?確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債?
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2019-07-04
中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第二十七條規(guī)定,企業(yè)的下列所得,可以免征、減征企業(yè)所得稅:(四)符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得?!吨腥A人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九十條規(guī)定,企業(yè)所得稅法第二十七條第(四)項(xiàng)所稱符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。請問老師,我公司與買方簽訂《技術(shù)開發(fā)(委托)合同》,我公司是受托方,最后開發(fā)軟件成果歸買方所有,這算不算是上述技術(shù)轉(zhuǎn)讓?
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2017-11-28
資產(chǎn)減值損失也能扣除?
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2022-03-29
1.實(shí)企業(yè)204年度的利潤總額為1 00萬元,其中包括本年收到的國庫券利息收人10萬元:全年實(shí)發(fā)工資為350萬元,假設(shè)均為合理的職工薪酬,企業(yè)所得稅率為25%。稅法規(guī)定,國庫券利息收入免稅,企業(yè)發(fā)生的合理的職工薪酬可在稅前扣除。不考慮其他因素,則該企業(yè)2014年所得稅費(fèi)用為( )萬元。 A.340 B.247. 5 C. 252.5 D.162. 5
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2020-07-03
生產(chǎn)企業(yè)目前還在籌建期,期間附帶有商貿(mào)性質(zhì)的收入,這期間的費(fèi)用還能計(jì)入管理費(fèi)用開辦費(fèi)下,一次性扣除嗎?
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2017-03-14
請問公司以前年度付了一筆款,記到管理費(fèi)用,今年才發(fā)現(xiàn)多付了,對(duì)方把差額退回來并重新開具發(fā)票,情況要怎么申報(bào)所得稅?是季度預(yù)繳的時(shí)候申報(bào),還是年度申報(bào)的時(shí)候報(bào)?
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2023-06-01
客戶合同違約金的收入可以扣除嗎?為什么又要計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額所得額呢
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2021-03-27
14、下列關(guān)于負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)說法正確的有(?。?。 A、企業(yè)因產(chǎn)品質(zhì)量保證費(fèi)用確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債100萬元,稅法規(guī)定相關(guān)支出在實(shí)際發(fā)生時(shí)允許稅前扣除,則該項(xiàng)負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)為0? B、企業(yè)收到客戶預(yù)付的款項(xiàng)200萬元,稅法規(guī)定該款項(xiàng)應(yīng)計(jì)入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額,企業(yè)確認(rèn)預(yù)收賬款200萬元,則該項(xiàng)預(yù)收賬款的計(jì)稅基礎(chǔ)為200萬元? C、企業(yè)確定本月的應(yīng)付職工薪酬300萬元,稅法規(guī)定本月能夠扣除280萬元,剩余20萬元不允許稅前扣除,則該項(xiàng)應(yīng)付職工薪酬的計(jì)稅基礎(chǔ)為300萬元? D、企業(yè)本月支付違規(guī)罰款100萬元,稅法規(guī)定違規(guī)罰款不得稅前扣除,則該項(xiàng)負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)為0? 薪酬的計(jì)稅基礎(chǔ)不是280嗎?
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2020-04-01
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所得核定征收時(shí)是不是沒有投資者減除費(fèi)用的扣除
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2020-06-02
突然想不起 法定損失是什么情況? 實(shí)際損失:就是企業(yè)實(shí)際發(fā)生的損失的清理 :比如被盜 比如過期商品 法定損失是什么情況?
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2024-09-18
公司人員出國出差,出差的費(fèi)用在外國沒辦法取得發(fā)票,要怎么報(bào)銷稅前扣除
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2019-09-26
老師,我們掛靠別人的資質(zhì)做項(xiàng)目,請問對(duì)方收取,管理費(fèi)打包價(jià)25萬/年,企業(yè)所得稅收入的1%,請問我怎么去計(jì)算和評(píng)估這個(gè)稅和管理費(fèi)收取的合不合理?
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2022-01-14
我們公司是建筑掛靠公司,我們所掛靠的公司收取我們百分之一的管理費(fèi)和百分之二的企業(yè)所得稅,但是我們每次有收入進(jìn)賬的時(shí)候都需要在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳0.2%的企業(yè)所得稅預(yù)繳,為啥公司還要扣百分之二的企業(yè)所得稅?而且每次都要求全額提供成本票,就算是扣百分之二的企業(yè)所得稅,那也是利潤部分扣,怎么是按照收入總額扣呢?
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2020-06-10
委托代銷的手續(xù)費(fèi)支出在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)是按合同收入5%來限額扣除,還是可以據(jù)實(shí)扣除
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2021-11-16
我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),現(xiàn)在不是自然人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅是簽訂三方協(xié)議嗎,那我這邊扣除了以后怎么做賬(分錄)好像跟企業(yè)沒有關(guān)聯(lián)了 直接扣除在自然人自己的賬戶上了,以前在企業(yè)賬戶中扣除的,借:本年利潤貸:銀行存款
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2019-05-06
我國居民個(gè)人張某為獨(dú)生子女,就職于我國的甲公司。每月稅前工資、薪金收入為30000元,每月減除費(fèi)用為5000元。張某個(gè)人每月負(fù)擔(dān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)2400元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)600元、失業(yè)保險(xiǎn)150元、住房公積金2400元(三險(xiǎn)一金”合計(jì)5550元)。假設(shè)贍養(yǎng)老人每月專項(xiàng)附加扣除金額為2000元,張某沒有其專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除。 計(jì)算張某2019年1月和2月工資、薪金所得應(yīng)有甲公司分別預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅
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2019-12-27
1.我國居民個(gè)人張某為獨(dú)生子女就職于我國的甲公司。本年每月稅前工資、薪金收入為30000元,每月減除費(fèi)用5000元。張某個(gè)人每月負(fù)擔(dān)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)2400元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)600元、失業(yè)保險(xiǎn)150元、住房公積金2400元,“三險(xiǎn)一金”合計(jì)5550元。假設(shè)贍養(yǎng)老人每月專項(xiàng)附加扣除金額為2000元。張某沒有其他專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除。要求:計(jì)算張某本年每月工資、薪金所得應(yīng)由甲公司預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。
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2021-11-14
建筑企業(yè)取得全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除分包款后,預(yù)繳了增值稅,企業(yè)為一般納稅人,之前取得的分包款是普通發(fā)票,繳納增值稅時(shí)之前異地的預(yù)交稅款可以扣除嗎?
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2021-11-22
老師,有什么合理的方法,能少交企業(yè)所得稅嗎?
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2019-06-20
企業(yè)是否可在稅前扣除問題?
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2017-05-27