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老師您好,我想問(wèn)一下,我們企業(yè)處于籌建期,2019年利潤(rùn)表沒(méi)有數(shù)值,資產(chǎn)負(fù)債表里只有長(zhǎng)期待攤費(fèi)和其他應(yīng)付款有數(shù)值外其他都是0,企業(yè)所得稅匯算清繳除了資產(chǎn)表和利潤(rùn)表,企業(yè)所得稅主表報(bào)送外,還需要報(bào)送哪些表格?
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2020-03-19
小微企業(yè),企業(yè)所得稅稅點(diǎn)問(wèn)題 企業(yè)所得稅是季度預(yù)繳 年終匯算清繳 那預(yù)交的時(shí)候按多少稅率計(jì)算企業(yè)所得稅呀?這個(gè)根據(jù)什么確定他該適用多少稅率? 畢竟今年利潤(rùn)總額無(wú)法確定
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2020-05-16
老師,您好,匯算清繳退回的企業(yè)所得稅如何做賬呀? 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2023-05-05
企業(yè)是小規(guī)模的,核定征收,企業(yè)所得稅是B類表,要不要做匯算清繳
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2017-05-12
老師匯算清繳企業(yè)所得稅繳納的稅款做什么分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2022-04-15
我們這廠是養(yǎng)豬的,只有總收入,總開(kāi)支,利潤(rùn),沒(méi)其它科目,你說(shuō)年報(bào)企業(yè)所得稅該報(bào)哪些表
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2019-04-22
老師:企業(yè)所得稅年報(bào)中,納稅調(diào)整明細(xì)表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元,年收入20萬(wàn),要按多少此例交稅?
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2016-06-02
企業(yè)所得稅在四季度就把匯算清繳時(shí)的數(shù)也算出來(lái),一起計(jì)提的所得稅,借:所得稅 2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2,實(shí)際繳納了1,在匯算清繳后剩下的稅款應(yīng)該怎么做賬,怎么寫(xiě)分錄呢,小規(guī)模沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目
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2021-03-23
小規(guī)模 年底所得稅沒(méi)超過(guò)300,如果所得稅匯算清繳調(diào)增超過(guò)300萬(wàn),那之前都需要按25%補(bǔ)交嗎?
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2023-12-15
老師,假設(shè)第一季度購(gòu)入部分貨物沒(méi)有取得發(fā)票,核算企業(yè)所得稅時(shí)就不能扣除其成本,計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)需要納稅調(diào)增,是在第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)調(diào)增,還是次年匯算清繳時(shí)調(diào)增
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2021-07-14
23年新成立分公司,23年總公司做了匯總匯算備案,應(yīng)申報(bào)套餐里沒(méi)有顯示所得稅匯算清繳年報(bào)的提示和這個(gè)備案有關(guān)嗎?
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2024-02-27
老師您好,房地產(chǎn)銷售代理費(fèi)所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)計(jì)入哪里
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2023-05-11
前三季度虧70萬(wàn),第四季度想做盈利72萬(wàn),全年盈利2萬(wàn)多,第四季度交企業(yè)所得稅是按72萬(wàn)算嗎
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2017-12-06
公司全額轉(zhuǎn)讓股權(quán)給另一公司,需要交企業(yè)所得稅嗎
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2017-12-27
企業(yè)所得稅少繳納了,更正申報(bào)按照差額繳納滯納金,還是全額繳納滯納金
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2019-10-08
比如2020年利潤(rùn)100萬(wàn),當(dāng)年捐贈(zèng)紅十字會(huì)1萬(wàn),企業(yè)所得稅稅最高扣除12萬(wàn),捐贈(zèng)的1萬(wàn)可全額扣除對(duì)嗎?
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2020-02-29
老師好.每年5月30號(hào)之前企業(yè)所得稅匯算清繳,補(bǔ)交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅100 哪個(gè)正確 謝謝
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2019-10-05
老師,核定的個(gè)體工商戶涉及企業(yè)所得稅年度匯算清繳嗎?
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2022-02-09
老師好,第一次做企業(yè)所得稅年度匯算清繳,工資薪金支出稅收金額是填2019年度實(shí)際發(fā)放金額嗎,那計(jì)提了沒(méi)發(fā)放的要補(bǔ)所得稅嗎
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2020-05-12
你好,21年度匯算清繳所得稅里的年度薪金支出,稅收金額 填寫(xiě)2021年實(shí)際發(fā)放的工資金額,那出現(xiàn)上一年少計(jì)提了一個(gè)月工資,然后在2021年補(bǔ)計(jì)提,導(dǎo)致21年企業(yè)所得稅報(bào)表薪酬總額比個(gè)稅系統(tǒng)的多1個(gè)月錢(qián),這個(gè)時(shí)候殘保金申報(bào),是不是不能按電子稅務(wù)局自動(dòng)取數(shù)的企業(yè)所得稅報(bào)表數(shù)填報(bào),應(yīng)該按照實(shí)際的個(gè)稅系統(tǒng)的申報(bào)
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2022-11-13